Stammdaten

Register
Amtsgericht Nürnberg HRB 34680
Vorher
MVZ Aurach Med GmbH
Eingetragen
5.9.2017
Branche
Erbringung von Dienstleistungen der diagnostischen BildgebungArztpraxen für AllgemeinmedizinAmbulante Pflegedienste
Gegenstand
Der Betrieb eines oder mehrerer Medizinischer Versorgungszentren im Sinne des § 95 des Sozialgesetzbuches Fünftes Buch zur Erbringung aller hiernach zulässigen ärztlichen und nichtärztlichen Leistungen und aller hiermit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten sowie die Bildung von Kooperationen mit ambulanten und stationären Leistungserbringern der Krankenhausbehandlung und der Vorsorge und Rehabilitation und nicht ärztlichen Leistungserbringern im Bereich des Gesundheitswesens einschließlich des Angebots und der Durchführung neuer ärztlicher Versorgungsformen, wie der integrierten Versorgung. Unter Beachtung des Unternehmensgegenstandes ist Zweck der Gesellschaft die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung im ambulanten Bereich.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Frank Stauch
seit 8.2.2018
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

Gesellschafter
Beta

Name
Ort
Anteil
Krankenhaus Rummelsberg GmbH
Germany
100.00%

Bilanzkonten

Gewinn- und Verlustrechnung

Posten

Konzern- und Jahresabschlüsse

MVZ Rummelsberg GmbH

Schwarzenbruck

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktiva

2022 2021
EUR EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände und dafür geleistete Anzahlungen 1.753.432,00 2.119.644,00
II. Sachanlagen 293.257,35 282.072,36
III. Finanzanlagen 15.000,00 15.000,00
2.061.689,35 2.416.716,36
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte 0,00 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.305.798,46 967.709,70
2. Forderungen gegenüber Gesellschaftern 586.310,13 636.001,01
3. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen 33.210,09 0,00
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 5.125,00
5. Sonstige Vermögensgegenstände 16.130,83 14.305,83
2.941.449,51 1.623.141,54
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 829,95 3.697,93
2.942.279,46 1.626.839,47
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00
5.003.968,81 4.043.555,83

Passiva

2022 2021
EUR EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklagen 3.725.000,00 3.725.000,00
III. Gewinnrücklagen 0,00 0,00
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag -85.266,65 -85.266,65
V. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 0,00 0,00
3.664.733,35 3.664.733,35
B. Rückstellungen
Rückstellungen 197.450,00 141.000,00
C. Verbindlichkeiten
1. Erhaltene Anzahlungen 1.100,00 0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 188.636,46 172.486,61
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 150.000,00 0,00
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 1.074,85 32.906,48
5. Sonstige Verbindlichkeiten 800.974,15 32.429,39
davon aus Steuern (25.829,11 EUR)
1.141.785,46 237.822,48
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00
davon gegenüber verbundenen Unternehmen (0,00 EUR)
5.003.968,81 4.043.555,83

 

Frank Stauch' Geschäftsführer

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022

2022 2021
EUR EUR
1. Umsatzerlöse 4.400.895,90 3.461.072,33
2. Sonstige betriebliche Erträge 37.841,57 83.926,69
4.438.737,47 3.544.999,02
3. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 2.722.160,49 2.165.462,17
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 489.492,76 382.048,61
3.211.653,25 2.547.510,78
4. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 176.951,89 150.810,73
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 165.851,03 _142.492,42
342.802,92 293.303,15
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 461.630,19 421.949,47
6. sonstige betriebliche Aufwendungen 1.003.618,01 912.140,25
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -580.966,90 -629.904,63
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
davon aus verbundenen Unternehmen (359,06 EUR) 359,37 0,12
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 5.594,60 5.988,50
davon aus verbundenen Unternehmen (200,71 EUR)
-5.235,23 -5.988,38
10. Steuern von Einkommen und Ertrag 0,00 0,00
11. Ergebnis nach Steuern -586.202,13 -635.893,01
12. Sonstige Steuern 108,00 108,00
13. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag -586.310,13 -636.001,01
14. Erträge aus Verlustübernahme durch Mutter 586.310,13 636.001,01
15. Ergebnis aus Ergebnisabführungs-/Verlustübernahmevertrag 586.310,13 636.001,01
16. Ergebnis nach EAV 0,00 0,00

 

Frank Stauch, Geschäftsführer

Anhang zum Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2022

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft betreibt ein medizinisches Versorgungszentrum mit Filialbetrieb. Der Hauptsitz der Gesellschaft ist in Schwarzenbruck

Die Gesellschaft hat als "kleine" Kapitalgesellschaft i.S.d. § 267 HGB den Jahresabschluss generell nach den §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB aufzustellen. Ergänzend zu diesen Regelungen wurden die Vorschriften des GmbH-Gesetzes beachtet.

Registerinformationen

Die Gesellschaft ist unter der Firma MVZ Rummelsberg GmbH mit Sitz in Schwarzenbruck im Handelsre- gister des Amtsgerichts Nürnberg unter der Nummer HRB 34680 eingetragen.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierung und Bewertung wurde nach den allgemeinen Bestimmungen des Handelsgesetzbuches unter Berücksichtigung der speziellen Vorschriften für Kapitalgesellschaften sowie der Sondervorschriften für Krankenhäuser (KHBV) vorgenommen. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen (lineare Abschreibungsmethode), entsprechend der durchschnittlichen Nutzungsdauer bewertet. Die Praxiswerte werden über 10 Jahre abgeschrieben, sofern der Praxisinhaber nicht im MVZ verbleibt, auf 5 Jahre. Die Einrichtungen und Ausstattungen werden im Zeitraum von 3 bis 15 Jahren abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt, erkenn- bare Risiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt.

Es werden veritätsbedingte Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie auf sonstige Forderungen umsatzmindernd ausgewiesen.

Die flüssigen Mittel sind zum Nennwert am Bilanzstichtag angesetzt.

Andere ungewisse Verpflichtungen sind durch die Bildung von Rückstellungen in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages ausreichend berücksichtigt worden.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

C. Erläuterungen zur Bilanz

(1) Anlagevermögen und Immaterielle Vermögensgegenstände

Die Zusammensetzung des Anlagevermögens und gegebenenfalls weitere Erläuterungen zum Geschäfts- oder Firmenwert können aus der Bilanz entnommen werden. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesell- schaft i.S.d. § 267 Abs. 1 HGB und braucht daher keinen Nachweis des Anlagevermögens beizulegen.

Arztsitze werden über eine Nutzungsdauer von 10 Jahren abgeschrieben, wenn bei Übernahme der bis- herige Praxisinhaber als Mitarbeiter im Unternehmen bleibt, keine Verlagerung der Praxisanschrift erfolgt und davon auszugehen ist, dass das vorhandene Patientenklientel erhalten bleibt und erweitert werden kann.

(2) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände gliedern sich nach Laufzeiten wie folgt auf:

31.12.2022
davon mit einer Restlaufzeit
Gesamt bis ein Jahr über ein Jahr
TEUR TEUR TEUR
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.306 2.306 0
(Vj. 968) (Vj. 968) (Vj. 0)
Forderungen an Gesellschafter bzw. den Krankenhausträger 586 586 0
(Vj. 636) (Vj. 636) (Vj. 0)
Forderungen gegen verbundene Unternehmen 38 33 0
(Vj. 0) (Vj. 0) (Vj. 0)
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0 0 0
(Vj. 5) (Vj. 5) (Vj. 0)
sonstige Vermögensgegenstände 16 16 0
(Vj. 14) _Vj. 14) (Vj. 0)
2.941 2.941 0
(Vj. 1.623) (Vj. 1.623) (Vj. 0)

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Von den Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen in Höhe von TEUR 0 (VJ TEUR 0) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

(3) Verbindlichkeiten

Von den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten haben TEUR 0 eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren.

Von den Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern entfallen auf verbundene Unternehmen TEUR 150 (VJ TEUR 0).

Von den Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen betreffen TEUR 1 (VJ TEUR 33) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

D. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

(1) Umsatzerlöse

In den Umsatzerlösen sind periodenfremde Erlöse in Höhe von TEUR -243 (VJ TEUR -31) für medizinische Leistungen enthalten.

Die Umsatzerlöse beinhalten TEUR 4 nach Ausgleichsregelung für COVID-19, davon sind TEUR 4 periodenfremde Ausgleichsregelungen.

E. Sonstige Angaben

(1) Durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Mitarbeiter beträgt 79 Mitarbeiter.

(2) Unternehmensverbindungen

Die Gesellschaft ist ein verbundenes Unternehmen der Sana Kliniken AG, Ismaning, und wird in den Konzernabschluss einbezogen. Dieser Konzernabschluss wird im elektronischen Bundesanzeiger offengelegt.

 

Schwarzenbruck, den 26.01.2023

Der Geschäftsführer:

Frank Stauch

Der Jahresabschluss zum 31.12.2022 wurde am 15.05.2023 festgestellt.

Nachrichten & Medien

Insolvenzbekanntmachungen

Aktuelle Insolvenzverfahren

Prüfen, ob Insolvenzverfahren für dieses Unternehmen vorliegen

Handelsregister Dokumente

Gesellschafterliste
Aktueller Abdruck
Chronologischer Abdruck

Organisationen an dieser Adresse

4 nahegelegene Organisationen

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