UNITEC Maschinentechnik GmbH

Karrenweg 120, 47239 Duisburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Duisburg HRB 6856
Eingetragen
6.6.2002
Branche
Herstellung von Werkzeugmaschinen zur Bearbeitung von Steinen, Beton und sonstigen mineralischen StoffenHerstellung von Maschinen für die Metallerzeugung, von Walzwerkseinrichtungen und GießmaschinenHerstellung von Maschinenspannzeugen und sonstigem Zubehör für Werkzeugmaschinen
Gegenstand
Planung, Beratung, Konstruktion, Herstellung, Verkauf und Wartung in der Maschinen- und Automatisierungstechnik sowie sonstige Dienstleistungen für diesen Bereich, insbesondere in der Spritz- und Sprühtechnik.

Historie

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Management

NameRolle
Norbert Weiß
seit 6.6.2002
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

50.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
50.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Duisburg
13.000 €
50.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

UniTec Maschinentechnik GmbH Maschinentechnik

Duisburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz zum 31. Dezember 2010

UniTec Maschinentechnik GmbH Maschinentechnik, Duisburg

AKTIVA

Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. technische Anlagen und Maschinen 2.857,00 3.091,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 7.013,00 9.870,00 9.257,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 16.740,00 9.704,01
2. in Arbeit befindliche Aufträge 98.100,00 114.840,00 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 66.733,61 55.752,84
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 22.383,60 (EUR 22.383,60)
2. sonstige Vermögensgegenstände 29.570,26 96.303,87 59.196,45
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.937,13 4.498,84
C. Rechnungsabgrenzungsposten 14.905,02 6.305,52
- davon Disagio EUR 466,96 (EUR 817,24)
Sonstige Aktiva 11.114,62 9.610,95
248.970,64 157.416,61

PASSIVA

Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 45.271,84 53.990,44
III. Jahresfehlbetrag -30.802,66 -8.718,60
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen 0,00 5.165,36
2. sonstige Rückstellungen 6.670,00 6.670,00 12.850,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 39.383,38 17.177,62
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 26.750,36 (EUR 0,00)
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 78.830,00 34.800,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 78.830,00 (EUR 34.800,00)
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 78.226,13 9.224,87
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 78.226,13 (EUR 9.224,87)
4. sonstige Verbindlichkeiten 5.827,36 202.266,87 7.362,33
- davon aus Steuern EUR 2.605,64 (EUR 2.608,52)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 5.827,36 (EUR 7.362,33)
248.970,64 157.416,61

Anhang für das Geschäftsjahr 2010

I. Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

1. Allgemeines

Wir sind eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.d. § 267 Abs. 1 HGB. Demgemäß waren fair die Bilanzierung und Bewertung neben den allgemeinen Bestimmungen über Rechnungslegung zusätzlich die Vorschriften des Ersten Unterabschnittes des Zweiten Abschnittes im Dritten Buch des HGB in der Fassung des BilMoG mit den größenabhängigen Erleichterungen uneingeschränkt zu beachten.

Die Gewinn- und Verlustrechnung folgt dem Gesamtkostenverfahren. Die Vergleichbarkeit der Vorjahreszahlen ist gegeben.

2. Anlagevermögen

Erworbene immaterielle Vermögenswerte werden zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen bewertet. Als Nutzungsdauer werden unverändert vier Jahre zugrunde gelegt.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich der planmäßigen Abschreibungen bewertet.

Im Einzelnen werden folgende Grundsätze angewandt:

lineare Abschreibungsmethode,

geringwertige Wirtschaftsgüter werden nach der neuen steuerlichen Regelung als Sammelposten gebündelt.

Die betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern haben wir wie folgt festgelegt:

Jahre
Kraftfahrzeuge 5
Betriebs- und Geschäftsausstattung 4 - 10

3. Vorräte

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden zu Anschaffungskosten oder mit dem niedrigeren Marktwert angesetzt.

4. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert bewertet.

5. Rückstellungen

Die Rückstellungen werden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um alle am Bilanzstichtag erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten abzudecken.

6. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

II. Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung

A. Angaben zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens (Anlagespiegel) haben wir in der beiliegenden Anlage dargestellt.

2. sonstige Vermögensgegenstände

In den sonstigen Vermögensgegenständen ist ein Betrag über € 3.860,00 enthalten, deren Restlaufzeit über ein Jahr beträgt.

Bei den sonstigen Forderungen sind Forderungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von € 11.054,62 enthalten.

3. Verbindlichkeiten

Alle Verbindlichkeiten haben eine Laufzeit von bis zu einem Jahr.

III. Sonstige Angaben

1. Durchschnittlich beschäftigte Arbeitnehmer

Im Jahresdurchschnitt 2010 beschäftigten wir durchschnittlich 6 Arbeitnehmer.

2. Mitglieder der Geschäftsführung

 

Herr Jürgen Kamp

 

Herr Norbert Weiß

3. Ergebnisverwendung

Wir schlagen der Gesellschafterversammlung vor, den Bilanzgewinn 2010 (€ 14.469,18) auf neue Rechnung vorzutragen.

 

Duisburg, 12. Dezember 2011

Geschäftsführung

Der Jahresabschluss wurde am 14. Dezember 2011 festgestellt.

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