VipHolidays GmbHLiquidiert

48599 Gronau (Westfalen), DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Coesfeld HRB 14307
Eingetragen
29.1.2013
Branche
Vermittlungstätigkeiten für BeherbergungsdienstleistungenVermittlungstätigkeiten für die Vermietung und das Leasing von Autos, Wohnmobilen und AnhängernVermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen
Gegenstand
Betrieb einer Reiseveranstaltung sowie die Vermietung von Ferienvillen und Ferienwohnungen weltweit, Vermittlung und Vermietung von Fahrzeugen, Vermittlung von Serviceleistungen und Vermittlung bei An- und Verkauf von Ferienimmobilien.

Historie

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Management

NameRolle
Gerrit Jan Jonkeren
seit 14.3.2018
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

VipHolidays GmbH

Gronau

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva

31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Anlagevermögen 1.061,00 72,00
I. Sachanlagen 1.061,00 72,00
B. Umlaufvermögen 264.608,87 238.629,02
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 253.960,16 237.766,23
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 1.248,00 1.248,00
1. eingeforderte noch ausstehende Kapitaleinlagen 12.500,00 12.500,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 10.648,71 862,79
Bilanzsumme, Summe Aktiva 265.669,87 238.701,02

Passiva

31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Eigenkapital 26.056,08 20.987,07
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 4.012,93 4.766,52
III. Jahresüberschuss 5.069,01 753,59
B. Rückstellungen 3.387,12 0,00
C. Verbindlichkeiten 236.226,67 217.713,95
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 236.226,67 217.713,95
Bilanzsumme, Summe Passiva 265.669,87 238.701,02

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Anschaffungskosten beweglicher Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 150,00 Euro wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 Euro aber nicht mehr als 1.000,00 Euro wurde ein Sammelposten gebildet und linear über 5 Jahre abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

- Ausleihungen zum Nennwert

- unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde gem. § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten

Sachverhalte EUR
Ausleihungen -
Forderungen 48.181,67
Verbindlichkeiten 24.497,95

Gewinnverwendung

Der festgestellte Jahresüberschuss beträgt 5.069,01 EUR. Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern vor, den Betrag auf neue Rechnung vorzutragen.

Sonstige Angaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Gerhard Jonkeren

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2016 - 31.12.2016

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 1.600,00 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 48.181,67 EUR.

1.1.2015 - 31.12.2015

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 1.600,00 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 48.181,67 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

 

gez. Gerard Jonkeren, Geschäftsführer

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 20.09.2019 festgestellt.

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