Stammdaten

Register
Amtsgericht Kaiserslautern HRB 2393
Eingetragen
17.7.1989
Branche
Garten- und LandschaftsbauArchitekturbüros für Garten- und LandschaftsgestaltungErbringung von sonstigen gärtnerischen Dienstleistungen
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft ist die Garten- und Landschaftsgestaltung und die Dachbegrünung .

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Ulrich Andreas Braun
seit 14.10.2014
Prokura
Fred Stefan Braun
seit 11.8.2005
Geschäftsführer

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

W. Ledig GmbH

Kaiserslautern

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 711.582,55 765.295,05
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 711.581,55 765.294,05
B. Umlaufvermögen 602.896,63 644.445,61
I. Vorräte 144.948,89 64.058,28
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 344.504,30 569.461,09
davon gegen Gesellschafter 1.109,51 1.051,67
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 113.443,44 10.926,24
C. Rechnungsabgrenzungsposten 975,87 1.718,41
Aktiva 1.315.455,05 1.411.459,07

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 994.444,29 943.722,31
I. Gezeichnetes Kapital 25.600,00 25.600,00
II. Gewinnvortrag 918.122,31 801.058,87
III. Jahresüberschuss 50.721,98 117.063,44
B. Rückstellungen 103.744,44 132.601,30
C. Verbindlichkeiten 217.266,32 335.135,46
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 156.901,93 214.318,71
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 60.364,39 120.816,75
davon gegenüber Gesellschaftern 25.372,47 31.233,76
Passiva 1.315.455,05 1.411.459,07

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die W. Ledig GmbH hat ihren Sitz in Kaiserslautern. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Kaiserslautern unter HRB 2393 eingetragen.

II. Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss der W. Ledig GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungsgrundsätzen nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt (§§ 265 Abs. 1 S. 2, 266 ff. HGB).

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden linear abgeschrieben. Dabei wird die Nutzungsdauer des jeweiligen immateriellen Vermögensgegenstands nach dessen Produktlebenszyklus oder dessen erwarteten Synergieeffekten angesetzt, soweit diese verlässlich geschätzt werden können.

Die Gegenstände des Sachanlagevermögens werden entsprechend der wirtschaftlichen Nutzungsdauer wie folgt abgeschrieben:

- Gebäude, Bauten auf fremden Grundstücken: 20 bis 50 Jahre

- Technische Anlagen und Maschinen: 5 bis 20 Jahre

- andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung: 4 bis 10 Jahre

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 800,00 wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Fertige Erzeugnisse und Waren werden mit den Anschaffungskosten gemäß § 255 Abs. 1 HGB unter Abzug von Skonti bewertet.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Erläuterungen zur Bilanz

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 156.901,93 EUR (Vorjahr: 214.318,71 EUR).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 60.364,39 EUR (Vorjahr: 120.816,75 EUR).

Angaben und Erläuterungen zu Rückstellungen

Im Posten sonstige Rückstellungen sind die nachfolgenden nicht unerheblichen Rückstellungsarten enthalten:

Jahresabschlusskosten

ausstehender Urlaub

Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen

Gewährleistungen

Berufsgenossenschaft

Überstunden

Tantieme

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 18.

Name der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Fred Stefan Braun, Kaiserslautern

sonstige Berichtsbestandteile

 

Kaiserslautern, den 31. Mai 2024

gez. Fred Stefan Braun, (Geschäftsführer)


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 07.10.2024 festgestellt.

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