HEINZ + FEIER GmbHLiquidiert

65205 Wiesbaden, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Wiesbaden HRB 9453
Eingetragen
23.12.1994
Branche
Ingenieurbüros für bautechnische Gesamtplanung von Ingenieurbauwerken und VerkehrsanlagenIngenieurbüros für TragwerksplanungIngenieurbüros für Fachplanung von technischer Gebäudeausrüstung
Gegenstand
Erbringung von Planungs- und Beratungsleistungen im Verkehrs- und Umweltbereich

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Robert Moosbrugger
seit 23.8.2022
Prokura
Geschäftsführer
Jörg Fleischer
seit 19.2.2014
Geschäftsführer

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

HEINZ + FEIER GmbH

Wiesbaden

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 24.615,50 33.739,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.966,50 4.618,50
II. Sachanlagen 22.649,00 29.120,50
B. Umlaufvermögen 484.846,29 676.504,96
I. Vorräte 29.000,00 28.176,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 189.916,54 249.217,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 265.929,75 399.111,96
C. Rechnungsabgrenzungsposten 15.145,69 12.998,27
Aktiva 524.607,48 723.242,23

Passiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 242.304,81 183.090,11
I. Gezeichnetes Kapital 34.800,00 34.800,00
II. Gewinnvortrag 148.290,11 103.521,34
III. Jahresüberschuss 59.214,70 44.768,77
B. Rückstellungen 186.597,57 288.533,62
C. Verbindlichkeiten 95.705,10 251.618,50
Passiva 524.607,48 723.242,23

Anhang

I.  Allgemeine Angaben

Die Heinz + Feier GmbH hat ihren Sitz in Wiesbaden und ist in das Handelsregister des Amtsgerichts Wiesbaden unter HRB 9453 eingetragen.

Die Gesellschaft ist zum Abschlussstichtag als Kleine Kapitalgesellschaft gemäß § 267 HGB einzustufen.

Größenabhängige Erleichterungen wurden bei der Aufstellung und Offenlegung in Anspruch genommen.

II.  Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungsgrundsätze nach den für Kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

III.  Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten einschließlich Anschaffungsnebenkosten abzüglich planmäßiger, in gleichen Jahresbeträgen entsprechenden Abschreibungen angesetzt.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten einschließlich Anschaffungsnebenkosten abzüglich planmäßiger, der betrieblichen Nutzungsdauer entsprechenden Abschreibungen bewertet. Die Abschreibung wird nur für die Anzahl der Monate vorgenommen, die das Wirtschaftsgut sich im Betriebsvermögen der Gesellschaft befindet (pro rata temporis).

Bewegliche, selbständig nutzbare Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten bis netto 800 € werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt. Es wurden Einzel- und Pauschalwertberichtigungen vorgenommen.

Die liquiden Mittel wurden mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und wurden für alle weiteren ungewissen Verpflichtungen, die das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen, gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Sie wurden in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig erscheint (§ 253 Abs. 1 Satz 2 HGB). Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst (§ 253 Abs. 2 Satz 1 HGB).

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

IV.  Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten ausschließlich Beträge mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten keine verzinsliche Forderungen gegenüber Gesellschaftern.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden Ausgaben ausgewiesen, die vor dem Bilanzstichtag gezahlt wurden, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Geldbeschaffungskosten (Disagio) werden analog der Zinsbindung abgeschrieben.

Das gezeichnete Kapital  beträgt 34.800,00 €.

Der Gewinnvortrag beläuft sich zum Stichtag auf € 148.290,11 (Vorjahreswert:
€ 103.521,34).

Die sonstigen Rückstellungen stellen sich wie folgt dar:



31.12.2022


Euro
a)
Rückstellung für Personalkosten
105.000,00
b)
Rückstellung für Fremdleistungen
41.560,00
c)
Sonstige Rückstellungen ( Urlaub / ÜStd)
21.957,48
d)
Rückstellung Gewährleistung
5.350,00
e)
Rückstellung Abschluss und Prüfung
4.600,00
f)
Rückstellung für Aufbewahrung
2.000,00


180.467,48


Die Rückstellung für Personalkosten beinhaltet Boni und Jahresendprämien. Die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung wurden in die Berechnung einbezogen.

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten (§ 285 Nr.1 und Nr. 2 HGB) ergeben sich wie folgt:

Bezeichnung der
Verbindlichkeitsposition
Gesamtbetrag
davon mit einer
Restlaufzeit bis
zu einem Jahr
davon mit einer
Restlaufzeit von
mehr als einem
bis fünf Jahren
davon mit einer
Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren





erhaltene Anzahlungen




auf Bestellungen
27.000,00
27.000,00
0,00
0,00

(Vj.: 0,00)
(Vj.: 0,00)
(Vj.: 0,00)
(Vj.: 0,00)
Verbindlichkeiten aus
7.292,14
7.272,14
0,00
0,00
Lieferungen und Leistungen
(Vj.: 14.399,10)
(Vj.: 14.399,10)
(Vj.: 0,00)
(Vj.: 0,00)
Sonstige Verbindlichkeiten
61.412,96
61.412,96
0,00
0,00

(Vj.: 237.219,40)
(Vj.: 237.219,40)
(Vj.: 0,00)
(Vj.: 0,00)
- davon aus Steuern
61.412,96
61.412,96
0,00
0,00

(Vj.: 237.2118,42)
(Vj.: 237.118,42)
(Vj.: 0,00)
(Vj.: 0,00)
- davon im Rahmen der
0,00
0,00
0,00
0,00
  sozialen Sicherheit
(Vj.: 3.213,04)
(Vj.: 3.213,04)
(Vj.: 0,00)
(Vj.: 0,00)

95.705,10
95.685,10
0,00
0,00

(Vj.: 251.618,50)
(Vj.: 251.618,50)
(Vj.: 0,00)
(Vj.: 0,00)


Sonstige finanzielle Verpflichtungen gemäß § 285 Nr. 3 HGB lagen im Geschäftsjahr nicht vor.

In dem Betrag der sonstigen Verbindlichkeiten sind verzinsliche Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern iHv. 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €) enthalten.

V.  Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gegliedert.

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind keine periodenfremden Erträge enthalten. (Vorjahr : 0,00 €).

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind keine periodenfremden Aufwendungen  enthalten. (Vorjahr : 0,00 €).

Die Position Zinsen und ähnliche Aufwendungen enthält Zinsaufwand i.H.v. 0,00 € (Vorjahr : 4,15 €).

VI.  Sonstige Angaben

Angaben zu den Mitarbeitern

Die Gesellschaft beschäftigte im Wirtschaftsjahr 2022 durchschnittlich 13 Mitarbeiter.

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse nach § 268 Abs. 7 HGB i.V.m. § 251 HGB liegen nicht vor.

Geschäftsführung

Die Geschäftsführung wurde im Geschäftsjahr 2022 von Herrn Tilmann Wauer und Herrn Jörg Fleischer vorgenommen.

Herr Wauer ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Die Schutzklausel gemäß § 286 Abs. 4 HGB wurde in Anspruch genommen. Von den Erleichterungen der §§ 274a, 288 HGB wurde Gebrauch gemacht.

Nachtragsbericht

Nach dem Stichtag lagen keine Vorgänge von besonderer Bedeutung vor.

Ergebnisverwendung

Das Geschäftsjahr 2022 schließt mit einem Jahresüberschuss iHv. € 59.214,70 ab. Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.

VII.  Unterschrift der Geschäftsführung

Wiesbaden, den 23.04.2023 Tilmann Wauer
Wiesbaden , den 23.04.2023 Dipl.-Bauingenieur Jörg Fleischer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 23.04.2023 festgestellt.

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