Haas GmbHLiquidiert

91244 Reichenschwand, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Nürnberg HRB 4248
Eingetragen
24.10.1979
Branche
Herstellung von Baubedarfsartikeln aus KunststoffenBearbeitung und Veredlung von KunststoffwarenHerstellung von Verpackungsmitteln aus Kunststoffen
Gegenstand
Produktion, Entwicklung und Vertrieb von sowie Handel mit Kunststoffteilen.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer
Thomas Roth
seit 22.5.2006
Geschäftsführer
Wilhelm Szikal
seit 5.7.2002
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
50.00%
50.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Am Dachsberg 48, 60435 Frankfurt/Main
26.000 €
50.00%
Am Dachsberg 48, 60435 Frankfurt/Main
26.000 €
50.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Haas GmbH

Reichenschwand

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz

Aktiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Anlagevermögen 791.647,96 902.516,46
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 378,50 0,50
II. Sachanlagen 297.029,24 408.275,74
III. Finanzanlagen 494.240,22 494.240,22
B. Umlaufvermögen 1.642.156,10 1.863.494,86
I. Vorräte 312.433,07 279.789,50
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.221.843,29 1.566.646,92
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 47.473,29 34.996,58
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 107.879,74 17.058,44
Bilanzsumme, Summe Aktiva 2.433.804,06 2.766.011,32

Passiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Eigenkapital 2.152.479,30 2.229.004,90
I. gezeichnetes Kapital 52.000,01 51.564,60
II. Kapitalrücklage 278.671,00 278.671,00
III. Gewinnrücklagen 46.016,27 46.016,27
IV. Gewinnvortrag 1.852.753,03 1.727.081,27
V. Jahresfehlbetrag 76.961,01 -125.671,76
B. Rückstellungen 20.423,72 37.977,38
C. Verbindlichkeiten 260.901,04 499.029,04
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 260.901,04 479.029,04
Bilanzsumme, Summe Passiva 2.433.804,06 2.766.011,32

Anhang

der
Haas GmbH
Reichenschwand

zum

31. Dezember 2008

1. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungs-
   methoden

a. Bei der Aufstellung der Bilanz und Gewinn- und Verlust­rechnung wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

 - Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungs­kosten bewertet.

- Leistungsbedingte Wertminderung wird durch planmässige Abschreibungen erfaßt, die auf der Grundlage steuerlich anerkannter Höchstsätze bemessen werden. Dabei wird nur die lineare Abschreibungsmethode angewandt.

 - Die Zugänge an geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 Euro werden gemäß § 6 Abs. 2 EStG in voller Höhe abgeschrieben.

- Die Zugänge an geringwertigen Wirtschaftsgütern ab 150 Euro bis 1000 Euro werden gemäß § 6 Abs. 2a EStG in einen Sammelposten eingestellt und im Jahr der Herstellung und den folgenden vier Jahren zu jeweils einem Fünftel Gewinn mindernd aufgelöst.

- Vorräte werden zu Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten angesetzt.

- Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert unter Abzug gebotener Wertberichtigungen angesetzt.

- Die übrigen Rückstellungen beinhalten sämtliche nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbare Risiken.

- Verbindlichkeiten sind mit ihren Rückzahlungsbetrag passiviert.

2. Sonstige Angaben

a. Mitglieder der Geschäftsführung:

          Carl-Heinz Roth, Frankfurt/M.
          Thomas Roth, Hüttenbach
          Wilhelm Szikal, Lauf

           3. Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns

Für das Geschäftsjahr ergibt sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von Euro 76.961,01. Der Bilanzgewinn beträgt Euro € 1.775.792,02.

Wir schlagen vor, diesen Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen.

Reichenschwand, den 13. Juli 2009
  

Anlagespiegel

Entwicklung des Anlagevermögens 2008
 
 
 
 
 
 
 
A n l a g e s p i e g e l
 
 
                                 Haas GmbH, Reichenschwand
 
 
 
 
            zum
 
 
 
 
 
31. Dezember 2008
 
                     Anschaffungs- u. Herstellungskosten
 
Stand am
Zugänge
Abgänge
Stand am
 
01.01.08
         des Geschäftsjahres
31.12.08
 




Immaterielle Vermögens-
 
 
 
gegenstände
56.417,25
478,98
0,00
56.896,23
Sachanlagen
 
 
 
 
Umbauten Räume
12.406,51
0,00
0,00
12.406,51
Technische Anlagen und
 
 
 
Maschinen
1.132.984,69
5.512,62
0,00
1.138.497,31
PKW
88.590,94
0,00
53.181,03
35.409,91
Betriebs- und Geschäftsaus-
 
 
 
stattung
164.885,30
10.324,95
832,95
174.377,30
Summe Sachanlagen
1.398.867,44
15.837,57
54.013,98
1.360.691,03
Summe Anlagenvermögen
1.455.284,69
16.316,55
54.013,98
1.417.587,26
                                Kumulierte Abschreibung
Nettobuchwert
Stand am
Zugänge
Abgänge
Stand am
Stand am
01.01.08
         des Geschäftsjahres
31.12.08
31.12.08





56.416,75
100,98
0,00
56.517,73
378,50
12.405,51
0,00
0,00
12.405,51
1,00
800.884,69
80.791,62
0,00
881.676,31
256.821,00
46.509,94
7.381,00
21.424,03
32.466,91
2.943,00
130.791,56
7.154,45
832,95
137.113,06
37.264,24
990.591,70
95.327,07
22.256,98
1.063.661,79
297.029,24
1.047.008,45
95.428,05
22.256,98
1.120.179,52
297.407,74

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2008 - 31.12.2008

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

1.1.2007 - 31.12.2007

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 12.000,00 EUR.

Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten über fünf Jahre

1.1.2008 - 31.12.2008

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 0,00 EUR.

1.1.2007 - 31.12.2007

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 20.000,00 EUR.

Angabe der Rücklagen, die aufgrund von Wertaufholungen + steuerl. Rücklagen eingest. wurden

1.1.2008 - 31.12.2008

Der Betrag der Gewinnrücklagen, der aufgrund von Wertaufholungen eingestellt wurde, beträgt 46.016,27 EUR.

1.1.2007 - 31.12.2007

Der Betrag der Gewinnrücklagen, der aufgrund von Wertaufholungen eingestellt wurde, beträgt 46.016,27 EUR.

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