anterio consulting GmbHLiquidiert

68165 Mannheim, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Mannheim HRB 10393
Eingetragen
26.7.2005
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieUnternehmensberatungErbringung von sonstigen Dienstleistungen der Informationstechnologie
Gegenstand
Gegenstand geändert; nun: Kauf und Verkauf sowie Vermietung von EDV- Hard- und Software, die Entwicklung von Software, IT-Consulting, IT-Services, die Durchführung von Dienstleistungen und Schulungen jeder Art im EDV- Bereich und alle hiermit im Zusammenhang stehende Tätigkeiten. Weiter ist Gegenstand des Unternehmens die Managementberatung.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

anterio consulting GmbH

Mannheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 12.472,00 19.287,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 405,00 0,00
II. Sachanlagen 12.067,00 19.287,00
B. Umlaufvermögen 545.560,29 1.454.353,61
I. Vorräte 0,00 198.202,75
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 402.372,53 763.997,91
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 143.187,76 492.152,95
C. Rechnungsabgrenzungsposten 110,40 1.332,50
Bilanzsumme, Summe Aktiva 558.142,69 1.474.973,11

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 76.421,03 188.639,16
I. gezeichnetes Kapital 27.000,00 27.000,00
II. Gewinnvortrag 588,16 587,29
III. Jahresüberschuss 48.832,87 161.051,87
B. Rückstellungen 111.199,41 208.192,98
C. Verbindlichkeiten 370.522,25 1.078.140,97
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 370.522,25 1.066.791,97
Bilanzsumme, Summe Passiva 558.142,69 1.474.973,11

Anhang


zum 31.12.2012
der anterio consulting GmbH
Augustaanlage 23
68165 Mannheim

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
1.1 Anwendung des Bilanzrichtlinien- und Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes
2. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung
2.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
3. Erläuterungen und ergänzende Angaben zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung
3.1 Einzelposten des Anlagevermögens
3.2 Einzelposten des Umlaufvermögens
3.3 Rechnungsabgrenzungsposten
3.4 Eigenkapital
3.5 Rückstellungen
3.6 Einzelposten Gewinn und Verlustrechnung
4.Sonstige Angaben


1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
1.1 Anwendung des Bilanzrichtlinien- und des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes
Der Jahresabschluss ist nach den handelsrechtlichen Vorschriften der §§ 242 ff. HGB sowie unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) erstellt worden.
Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.d. § 267 Abs. 1 HGB.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde die Darstellung nach dem Gesamtkostenverfahren nach § 275 Abs. 2 HGB gewählt.


2. Allgemeine Angaben zur Bilanzierung und Bewertung
2.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Die Wertansätze der Bilanz zum 31. Dezember 2011 wurden unverändert übernommen.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalwert ausgewiesen. Erkennbare Einzelrisiken bestanden nicht.
Der Kassenbestand sowie Guthaben bei den Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.
Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen passiviert.
Am 31.12.2012 bestanden weder Haftungsverhältnisse (§ 251 HGB) noch sonstige Geschäfte oder sonstige finanzielle Verpflichtungen (§ 285 Nr. 3, 3a HGB), die für die Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung sind.


3. Erläuterungen und ergänzende Angaben zu der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung
3.1 Einzelposten des Anlagevermögens
Aktiva A I.
Für außerplanmäßige Abschreibungen bzw. Zuschreibungen bestand keine Veranlassung.


3.2 Einzelposten des Umlaufvermögens
Aktiva B II. und III.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen II.
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden durch eine Saldenliste nachgewiesen. Die Einzelsalden sind von uns mit den Kontokorrentkonten abgestimmt und überprüft worden.


Kassenbestand/Bankguthaben III.
Der Kassenbestand wurde durch ein Kassenbuch nachgewiesen und stimmte mit dem Saldo des Sachkontos überein.
Die ausgewiesenen Bankguthaben stimmten mit den Kontoauszügen zum Bilanzstichtag überein.


3.3 Rechnungsabgrenzungsposten
Aktiva C
Die Position Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet überwiegend Miet- und Zinszahlungen für Folgejahre.


3.4 Eigenkapital
Passiva A I.
Gezeichnetes Kapital
Das Stammkapital ist zum Vorjahr unverändert geblieben.


3.5 Rückstellungen
Passiva B
Rückstellungen wurden in Höhe ihrer voraussichtlichen Inanspruchnahme gebildet.


Einzelheiten
Rückstellungen für Personalkosten
Die Rückstellung für Personalkosten beinhaltet die Tantiemerückstellung in Höhe von EUR 71.234,00.


Rückstellungen für Abschluss und Prüfung
Die Rückstellungen für Jahresabschlusskosten in Höhe von EUR 3.900,00 beinhalten Kosten für die Erstellung des Jahresabschlusses für das Jahr 2012 und dessen Veröffentlichung beim elektronischen Bundesanzeiger.


Rückstellungen für die Aufbewahrungspflicht
Rückstellungen für die Verpflichtung gem. § 257 HGB und § 147 AO für noch bestehende Aufbewahrungspflichten. Die durchschnittliche Restaufbewahrungsdauer beträgt 5,5 Jahre.


3.6 Einzelposten Gewinn- und Verlustrechnung
Abschreibungen
Die Abschreibungen des Geschäftsjahres sind aus dem Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung (Blatt 8) ersichtlich.


4. Sonstige Angaben
Im abgelaufenen Geschäftsjahr waren Herr Stefan Schulenburg (Dipl.-Ingenieur) und Herr Heiko Lehrer (Dipl.-Wirtschaftsmathematiker) zur Geschäftsführung bestellt.


Mannheim, 19.07.2013


Stefan Schulenburg
(Geschäftsführer)

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2012 - 31.12.2012

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 110.734,23 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 494,20 EUR.

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 110.000,00 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 3.473,01 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 19.07.2013 festgestellt.

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