Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 223512
Eingetragen
2.2.2016
Branche
Großhandel mit Mehl und GetreideproduktenGroßhandel mit Fleisch und FleischwarenGroßhandel mit Obst, Gemüse und Kartoffeln
Gegenstand
Betrieb eines Lebensmittelgroßhandels

Historie

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Management

NameRolle
Bostan Burcak
seit 2.2.2016
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

ALFAFOOD GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bilanz zum 31.12.2018

AKTIVA

Berichtsjahr
EUR EUR Vorjahr
EUR
A. Anlagevermögen      
I. Sachanlagen      
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 406.197,00   385.414,00
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 151.055,83 557.252,83  
B. Umlaufvermögen      
I. Vorräte      
1. Fertige Erzeugnisse und Waren 1.765.064,04   1.118.192,68
2. geleistete Anzahlungen   1.765.064,04 21.103,04
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände      
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.315.798,79   890.133,77
2. sonstige Vermögensgegenstände 354.912,72 1.670.711,51 289.712,71
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 130.000,00 (Vorjahr: EUR 100.000,00)      
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   149.507,07 105.977,68
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten     30.318,40
Summe AKTIVA   4.142.535,45 2.840.852,28

PASSIVA

     
Berichtsjahr
EUR EUR Vorjahr
EUR
A. Eigenkapital      
I. Gezeichnetes Kapital   25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag   620.539,47 210.286,33
III. Jahresüberschuss   432.644,55 410.253,14
Summe Eigenkapital   1.078.184,02 645.539,47
B. Rückstellungen      
1. Steuerrückstellungen 331.855,04   243.176,46
2. sonstige Rückstellungen 16.380,00 348.235,04 14.685,00
C. Verbindlichkeiten      
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 145.492,99   145.492,99
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.477.001,33   1.704.863,32
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.477.001,33 (Vorjahr: EUR 1.704.863,32)      
3. sonstige Verbindlichkeiten 93.622,07   87.095,04
- davon aus Steuern EUR 14.144,63 (Vorjahr: EUR 20.669,56)      
- davon gegenüber Gesellschaffern EUR 6.447,78 (Vorjahr: EUR 212,60)      
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 77.076,23 (Vorjahr: EUR 70.549,20)   2.716.116,39  
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 16.545,84 (Vorjahr: EUR 16.545,84)      
Summe PASSIVA   4.142.535,45 2.840.852,28

1. Bilanzierungsgrundsätze

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften aufgestellt worden.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB.

Für die Veröffentlichung wurden die Wahlrechte gemäß § 326 des Handelsgesetzbuches in Anspruch genommen bzw. die Möglichkeit zu Erleichterung des Anhangs gemäß § 288 des Handelsgesetzbuches.

Die Gliederung der Bilanz erfolgte entsprechend den Vorschriften des § 266 Absatz 2 des Handelsgesetzbuches. Bei der Erstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren angewendet. Die Vereinfachungsvorschriften des § 276 des Handelsgesetzbuches wurden nicht angewendet.

2. Bewertungsgrundsätze

1.1. Die Gegenstände des Anlagevermögens wurden mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich der Skonti bzw. Boni angesetzt. Die Abschreibung erfolgte linear.

Bei Zugängen von beweglichen Anlagegütern im Laufe des Geschäftsjahres erfolgte die Abschreibung zeitanteilig in Höhe des Betrages, welchen dem auf volle Monate aufgerundeten Zeitraum zwischen Anschaffung und Ende des Geschäftsjahres entspricht. Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden gemäß § 6 Absatz 2 des Einkommensteuergesetzes im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

1.2. Die Bewertung des Umlaufvermögens erfolgte mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich der Skonti bzw. Boni. Zum Bilanzstichtag vorhandene Forderungen und Verbindlichkeiten sind durch eine Saldenliste nachgewiesen. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken werden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

1.3. Für das Guthaben und die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten liegen Kontoauszüge vor. Das Kassenguthaben und die Guthaben bei Kreditinstituten wurden mit dem Nennwert angesetzt.

1.4. Der Wertansatz der übrigen Rückstellungen berücksichtigt alle erkennbaren Risiken auf Grundlage der vorsichtigen kaufmännischen Beurteilung. Soweit erforderlich sind alle noch nicht veranlagten Steuern in den Steuerrückstellungen ausgewiesen.

1.5. Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Der Erfüllungsbetrag berücksichtigt mögliche Kosten- und Preissteigerungen und wird gemäß der RückAbzinsV bei einer Laufzeit größer 1 Jahr abgezinst.

Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

3. Forderungs- und Verbindlichkeitsspiegel zum 31.12.2018 (in EUR)

Gesamt davon Restlaufzeit größer 1 Jahr
Forderungen    
Forderungen aus L. u. L. 1.315.798,79 € 0,00 €
Sonstige Vermögensgegenstände 354.912,72 € 130.000,00 €
Gesamt davon Restlaufzeit kleiner 1 Jahr davon Restlaufzeit größer 1 Jahr davon Restlaufzeit größer 5 Jahre
Verbindlichkeiten        
Verb.Lieferungen u. Leistungen 2.477.001,33 € 2.477.001,33 €    
Sonstige Verbindlichkeiten 93.622,07 € 77.076,23 € 16.545,84 € 16.545,84 €
davon gegenüber Gesellschaftern 6.447,78 €      
davon aus Steuern 14.144,63 €      

4. Sonstige Angaben

1.

Abschreibungen auf das Anlagevermögen ergeben sich aus dem Anlagespiegel.

2.

Im Sozialaufwand sind keine Aufwendungen für betriebliche Altersvorsorge enthalten.

3.

Ausleihungen und Forderungen bestehen gegenüber den Gesellschaftern in der oben angegebenen Höhe.

Der Jahresabschluss wurde am 24.10.2019 festgestellt.

 

München

Bostan Burcak

Der Anhang ist zwingend von allen gesetzlichen Vertretern zu unterschreiben.

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