Service-Center Harenburg GmbHLiquidiert

49586 Neuenkirchen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Osnabrück HRB 21330
Eingetragen
26.4.2004
Branche
Reparatur und Instandhaltung von KrafträdernHerstellung von KrafträdernGroßhandel mit Krafträdern, Kraftradteilen und -zubehör
Gegenstand
Betrieb einer Reparatur- und Servicewerkstatt für Motorräder

Historie

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Management

NameRolle
Daniel Hüttmann
seit 7.9.2009
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Daniel Hüttemann
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Daniel Hüttemann
49577 Ankum
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Service-Center Harenburg GmbH

Neuenkirchen/Bramsche

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz

Aktiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Anlagevermögen 5.544,00 11.254,00
I. Sachanlagen 5.544,00 11.254,00
B. Umlaufvermögen 30.177,66 30.715,04
I. Vorräte 19.793,40 22.847,42
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 9.998,41 7.622,89
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 385,85 244,73
C. Rechnungsabgrenzungsposten 210,00 230,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 4.542,89 31,49
Bilanzsumme, Summe Aktiva 40.474,55 42.230,53

Passiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 25.031,49 25.354,51
III. Jahresfehlbetrag 4.511,40 -323,02
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 4.542,89 31,49
B. Rückstellungen 800,00 800,00
C. Verbindlichkeiten 39.674,55 41.430,53
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 17.060,73 13.594,91
Bilanzsumme, Summe Passiva 40.474,55 42.230,53

Anhang


1. Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der Firma Service-Center Harenburg GmbH, Neuenkirchen/Bramsche, wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Bestimmungen der §§ 266 und 275 HGB.

Posten der Aktivseite wurden nicht mit Posten der Passivseite und Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet. Dem Anlagevermögen sind nur Gegenstände zugeordnet, die dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen bestimmt sind. Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern sind in der Bilanz nicht gesondert ausgewiesen. Der Ausweis erfolgte in der Bilanz unter den Posten "sonstige Vermögensgegenstände" bzw. "sonstige Verbindlichkeiten".

Zusätzliche Angaben wegen der Nichtvergleichbarkeit einzelner Positionen des Jahresabschlusses mit denen des Vorjahres sind nicht erforderlich. Der Abschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 des Handelsgesetzbuches angegebenen Größenklassen ist die Berichtsgesellschaft als kleine Kapitalgesellschaft einzuordnen. Eine Verpflichtung zur Prüfung des Jahresabschlusses gem. § 316 HGB besteht für die Gesellschaft nicht.


2. Bilanzierung und Bewertung
Die angewandten Bewertungsmethoden orientieren sich grundsätzlich an den steuerrechtlichen Vorschriften, handelsrechtliche Bestimmungen stehen dem nicht entgegen.

Gewinne wurden nur berücksichtigt, soweit diese am Abschlussstichtag realisiert waren. Aufwendungen und Erträge sind unabhängig vom Zeitpunkt des Zahlungsflusses im Jahresabschluss erfasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear bzw. degressiv vorgenommen. Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit einem Anschaffungswert bis zu Euro 150,00 wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und in voller Höhe abgeschrieben.

Für bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit einem Wert zwischen Euro 150,00 und Euro 1.000,00 wurde im Jahr des Zugangs ein Sammelposten gebildet, der über 5 Jahre gleichmäßig abgeschrieben wird.

Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten angesetzt.

Die Gegenstände des Umlaufvermögens sind grundsätzlich mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet worden.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert, dem niederigen beizulegenden Wert angesetzt. Zur Berücksichtigung des allgemeinen Kreditrisikos werden Pauschalwertberichtigungen gebildet. Bei zweifelhaft einbringlichen Forderungen werden Einzelwertberichtigungen vorgenommen.

Die Liquiden Mittel werden zum Nominalwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Grundsätzliche Änderungen in der Ausübung von Bewertungswahlrechten sind nicht zu verzeichnen.


3. Informationen zur Bilanz

 Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betrug zum Bilanzstichtag Euro 1.914,55 .

 
4. Sonstige Angaben

Geschäftsführungsorgane
Im Berichtsjahr wurden die Geschäfte der Gesellschaft von Herrn Daniel Hüttmann geführt. Außer dem Geschäftsführer waren im Berichtsjahr keine weiteren Organe bestellt.


Neuenkirchen/Bramsche, den 23. Dezember 2009


Gez.   Daniel Hüttmann

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