TransAtlantic Filmhouse AGLiquidiert

53343 Wachtberg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Bonn HRB 15564
Eingetragen
25.1.2001
Branche
Filmverleih und -vertrieb, nicht an private HaushalteTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Geräten der UnterhaltungselektronikTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von elektrischen Haushaltsgeräten
Gegenstand
ist die Herstellung, der Vertrieb, der Anund Verkauf von Film- und Fernsehproduktionen, der Erwerb und die Vergabe von Film- und Fernsehlizenzen einschl. aller Nebenrechte, die Vermittlung und der Verleih von Film- und Fernsehproduktionen. Die Gesellschaft ist im In- und Ausland tätig.

Historie

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Management

NameRolle
Alexander Dr. Stille
seit 15.1.2013
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

TransAtlantic Filmhouse AG

Wachtberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 1.345,00 1.871,00
I. Sachanlagen 1.345,00 1.871,00
B. Umlaufvermögen 16.013,97 48.277,97
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 605,25 417,65
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 15.408,72 47.860,32
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 209,74
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 85.855,90 99.779,56
Bilanzsumme, Summe Aktiva 103.214,87 150.138,27

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 52.500,00 52.500,00
II. Kapitalrücklage 47.500,00 47.500,00
III. Verlustvortrag 199.779,56 250.787,42
IV. Jahresüberschuss 13.923,66 51.007,86
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 85.855,90 99.779,56
B. Rückstellungen 1.500,00 13.900,80
C. Verbindlichkeiten 101.714,87 136.237,47
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 0,00 2.522,60
Bilanzsumme, Summe Passiva 103.214,87 150.138,27

Anhang



  Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Angabe und Erläuterung angepasster Vorjahreszahlen
Der Jahresabschluss enthält keine Posten, deren Werte mit den Vorjahreszahlen nicht vergleichbar sind.
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.
Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.
Die Anschaffungskosten beweglicher Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 150,00 Euro wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.
Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 Euro aber nicht mehr als 1.000,00 Euro wurde ein Sammelposten gebildet und linear über 5 Jahre abgeschrieben.
Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.
Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung sind mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet. Soweit der Kurs am Tage des Geschäftsvorfalles bei Forderungen darunter bzw. bei Verbindlichkeiten darüber lag, ist dieser angesetzt.
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.
Angaben zur Bilanz
Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).
Angabe zu Restlaufzeitvermerken
Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 101.714,87 (Vorjahr: Euro 136.237,47).
Sonstige Angaben
Namen der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs gehörten die folgenden Personen dem Aufsichtsrat an:
  

Herr Dr. Gerhard Schlatter
 
Redakteur
Frau Nicola Frank
 
.
Myriam Stark-Stille
 
.


Dem Vorastand gehörten folgende Personen an:
  

Dr. Alexander Stille
 
Vorstandsvorsitzender
Wolfgang Schulte
 
Vorstand


Unterschrift der Geschäftsführung
  

Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 23.12.2011 festgestellt.

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