Stammdaten

Register
Amtsgericht Köln HRB 60416
Eingetragen
22.5.2007
Branche
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für Veranstaltungen nicht künstlerischer ArtMesse-, Kongress- und Business-Event-VeranstalterKonzertveranstalter
Gegenstand
die Planung und Durchführung von Veranstaltungen und Verkaufsförderungsmaßnahmen alle Art.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Melanie Kapphahn
seit 29.1.2026
Prokura
Nina Jasmin Lungerich
seit 22.5.2007
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Köln
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

b & p services GmbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz zum 31.12.2023

AKTIVA

Berichtsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 336,10 336,10 1.336,10
II. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0,00 504,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 948.543,49 686.359,86
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 413.431,63 404.280,84
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 346.091,52 (Vorjahr: EUR 336.940,73)
3. sonstige Vermögensgegenstände 62.444,80 1.424.419,92 42.681,85
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 785,12 753,54
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 13.848,64 1.965,26
Summe AKTIVA 1.439.389,78 1.137.881,45

Bilanz zum 31.12.2023

PASSIVA

Berichtsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 0,00 26.191,43
III. Verlustvortrag -26.965,26 0,00
IV. Jahresfehlbetrag -11.883,38 -53.156,69
V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 13.848,64 1.965,26
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen 1.693,27
2. sonstige Rückstellungen 11.711,85 13.405,12 5.940,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 7.243,59 19.137,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 7.243,59 (Vorjahr: EUR 19.137,00)
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 3.367,65 3.367,65
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 515.715,45 250.014,97
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 515.715,45 (Vorjahr: EUR 250.014,97)
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 645.764,64 626.995,23
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 645.764,64 (Vorjahr: EUR 626.995,23)
5. sonstige Verbindlichkeiten 253.893,33 232.426,60
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 253.893,33 (Vorjahr: EUR 232.426,60) 1.425.984,66
Summe PASSIVA 1.439.389,78 1.137.881,45

ANHANG

1. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Dritten Buches des HGB (§§ 238 ff) unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff HGB) aufgestellt worden.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um die steuerlich zulässigen Abschreibungen angesetzt. Bei Zugängen von beweglichen Anlagegegenstände in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres wird grundsätzlich die volle Jahresrate, bei Zugängen in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres die halbe Jahresrate verrechnet.

Für Wirtschaftsgüter unter 1.000,00 € gemäß § 6 Il a EStG wurde ein Sammelposten gebildet, der über fünf Jahre abgeschrieben wird. Wirtschaftsgüter mit Anschaffung- / Herstellungskosten unter 150,00 € werden gemäß § 6 II EStG als Betriebsausgaben abgesetzt.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert vermindert um Wertberichtigungen und unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.

Bei der Bemessung der Rückstellungen wurden allen erkennbaren Risiken angemessen und ausreichend Rechnung getragen.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

2. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

Die Aufgliederung und die Bewegungen des Anlagevermögens sind dem Anlagespiegel zu entnehmen.

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von 413.431,63 € (Vorjahr: 404.280,84 €) enthalten. Diese wurden mit 3% verzinst.

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von 645.764,64 € (Vorjahr: 626.995,23 €) enthalten. Diese wurden mit 3% verzinst.

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin in Höhe von 10.512,00 € (Vorjahr: 11.055,83 €) enthalten.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Rückstellungen für am Bilanzstichtag ausstehende Rechnungen sowie die Kosten für die Erstellung des Jahresabschlusses sowie der Steuererklärungen.

3. ANGABEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

4. SONSTIGE ANGABEN

Im laufenden Geschäftsjahr waren durchschnittlich 62 Angestellte beschäftigt

Die Gesellschaft ist beim Amtsgericht Köln unter der Nummer HRB 60416 eingetragen.

Gesamtvertretungsberechtigter Geschäftsführer im Geschäftsjahr war Frau Nina Lungerich.

Die Gesellschaft ist bilanziell überschuldet. Die Unternehmensfortführung wurde von der Geschäftsleitung bestätigt. Die Gesellschafterin ist mit Ihren Forderungen gegenüber der Gesellschaft im Rang zurückgetreten.

 

Köln, im Juli 2025

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