W. Nolte Metallwarenfabrik GmbHLiquidiert

85452 Moosinning, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamm HRB 3331
Eingetragen
26.7.1988
Branche
Herstellung von Schneidwaren und Bestecken aus unedlen MetallenHerstellung von Werkzeugmaschinen für die MetallbearbeitungHerstellung von Schlössern und Beschlägen aus unedlen Metallen
Gegenstand
Der Betrieb einer Metallwarenfabrik.

Historie

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Management

NameRolle
Julia Bartels
seit 26.2.2024
Prokura

Wirtschaftlich Berechtigte

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Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

36.000 €
87.38%

Konzern- und Jahresabschlüsse

W. Nolte Metallwarenfabrik GmbH

Fröndenberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz zum 31.12.2012

Aktivseite

31.12.2012 31.12.2012 31.12.2011
EUR EUR EUR
A. Anlagevermögen      
I. Sachanlagen      
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 2.002,80   2.961,80
2. andere Anlagen, Betriebs-und Geschäftsausstattung 49,00 2.051,80 99,00
II. Finanzanlagen      
1. Beteiligungen 2,00   2,00
2. sonstige Ausleihungen 6.031,31   148.185,53
3. Genossenschaftsanteile 320,00 6.353,31 320,00
B. Umlaufvermögen      
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände      
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 41.452,80   42.902,80
2. sonstige Vermögensgegenstände 602.055,92 643.508,72 653.245,50
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in EUR: 438.000,00 (510.000,00)      
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   473.139,18 416.975,83
SUMME AKTIVA   1.125.053,01 1.264.692,46

Passivseite

     
  31.12.2012 31.12.2012 31.12.2011
  EUR EUR EUR
A. Eigenkapital      
I. Gezeichnetes Kapital   41.200,00 41.200,00
II. Bilanzgewinn   393.209,71 533.064,52
B. Sonderposten mit Rücklageanteil   40.000,00 40.000,00
C. Rückstellungen      
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 577.504,00   581.136,00
2. sonstige Rückstellungen 3.100,00 580.604,00 3.500,00
D. Verbindlichkeiten      
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 6.256,46   456,66
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 6.256,46 (456,66)      
2. sonstige Verbindlichkeiten 63.782,84 70.039,30 65.335,28
- davon aus Steuern in EUR: 2.734,40 (4.976,96)      
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 63.782,84 (65.335,28)      
SUMME PASSIVA   1.125.053,01 1.264.692,46

Anhang für das Geschäftsjahr 2012

Grundlagen der Rechnungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die Wertansätze in der Bilanz der W. Nolte GmbH zum 31.12.2011 wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechnung übernommen.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt.

Als Abschreibungsmethode kam sowohl die degressive als auch die lineare Absetzung für Abnutzung zur Anwendung.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr des Zugangs gem. § 6 Abs. 2 EStG voll abgeschrieben. Bei der Darstellung im Anlagenspiegel wird Vollabschreibungen im Anschaffungsjahr ein fiktiver Abgang im gleichen Jahr unterstellt.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten bzw. soweit erforderlich zum niedrigeren, beizulegenden Wert bewertet.

Die Bewertung der auf Valuta-Basis erworbenen Anteile an verbundenen Unternehmen erfolgte zu dem am Anschaffungstag maßgebenden Wechselkurs ohne Berücksichtigung der bis zum Bilanzstichtag eingetretenen Kursänderungen.

Die Vorräte sind nach den folgenden Grundsätzen aktiviert worden:

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren wurden mit den Anschaffungskosten bzw. unter Beachtung des Niederstwertprinzips mit dem niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferung und Leistungen sind Einzelrisiken durch Einzelwertberichtigungen, das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung, berücksichtigt.

Der Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken. Die Steuerberechnung ist auf der Grundlage des Gewinnverwendungsvorschlages erfolgt.

Die Pensionsrückstellung beruht auf versicherungsmathematischen Berechnungen entsprechend den gesetzlichen Regelungen.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Allgemeine Angaben

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist dem nachfolgend dargestellten Anlagenspiegel zu entnehmen. Die Abschreibungen des laufenden Geschäftsjahres ergeben sich aus dem Anlagenspiegel (§ 268 Abs. 2 Satz 3 HGB).

Rechnungsabgrenzungsposten

Die Rechnungsabgrenzungsposten enthalten abgegrenzte Kosten, die das Geschäftsjahr 2013 betreffen.

Die Geschäftsleitung lag im Wirtschaftsjahr bei:

 

Frau Jutta Menke

Vorschlag und Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses

Die Gesellschafterversammlung vom 31. März 2014 hat auf Vorschlag der Geschäftsführung beschlossen, den Jahresfehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen.

 

Fröndenberg, den 31. März 2014

Geschäftsführer

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