BNB Franchise - Systeme GmbH

Venloer Straße 666, 50827 Köln, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Köln HRB 29345
Eingetragen
27.10.1997
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieErbringung von sonstigen Dienstleistungen für Veranstaltungen nicht künstlerischer ArtGroßhandel mit Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und Software
Gegenstand
Entwickeln, Betreiben und Vermarkten von Franchise Systemen, der Handel mit allen in diesen Systemen benötigten Waren und Dienstleistungen, soweit es hierzu keiner besonderen gesetzlichen Genehmigung bedarf, die Entwicklung und der Vertrieb von Hardund Software, Entwicklung und Vertrieb von Dienstleistungen, Erheben und Auswerten von Daten zu wissenschaftlichen Zwecken, die Durchführung von Seminaren und Beratung von Unternehmen;

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Peter Bruckmann
seit 2.10.2001
Geschäftsführer
Andreas Nieswandt
seit 2.10.2001
Prokura

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

BNB Franchise - Systeme GmbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 4.180,00 3.811,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 4.179,00 3.810,00
B. Umlaufvermögen 228.928,91 182.499,42
I. Vorräte 8.896,06 14.422,22
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 39.277,03 35.120,90
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 180.755,82 132.956,30
Bilanzsumme, Summe Aktiva 233.108,91 186.310,42

Passiva

   
  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 170.322,10 152.834,16
I. gezeichnetes Kapital 51.129,19 51.129,19
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -2.556,46 -2.556,46
2. eingefordertes Kapital 48.572,73 48.572,73
II. Gewinnvortrag 104.261,43 79.693,74
III. Jahresüberschuss 17.487,94 24.567,69
B. Rückstellungen 11.003,78 4.414,68
C. Verbindlichkeiten 51.783,03 29.061,58
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 51.783,03 29.061,58
Bilanzsumme, Summe Passiva 233.108,91 186.310,42

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Auf Grund der erstmaligen Anwendung der durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) geänderten Vorschriften des HGB haben sich die bisherige Form der Darstellung und die bisher angewandten Bewertungsmethoden teilweise geändert. § 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB (Bewertungsstetigkeit) und § 284 Abs. 2 Nr. 3 HGB (Angabe der Auswirkungen der Änderungen im Anhang) wurden daher zulässigerweise nicht angewandt.

Die Vorjahreszahlen wurden in Übereinstimmung mit Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht an die geänderten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angepasst.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Allgemeines

Der Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes vom 25.05.2009 (BilMoG) aufgestellt worden.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nicht etwas anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit denen der Passivseite und Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten werden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wird von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden werden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Von dem Wahlrecht zum Ansatz aktiver latenter Steuern aufgrund sich ergebender Steuerentlastungen nach § 274 Abs. 1 Satz 2 HGB wird kein Gebrauch gemacht.

2. Anlagevermögen

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen, bewertet. Als Nutzungsdauer werden bei Software drei Jahre zugrunde gelegt. Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Abschreibungen erfolgen entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

Die Abschreibungen werden beim beweglichen Anlagevermögen nach der linearen Methode, entsprechend der gewöhnlichen Nutzungsdauer vorgenommen.

Zwischen dem 1. Januar 2008 und 31.Dezember 2009 angeschaffte geringwertige Wirtschaftsgüter werden über fünf Jahre mit einem Fünftel abgeschrieben. Die Anschaffungswerte werden im Anlagenspiegel fortgeführt.

Die Finanzanlagen werden zu den Anschaffungskosten (Nennwerten) bzw. den niedrigeren beizulegenden Werten bilanziert.

3. Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken angesetzt.

4. Rückstellungen

Die Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages passiviert.

5. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben zu Posten der Bilanz

1. Angaben zur Aktivseite

1.1. Anlagevermögen

Die Entwicklung und Gliederung der einzelnen Posten des Anlagevermögens sind aus dem Anlagenspiegel ersichtlich, ebenso die Abschreibungen des Geschäftsjahres. Der Anlagenspiegel ist als Anlage der Bilanz beigefügt.

1.2. Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände

Art der Forderung
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 35.755,96
Sonstige Vermögensgegenstände 3.521,07
Summe 39.277,03

1.3. Rechnungsabgrenzungsposten

Es waren keine aktiven Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden.

2. Angaben zur Passivseite

2.1. Eigenkapital/Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von 17.487,94 € auf neue Rechnung vorzutragen.

2.2. Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 42.021,29
sonstige Verbindlichkeiten 9.961,74
(davon aus Steuern) 1.105,86
(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit) 0,00
Summe der Verbindlichkeiten 51.783,03

Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahren.

Angaben zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde die Gliederung nach dem Gesamtkostenverfahren gewählt.

Sonstige Angaben

1. Anzahl der Mitarbeiter

Im Jahresdurchschnitt 2012 wurden in Durchschnitt 2Mitarbeiter beschäftigt .

2. Angaben zu den Organen der Gesellschaft

Mitglieder der Geschäftsführung:

Peter Bruckmann, Köln

 

Köln, 18.10.2013

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 18.10.2013 festgestellt.

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