TANASHIN (Europe) GmbHLiquidiert

40211 Düsseldorf, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Düsseldorf HRB 30720
Eingetragen
7.4.1994
Branche
Großhandel mit TabakwarenHerstellung von handgeführten Werkzeugen mit MotorantriebGroßhandel mit Werkzeugmaschinen
Gegenstand
Der Import, Export, Vertrieb und die Herstellung von Gütern aller Art, insbesondere von mechanischen Laufwerken und verwandten Produkten sowie die Erbringung von Dienstleistungen aller Art.

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (2)

NameAnteil
Kanematsu CorporationJPN
80.00%
Kanematsu CorporationJPN
20.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Kanematsu Corporation
Japan
400.000 DM
80.00%
Germany
100.000 DM
20.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

TANASHIN (Europe) GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Anhang für das Geschäftsjahr 01.01.2017 - 31.12.2017

I. Allgemeine Angaben und Erläuterungen zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss der Tanashin (Europe) GmbH i.L. ist nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung unter Beachtung der Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes erstellt.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, sind alle nach den gesetzlichen Vorschriften und sonstigen anzubringenden Vermerke in der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung im Anhang gesondert ausgewiesen.

Die Erstellung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach dem Umsatzkostenverfahren.

Vermögens- und Schuldposten in Fremdwährung werden zum Mittelkurs des Bilanzstichtags bewertet. Durch diese Anwendung der Umrechnung wird bei den Aktivposten und den entsprechenden Passivposten in der gleichen Währung mit ähnlichen Fälligkeiten die gleiche Behandlung gewährleistet und führt zur Neutralisierung von noch nicht realisierten Währungsgewinnen bzw. -verlusten.

Das operative Geschäft der Gesellschaft wurde Mitte 2009 eingestellt.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze des IDW RS HFA 17 werden angewendet. Dies bedeutet insbesondere, dass nur noch bis zum Zeitpunkt der Beendigung des Geschäftsbetriebs verwertbare Vermögensgegenstände aktiviert und neben den bislang zu passivierenden Schulden auch solche Verpflichtungen berücksichtigt werden, die durch die Abkehr von der Going-Concern-Prämisse verursacht wurden. Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt unter Veräußerungsgesichtspunkten nach den Verhältnissen des Absatzmarktes.

Die Aufgabe der Prämisse der Unternehmensfortführung hat sich insbesondere bei den Rückstellungen ausgewirkt. Hier wurden Verbindlichkeiten aufgenommen, die im Zusammenhang mit der Einstellung der Unternehmenstätigkeit stehen. Dabei wurden sowohl rechtlich als auch nur faktisch entstandene Verpflichtungen berücksichtigt. Allen bis zur Bilanzaufstellung erkennbaren Risiken wurde ausreichend Rechnung getragen. Der Wert entspricht dem Betrag, der bei vernünftiger kaufmännischer Beurteilung anzusetzen ist.

Die Gesellschaft befindet sich seit dem 02.02.2016 in Liquidation.

II. Erläuterung zur Bilanz

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Der Forderungsbestand ist zum Nennwert angesetzt. Alle Forderungen unterliegen einer konzerninternen Richtlinie zur Risikobeurteilung und sind, so erforderlich, durch eine Kreditversicherung gedeckt. Nicht gedeckte Forderungen sowie der Selbstbehalt sind durch eine angemessene Pauschalwertberichtigung bewertet, Einzelrisiken entsprechend durch Einzelwertberichtigungen.

Die Forderungen bestehen nicht ( Vorjahr: TEUR 2).

2. Liquide Mittel

Die liquiden Mittel sind zum Nominalwert bzw. zu Anschaffungskosten aktiviert.

3. Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennwert angesetzt und zum Vorjahr unverändert. Das Kapital beträgt TEUR 256 (TDM 500) und wird von

Kanematsu GmbH, Düsseldorf 20% 20%
Kanematsu Corporation, Tokio, Japan 80 % gehalten. 80%

Die Entwicklung des Eigenkapitals im Berichtsjahr:

EUR EUR
Gezeichnetes Kapital 255.645,94 255.645,94
Verlustvortrag zum 01. Januar 2017 -213.638,24  
Jahresüberschuss 2017 73.115,22 -2.791.832,48
Summe Eigenkapital 115.122,92 -2.536.186,54

4. Rückstellungen

Alle Rückstellungen wurden aufgelöst (Vorjahr: TEUR 70).

5. Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 des Handelsgesetzbuchs bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Außer den in der Bilanz genannten Verpflichtungen bestehen zum Abschlussstichtag keine Verpflichtungen aus Miet- und Wartungsverträgen.

III. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Erläuterungen zu den sonstigen betrieblichen Erträgen und Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von TEUR 7 (Vorjahr: TEUR 19) bestehen im Wesentlichen aus Rechts- und Beratungskosten von TEUR 6 ( Vorjahr: TEUR 13 ).

Die sonstigen Erträge in Höhe von TEUR 80 ( Vorjahr: 0 ) setzen sich aus der Auflösung von Rückstellungen TEUR 70 und Rückzahlung von Steuern in Höhe von TEUR 10 ( Vorjahr: 0 ) zusammen.

IV. Sonstige Angaben

1. Zahl der Arbeitnehmer (Jahresdurchschnitt)

Im Geschäftsjahr 2017 wurde kein Arbeitnehmer beschäftigt.

2. Organe

Liquidator

Wataru Nagae, Meerbusch ab 02.02.2016

3. Mutterunternehmen

Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss (kleinster und größter Konsolidierungskreis) des Mutterunternehmens, der Kanematsu Corporation, Tokio/Japan, einbezogen. Der Konzernabschluss wird in Tokio/Japan, veröffentlicht und ist beim Mutterunternehmen erhältlich.

 

Düsseldorf, den 05.03.2018

Tanashin (Europe) GmbH i.L.

Wataru Nagae

Liquidator

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktiva

EUR EUR
B. Umlaufvermögen    
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände    
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   1.666.210,86
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen    
Summe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   1.666.210,86
IV. Kassenbestand, Guthaben b. Kreditinstituten, Postgiro   145.555,17
BTM 115.122,92  
Summe B. Umlaufvermögen   1.811.766,03
Summe Aktiva 115.122,92 1.811.766,03

Passiva

   
  EUR EUR
A. Eigenkapital    
I. Kapital    
Gezeichnetes Kapital    
Gezeichnetes Kapital 255.645,94  
Summe I. Kapital   255.645,94
IV. Gewinn- und Verlustvortrag   -2.682.402,30
Verlustvortrag -213.638,24  
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 73.115,22 -109.430,18
Summe A. Eigenkapital 115.122,92 -2.536.186,54
B. Rückstellungen    
II. Rückstellungen    
3. sonstige Rückstellungen   69.000,00
Sonstige Rückstellungen    
Summe II. Rückstellungen   69.000,00
Summe B. Rückstellungen   69.000,00
C. Verbindlichkeiten    
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen   18.952,57
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen    
8. sonstige Verbindlichkeiten   4.260.000,00
Darlehen    
Summe C. Verbindlichkeiten   4.278.952,57
Summe Passiva 115.122,92 1.811.766,03

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2017

EUR EUR
Sonstige betrieblichen Erträge 80.588,80 3.009,18
Sonstige betrieblichen Aufwendungen -7.473,58  
Jahresüberschuss 73.115,22  

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