Aktor Industrietore GmbHLiquidiert

59557 Lippstadt, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hildesheim HRB 2185
Eingetragen
28.7.1994
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von WerkzeugenGroßhandel mit AnstrichmittelnGroßhandel mit Werkzeugmaschinen
Gegenstand
Handel mit Industrietoranlagen einschließlich Beratung und Entwicklung.

Historie

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Management

NameRolle
Ulrich Lange
seit 18.9.2013
Geschäftsführer
David Elrie Pinion
seit 23.7.2012
Geschäftsführer
Juan Vargues
seit 28.2.2012
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Aktor Industrietore GmbH

Sarstedt

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 79.164,18 75.365,68
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.516,50 3.335,50
II. Sachanlagen 12.447,00 6.829,50
III. Finanzanlagen 65.200,68 65.200,68
B. Umlaufvermögen 1.630.115,76 1.477.602,67
I. Vorräte 516.788,14 461.347,08
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.009.814,93 840.196,94
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 103.512,69 176.058,65
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.702,10 1.549,95
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.711.982,04 1.554.518,30

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 567.634,77 451.741,09
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Kapitalrücklage 65.200,68 65.200,68
III. Gewinnvortrag 360.975,82 306.954,68
IV. Jahresüberschuss 115.893,68 54.021,14
B. Rückstellungen 139.490,94 100.755,60
C. Verbindlichkeiten 1.004.856,33 1.002.021,61
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.711.982,04 1.554.518,30

Anhang für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2011 bis zum 31. Dezember 2011

Aktor Industrietore GmbH, Sarstedt

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 I, 276, 288 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB aufgestellt.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss ist unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätze nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

Bewertungsmethoden

Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

Erworbene immaterielle Anlagewerte und Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Im Falle einer dauerhaften Wertminderung wurden außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes. Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen linear vorgenommen.

Vorräte

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Risiken wurden durch angemessene aktive Abwertung berücksichtigt.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden für ungewisse Verpflichtungen gebildet und sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Angaben zur Bilanz

Kapitalrücklagen

Es handelt sich um sonstige Zuzahlungen gem. §272 Abs. 2 Nr. 4 HGB.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben wie im Vorjahr insgesamt eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

In den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von TEuro 303,17 (31.12.2010 TEuro 449,1) enthalten.

Verbindlichkeiten aus Steuern betragen Euro 6.695,93 (31.12.2010: Euro 5.153,64), Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit betragen Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 1.006,80).

IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 II HGB) aufgestellt.

V. Sonstige Pflichtangaben

Geschäftsführer der Gesellschaft waren im abgelaufenen Geschäftsjahr:

Herr Jörg Lehmann und

Herr David Weingold

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 03.08.12 festgestellt.

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