K.L.U.G. Mediapool GmbHLiquidiert

56410 Montabaur, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Montabaur HRB 22430
Vorher
Hablowetz Communications Cologne GmbH
Eingetragen
23.2.2000
Branche
Vermarktung und Vermittlung von Werbezeiten und WerbeflächenTätigkeiten von WerbeagenturenErbringung von sonstigen Dienstleistungen für Veranstaltungen nicht künstlerischer Art
Gegenstand
Marketing Beratung, Event-Marketing, Trend-Marketing sowie die Planung und Durchführung verkaufsfördernder Maßnahmen aller Art;

Historie

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Management

NameRolle
Martin Hablowetz
seit 8.6.2016
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

50.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Hablowetz Communications Cologne GmbH

Montabaur

(vormals: Köln)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Anlagevermögen 18.009,00 28.103,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 13.085,00 15.341,00
II. Sachanlagen 4.924,00 6.512,00
III. Finanzanlagen 0,00 6.250,00
B. Umlaufvermögen 351.884,39 429.727,44
I. Vorräte 9.000,00 12.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 229.510,75 339.103,04
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 113.373,64 78.624,40
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.331,60 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 371.224,99 457.830,44

Passiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 243.737,06 226.694,03
I. gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Gewinnvortrag 176.694,03 55.509,70
III. Jahresüberschuss 17.043,03 121.184,33
B. Rückstellungen 85.800,00 89.267,81
C. Verbindlichkeiten 41.687,93 141.868,60
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 41.687,93 84.059,27
Bilanzsumme, Summe Passiva 371.224,99 457.830,44

Anhangf ür das Geschäftsjahr 2009

Hablowetz Communications Cologne GmbH
50825 Köln

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Vorbemerkung

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009 wurde nach den im Handelsgesetzbuch (HGB) kodifizierten Gliederungsvorschriften der §§ 266 und 275 HGB erstellt. Dabei wurden weitgehend die für mittelgroße Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften und die ergänzenden Bestimmungen des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit be­schränkter Haftung (GmbHG) beachtet.

Soweit für Pflichtangaben ein Wahlrecht besteht, diese in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang darzustellen, sind diese aus Gründen der Übersichtlichkeit im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenver­fahren gewählt; es ist der Struktur des Unternehmens angemessen.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr beibe­halten.

Die Bewertung der Vermögens- und Schuldposten trägt allen erkennbaren Risiken nach den Grundsätzen vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung Rechnung.

Das Sachanlagevermögen wird zu An­schaffungskosten bewertet. Der Umfang der An­schaffungs­kosten entspricht § 255 Abs. 1 HGB.


Leistungsbedingter Werteverzehr wird durch planmäßige Abschreibungen erfasst, die auf der Grundlage steuerlich anerkannter Sätze und unter Zugrundelegung der linearen und degressiven Me­thode ermittelt werden.

Auf die Zugänge des beweglichen Sachanlagevermögens im ersten Halbjahr werden die vollen Jahresabschreibungen und auf die Zugänge in der zweiten Jahreshälfte die halben Jahresabschreibungen ver­rechnet. Geringwertige Wirtschaftsgüter des Geschäftsjahres werden voll abge­schrieben.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt.

Die flüssigen Mittel sind zum Nennwert angesetzt.

Der Wertansatz der sonstigen Rückstellungen wurde entsprechend dem Grundsatz kauf­männischer Vorsicht mit dem Betrag der voraussichtlichen Inanspruchnahme bewertet.

Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgte zum Rückzahlungsbetrag.

2. Angaben zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Summe der kumulierten Anschaffungskosten und der kumulierten Abschreibun­gen je Anlageposition sowie Zugänge, Abgänge und Abschreibungen des Berichts­jah­res ergeben sich aus dem nachstehenden Anlagenspiegel.
Forderungen

Die Laufzeiten der Forderungen sind nachstehendem Forderungsspiegel zu entneh­men:
 

 
 
Davon mit einer Restlaufzeit
 
Gesamt- betrag
bis 1 Jahr

2-5 Jahre
mehr als 5 Jahre
 




Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

188.791,03

188.791,03

0,00

0,00
Sonstige Vermögensgegenstände
40.719,72
40.719,72
0,00
0,00
 
229.510,75
229.510,75
0,00
0,00

In den sonstigen Vermögensgegenständen befinden sich "Forderungen gegen Gesell­schafter" in Höhe von € 21.045,99.

Verbindlichkeiten

Die Laufzeiten und Besicherungen der Verbindlichkeiten sind dem Verbindlichkei­ten­spiegel zu entnehmen.

 
 
Davon mit einer Restlaufzeit
 
Gesamt- betrag
bis 1 Jahr

2-5 Jahre
über 5 Jahre
 




Verbindlichkeiten gegenüber Kredit­instituten

0,00

0,00

0,00

0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

20.450,22

20.450,22

0,00

0,00
Sonstige Verbindlichkeiten
21.237,71
21.237,71
0,00
0,00
 
41.687,93
41.687,93
0,00
0,00

3. Sonstige Angaben


Während des Geschäftsjahres 2009 war zum alleinvertretungsberechtigten Geschäfts­führer bestellt:

Herr Martin Hablowetz

Ergebnisverwendung

Der Geschäftsführer schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresüberschuss in Höhe von € 17.043,06 mit dem Gewinnvortrag von € 176.694,03 zu verrechnen und den verbleibenden Gewinnvortrag von € 193.737,09 auf neue Rechnung vorzutragen.

Köln, den

Martin Hablowetz
-Geschäftsführer-
  

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