Mornin' Glory GmbHLiquidiert

10115 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 144147
Eingetragen
29.8.2012
Branche
Großhandel mit Sportartikeln und -zubehörBeteiligungsgesellschaftenGroßhandel mit elektrischen Haushaltsgeräten
Gegenstand
die Erbringung von Internetservices und die Erstellung von Software sowie der Vertrieb von Konsumgütern in den Kategorien Bekleidung und Accessoires, Elektrokleingeräte für Endverbraucher, Möbel, Gesundheit, Schönheit und Kosmetik, Heim und Garten, Schmuck und Uhren, Koffer und Taschen, Sportartikel, Spielzeug und Spiele sowie Babybedarf über das Internet. Geschäfte, für die besondere behördliche Genehmigungen erforderlich sind, gehören nicht zum Gegenstand des Unternehmens.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Mornin' Glory GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz zum 31. Dezember 2014

Momin' Glory GmbH, Berlin

AKTIVA

Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR
A. Anlagevermögen      
I. Immaterielle Vermögensgegenstände      
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 142.449,00   92.028,00
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 1051669 152.965,69 10.316,69
II. Sachanlagen      
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung   18.974,00 4.931,00
B. Umlaufvermögen      
1. Vorräte      
1. fertige Erzeugnisse und Waren 172.909,38   112.164,39
2. geleistete Anzahlungen 1.267,64 174.177,02 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände      
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 15.945,68   823,76
2. sonstige Vermögensgegenstände 58.160,98 74.106,66 61.662,18
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten      
    148.509,69 688.165,09
C. Rechnungsabgrenzungsposten   2.302,79 894,71
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag   49.591,43 0,00
    620.627,28 970.985,82

PASSIVA

     
    Geschäftsjahr Vorjahr
  EUR EUR EUR
A. Eigenkapital      
I. Gezeichnetes Kapital   42.870,00 36.841,00
II. Kapitalrücklage   3.386.999,21 1.866.289,10
III. Verlustvortrag   -1.295.521,02 -204.958,43
IV. Jahresfehlbetrag   -2.183.939,62 -1.090.562,59
nicht gedeckter Fehlbetrag   49.591,43 0,00
buchmäßiges Eigenkapital   0,00 607.609,08
B. Rückstellungen      
1. sonstige Rückstellungen   59.734,07 9.857,97
C. Verbindlichkeiten      
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00   76,46
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 76,46)      
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 339.251,91   160.205,13
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 339.251,91 (EUR 160.205,13)      
3. sonstige Verbindlichkeiten 221.641,30 560.893,21 193.237,18
- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 191.402,95 (EUR 184.402,95)      
- davon aus Steuern EUR 10.408,72 (EUR 6.279,03)      
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 30.238,35 (EUR 8.834,23)      
    620.627,28 970.985,82

Anhang für das Geschäftsjahr 2014

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014 wurde gemäß den Rechnungslegungsvorschriften für Kapitalgesellschaften (§§ 242 ff. HGB) und den Regelungen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. d. § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

Die Gesellschaft weist zum Bilanzstichtag einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von EUR 49.591,43 aus. Der Fortbestand der Gesellschaft ist von der Generierung weiterer finanzieller Mittel abhängig. Die Geschäftsführung geht davon aus, dass die notwendigen Mittel auch weiterhin durch Eigenkapital- und Fremdkapitalmaßnahmen generiert werden können und hat den Jahresabschluss unter Zugrundelegung der Going-Concern-Prämisse aufgestellt.

Die größenabhängigen Erleichterungen des § 288 HGB wurden bei der Aufstellung des Anhangs teilweise in Anspruch genommen.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände betreffen zwei Webseiten der Gesellschaft. Die Bewertung erfolgt mit den Herstellungskosten nach § 255 Abs. 2a i. V. m. Abs. 2 Satz 2 HGB. Die Abschreibung abnutzbarer selbst geschaffener immaterieller Vermögensgegenstände erfolgt linear über die voraussichtliche Nutzungsdauer von drei Jahren.

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden mit ihren Anschaffungskosten angesetzt. Die Abschreibung erfolgt linear über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer.

Waren werden mit den Anschaffungskosten bewertet. Bei der Bewertung des Vorratsvermögens wird das strenge Niederstwertprinzip angewendet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips angesetzt. Wertberichtigungen werden, soweit erforderlich, für spezielle Einzelwertrisiken sowie Pauschalwertrisiken durchgeführt.

Flüssige Mittel werden zum Nennwert angesetzt.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden Ausgaben vor dem Abschluss-Stichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die sonstigen Rückstellungen werden in der Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, und berücksichtigen alle bis zur Jahresabschlusserstellung erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt, soweit ausreichend objektive Hinweise für deren Eintritt vorliegen. Soweit die Rücksteilungen eine Laufzeit von über einem Jahr aufweisen, werden sie entsprechend § 253 Abs. 2 HGB abgezinst.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Latente Steuern werden für zeitliche Unterschiede zwischen den handelsrechtlichen und steuerlichen Wertansätzen von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten ermittelt. Von dem Wahlrecht zum Ansatz des aktiven latenten Steuerüberhangs aufgrund sich ergebender Steuerentlastungen nach § 274 Abs. 1 Satz 2 HGB wird kein Gebrauch gemacht. Passive latente Steuern ergeben sich aus dem steuerliche Aktivierungsverbot für selbsterstellte immaterielle Vermögensgegenstände. Das Wahlrecht nach § 274 Abs. 1 Satz 3 HGB wird nicht in Anspruch genommen, die latenten Steuern werden saldiert ausgewiesen.

Auf fremde Währung lautende Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten sind zum Devisenkassamittelkurs des Anschaffungszeitpunktes umgerechnet. Bei einer Restlaufzeit von einem Jahr oder weniger wurden 5 253 Abs. 1 Satz 1 und § 252 Abs. 1 Nr. 4 Halbsatz 2 HGB gemäß § 256a HGB nicht angewendet, sodass diese kurzfristigen Bestände mit dem jeweiligen Devisenkassamittelkurs zum Bilanzstichtag bewertet wurden.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens in der Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014 wird im Anlagenspiegel dargestellt, der diesem Anhang als Anlage beigefügt ist.

Die Gesellschaft weist per 31. Dezember 2014 selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände in Höhe von EUR 142.449,00 aus. In Höhe der selbst geschaffenen immateriellen Vermögensgegenstände abzüglich der darauf entfallenden passiven latenten Steuern (EUR 42.991,11) besteht eine Ausschüttungssperre gemäß § 268 Abs. 8 HGB in Höhe von EUR 99.457,89.

Umlaufvermögen

Die Laufzeit der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände liegt unter einem Jahr.

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Sicherheitseinbehalte in Höhe von TEUR 5 enthalten.

Im Berichtsjahr wurden die zuvor unter den sonstigen Vermögensgegenständen ausgewiesen Guthaben bei der PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. umgegliedert, da es sich bei der PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. gemäß Artikel 2 des Gesetzes zum Finanzsektor (Luxemburg) um ein Kreditinstitut handelt. Die Guthaben sind nun unter dem Bilanzposten "Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten" aufgeführt (im Vj. TEUR 11,5 unter den sonstigen Vermögensgegenständen).

Eigenkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft ist im Geschäftsjahr um insgesamt EUR 6.029,00 erhöht worden und beträgt EUR 42.870,00.

Die Kapitalrücklage hat sich im Geschäftsjahr 2014 um EUR 1.520.710,11 infolge sonstiger Zuzahlungen in die Kapitalrücklage gemäß § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB erhöht.

Die Gesellschaft erzielt im Geschäftsjahr einen Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 2.183.939,62. Zusammen mit dem gezeichneten Kapital, der Kapitalrücklage und dem Verlustvortrag weist die Gesellschaft einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag von EUR 49.591,43 aus. Wir verweisen auf unsere Ausführungen unter "1. Allgemeine Angaben".

Mit Gesellschafterbeschluss vom 13. Januar 2015 und Eintragung im Handelsregister am 27. Januar 2015 sind die Geschäftsführer ermächtigt, das Stammkapital bis zum 31. Dezember 2015 um bis zu EUR 10.386,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015/1).

Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen

Stand 1.1.2014 Inanspruchnahme Auflösung Zuführung Stand 31.12.2014
EUR EUR EUR EUR EUR
Rückstellung ausstehende Rechnungen 2.377,24 2.377,24 0,00 44.914,07 44.914,07
Urlaubsrückstellung 7.480,73 7.480,73 0,00 7.520,00 7.520,00
Rückstellung Jahresabschluss 0,00 0,00 0,00 7200,00 7.300,00
  9.857,97 9.857,97 0,00 59.734,07 59.734,07

Verbindlichkeiten

davon mit einer Restlaufzeit
Gesamtbetrag 31.12.2014 bis zu einem Jahr von einem bis zu fünf Jahren über fünf Jahre
EUR EUR EUR EUR
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 339.251,91 339.251,91 0,00 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 221.641,30 30.238,35 191.402,95 0,00
Insgesamt 560.893,21 369.490,26 191.402,95 0,00

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten Darlehensverbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 191.402,95.

Aus der Währungsumrechnung resultieren Erträge von EUR 121,77 und Aufwendungen in Höhe von EUR 472,63.

4. Sonstige Angaben

Geschäftsführer der Gesellschaft:

Paltenghi, Fabio Lorenzo

Stoetter, Nicolas Maria

 

Berlin, den 26. Mai 2015

Mornin' Glory GmbH

Fabio Lorenzo Paltenghi, Geschäftsführer

Nicolas Maria Stoetter, Geschäftsführer

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