Stammdaten

Register
Amtsgericht Chemnitz HRB 16957
Eingetragen
21.7.1999
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von KraftwagenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Kraftwagenteilen und -zubehörEinzelhandel mit Kraftwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 t oder weniger
Gegenstand
Vertretung von in- und ausländischen Automobilherstellern, Handel mit neuen und gebrauchten Kraftfahrzeugen und dem hierzu erforderlichen Zubehör, Durchführung von Reparaturarbeiten, Vermittlung von Finanzierungen zum Kfz-Kauf, Abschluß von Leasingverträgen, Autovermietung und die Versicherungsvermittlung im Hinblick auf Kraftfahrzeuge.

Historie

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Management

NameRolle
Heiko Dugall
seit 14.9.2017
Geschäftsführer
Michael W. Thiede
seit 8.9.2003
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

AUTO FORUM GMBH

Annaberg-Buchholz

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Anlagevermögen 2.152.006,53 2.102.012,53
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 32.546,00 40.921,00
II. Sachanlagen 2.119.460,53 2.061.091,53
B. Umlaufvermögen 393.674,41 418.458,42
I. Vorräte 281.349,90 289.269,99
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 102.856,33 98.071,52
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 9.468,18 31.116,91
Bilanzsumme, Summe Aktiva 2.545.680,94 2.520.470,95

Passiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Eigenkapital 25.000,00 25.000,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0,00
B. Rückstellungen 5.950,00 7.150,00
C. Verbindlichkeiten 2.514.730,94 2.488.320,95
Bilanzsumme, Summe Passiva 2.545.680,94 2.520.470,95

Anhang


 
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss für das Berichtsjahr wurde nach den anzuwendenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt (vgl. §§ 238 ff. HGB). 

Die Bilanz war daher gemäß § 266 HGB, die Gewinn- und Verlustrechnung nach § 275 HGB zu gliedern. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Aufgrund der vorliegenden Größenmerkmale handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die im Vorjahr angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden beibehalten.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen  und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert angesetzt.

Die liquiden Mittel wurden mit dem Nennwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital wird zum Nennwert bilanziert.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Diese wurden in Höhe des nach kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die latenten Steuern für abweichende Bilanzansätze zwischen Handels- und Steuerbilanz werden beim Organträger bilanziert.

Angaben zur Bilanz

Brutto-Anlagenspiegel

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist dem beigefügten Anlagenspiegel zu entnehmen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Gezeichnetes Kapital

Das Stammkapital beträgt TEuro 25.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen sind gebildet für Prämienansprüche des abgelaufenen Geschäftsjahres sowie für die internen Kosten im Zusammenhang mit der Erstellung des Jahresabschlusses. Weiterhin wurden Rückstellungen für die Aufbewahrung der Geschäftsunterlagen gebildet.

Verbindlichkeiten
  

 
 
Restlaufzeiten
 
Restlaufzeiten
 
31.12.2015
bis zu
einem Jahr

von mehr
als 5 Jahren

31.12.2014
bis zu
einem Jahr

von mehr
als 5 Jahren

 
T€
T€
T€
T€
T€
T€
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstitut
761
124
291
976
210
368
Erhaltene Anzahlungen
24
24
0
6
6
0
Verbindlichkeiten a. LuL.
31
31
0
58
58
0
Verbindlichkeiten gegenüber
verbundenen Unternehmen
1.602
1.602
0
1.346
1.346
0
Sonstige Verbindlichkeiten
97
97
0
101
101
0
Summen
2.515
1.878
291
2.487
1.721
368


Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt TEuro 291 (Vorjahr: TEuro 368). Dies betrifft ausschließlich Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen resultieren aus dem Finanzverkehr (TEuro 1.184; Vorjahr TEuro 1.005), Steuerlicher Organschaft (TEuro 174; Vorjahr TEuro 157), Gewinnabführung an die Gesellschafterin (TEuro 226; Vorjahr TEuro 162) und aus dem Lieferungs- und Leistungsverkehr (TEuro 17; Vorjahr TEuro 21).

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen beinhalten mit TEuro 1.602 (Vorjahr TEuro 1.346) Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen Rücknahmeverpflichtungen aus Leasinggeschäften in Höhe von TEuro 600.

Der Jahresbetrag aus den abgeschlossenen Mietverträgen für die bewegliche Vermögensgegenstände beträgt TEuro 7.

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Materialaufwand

Der Materialaufwand beinhaltet Aufwendungen für Roh-. Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren in Höhe von TEuro 4.934 (Vorjahr TEuro 5.295) und Aufwendungen für bezogene Leistungen in Höhe von TEuro 193 (Vorjahr TEuro 198).

Personalkosten

Die Personalkosten bestehen aus Aufwendungen für Löhne und Gehälter in Höhe von TEuro 973 (Vorjahr TEuro 908) und sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung in Höhe von Euro 186 (Vorjahr TEuro 163).

Abschreibungen

Die Abschreibungen wurden für die Abnutzung der immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen vorgenommen.

Erläuterung der periodenfremden Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten  Gewinne aus der Veräußerung von Anlagevermögen (TEuro 1).

Erläuterung der periodenfremden Aufwendungen

In der Erfolgsrechnung sind keine periodenfremde Aufwendungen enthalten.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Im Durchschnitt waren während des Geschäftsjahres insgesamt 37 Arbeitnehmer (15 gewerbliche Arbeitnehmer, 22 Angestellte) beschäftigt. Darüber hinaus bestand mit durchschnittlich 5 Auszubildenden ein Lehrausbildungsvertrag.

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Geschäftsführer:
Michael W. Thiede
 
 


Der Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
Von der Schutzklausel gem. § 286 Abs. 4 HGB hinsichtlich der Gesamtbezüge des Geschäftsführers wird Gebrauch gemacht.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Auf Grundlage des mit der Autohaus Chemnitz GmbH, Chemnitz, als herrschendes Unternehmen abgeschlossenen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag weist die AUTO FORUM GmbH in ihrer Gewinn- und Verlustrechnung Aufwendungen aus Gewinnabführung in Höhe von TEuro 226 aus.

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung folgende Gewinnverwendung vor:
Gewinnvortrag 0,00 €
Jahresüberschuss 2015 0,00 €
Gewinnvortrag auf neue Rechnung 0,00 €


Unterschrift der Geschäftsführung
Chemnitz, den 15. Juli 2016
Gez. Michael W. Thiede

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 23.12.2016 festgestellt.

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