Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 104176
Vorher
Münsterer + Kuhn GmbH
Eingetragen
8.11.1993
Branche
Herstellung von Ladenmöbeln und sonstigen ObjektmöbelnHerstellung von Möbeln a. n. g.Herstellung von Büromöbeln
Gegenstand
Herstellung, Reparatur, Montage und Vertrieb von Schreinereierzeugnissen: insbesondere Möbel aller Art und Innenausbau, sowie Handel. An- und Verkauf von Grundprodukten, Werkstoffen. Zubehör. Ersatzteilen und Werkzeugen

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Robert Münsterer
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Robert Münsterer
Kastanienweg 8
51.129 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Münsterer GmbH

Taufkirchen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 25.526,00 28.066,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00
II. Sachanlagen 25.526,00 28.066,00
B. Umlaufvermögen 46.999,39 32.801,44
I. Vorräte 5.274,13 4.601,29
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 6.380,83 5.953,36
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 900,00 900,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 35.344,43 22.246,79
C. Rechnungsabgrenzungsposten 417,00 398,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 72.942,39 61.265,44

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 59.020,33 55.047,55
I. gezeichnetes Kapital 51.129,19 51.129,19
II. Kapitalrücklage 12.000,00 14.000,00
III. Verlustvortrag 10.081,64 14.686,97
IV. Jahresüberschuss 5.972,78 4.605,33
B. Rückstellungen 3.849,00 3.316,00
C. Verbindlichkeiten 8.795,06 1.971,89
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 8.795,06 1.971,89
D. Passive latente Steuern 1.278,00 930,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 72.942,39 61.265,44

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Münsterer GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.
Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,-- wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung

   Angabe zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 900,00 (Vorjahr: Euro 900,00).

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 8.795,06 (Vorjahr: Euro 1.971,89).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch den Geschäftsführer, Herrn Robert Münsterer, geführt.

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen Verbindlichkeiten in Höhe von Euro 826,43 (Vorjahr: Euro 835,13).  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 25.05.2012 festgestellt.

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