ToRaise GmbHLiquidiert

13509 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 122576
Vorher
ToRaise UG (haftungsbeschränkt)
Eingetragen
15.10.2009
Branche
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für Veranstaltungen nicht künstlerischer ArtMesse-, Kongress- und Business-Event-VeranstalterErbringung von Fundraising-Dienstleistungen
Gegenstand
Die Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen aller Art, insbesondere Promotion-, Messe- und Tanzveranstaltungen, die Erbringung von Cateringservices und Beratungsdienstleistungen für und an gewerbliche und private Kunden.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

ToRaise GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 12.418,00 5.469,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2.917,00 3.917,00
II. Sachanlagen 9.501,00 1.552,00
B. Umlaufvermögen 238.071,68 137.190,94
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 220.710,74 113.845,34
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 17.360,94 23.345,60
C. Rechnungsabgrenzungsposten 11.418,76 56,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 261.908,44 142.715,94

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 144.573,94 53.339,37
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 500,00
II. Gewinnrücklagen 0,00 13.209,84
III. Gewinnvortrag 28.339,37 0,00
IV. Bilanzgewinn 91.234,57 39.629,53
B. Rückstellungen 43.753,05 30.368,00
C. Verbindlichkeiten 73.581,45 59.008,57
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 73.581,45 59.008,57
Bilanzsumme, Summe Passiva 261.908,44 142.715,94

Anhang



Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss zum 31.12.2011 der ToRaise GmbH wurde auf Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs (§§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB) aufgestellt. Darüber hinaus waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes und des Gesellschaftsvertrages zu beachten.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf. Für die Aufstellung des Anhangs werden die größenabhängigen Erleichterungen des § 288 HBG in Anspruch genommen.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Im Jahresabschluss sind Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.
Die Bilanzierungsverbote nach § 248 Abs. 1 und § 248 Abs. 2 HGB wurden beachtet.
Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Bei der Bemessung der planmäßigen Abschreibungen wurde von der voraussichtlichen Nutzungsdauer unter Berücksichtigung der betrieblichen Nutzungsverhältnisse ausgegangen.


Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.


Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.


Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.


Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 1.000,00 (Sammelposten) wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und planmäßig über fünf Jahre abgeschrieben.


Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt.
Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.


Die Leistungsforderungen sind grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Angaben zu Bilanzposten

Aufgliederung von aus Gründen der Klarheit in Bilanz und GuV zusammengefassten Posten

01.01.10-31.12.10
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betragen: 85.342,77 €
Sonstige Vermögensgegenstände betragen: 28.502,57 €


01.01.11-31.12.11
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betragen: 43.226,31 €
Sonstige Vermögensgegenstände betragen: 177.484,43 €


Sonstige Angaben
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

01.01.2011-31.12.2011 Michael Bergmann

Berlin, den 21.12.2012gez. Michael Bergmann, Geschäftsführer


  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 21.12.2012 festgestellt.

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