ECKA Granulate Verwaltungs GmbHLiquidiert

90762 Fürth, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Fürth HRB 7713
Eingetragen
28.12.1999
Branche
BeteiligungsgesellschaftenManagementtätigkeiten von sonstigen HoldinggesellschaftenHerstellung von Verpackungsmitteln aus Kunststoffen
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens sind das Halten und Verwalten von Beteiligungen sowie die Übernahme der Stellung einer persönlich haftenden Gesellschafterin bei Unternehmen, die sich mit der Herstellung und dem Handel von Metallgranulaten und Metallpulvern befassen.

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte

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Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

22.500 €
90.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

ECKA Granulate Verwaltungs GmbH

Fürth

Jahresabschluss zum 31.12.2006

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

0,00

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

0,00

II. Sachanlagen

0,00

III. Finanzanlagen

0,00

B. Umlaufvermögen

34.892,36

I. Vorräte

0,00

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

34.018,55

III. Wertpapiere

0,00

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

873,81

C. Rechnungsabgrenzungsposten

0,00

Summe Aktiva

34.892,36



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

31.969,05

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

II. Kapitalrücklage

0,00

III. Gewinnrücklagen

0,00

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

6.929,33

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

39,72

B. Rückstellungen

2.923,31

C. Verbindlichkeiten

0,00

D. Rechnungsabgrenzungsposten

0,00

Summe Passiva

34.892,36

ANHANG

ECKA Granulate Verwaltungs GmbH, Fürth
Anhang für 2006


Allgemeine Hinweise
Der Jahresabschluss der ECKA Granulate Verwaltungs GmbH, Fürth, ist entsprechend den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften über die Rechnungslegung von kleinen Kapitalgesellschaften i.S.d. § 264 HGB i.V.m. § 267 (1) HGB aufgestellt.
Grundsätzlich wurde von den größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften nach § 288 HGB Gebrauch gemacht.
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Das abnutzbare Sachanlagevermögen ist mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt.
Anlagegüter werden im Jahr des Zugangs ab dem Monat des Zuganges pro rata temporis abgeschrieben.
Im Zugangsjahr werden geringwertige Anlagegüter bis zu einem Wert von EUR 410,00 voll abgeschrieben.
Im Vorratsvermögen werden unter Beachtung des Niederstwertprinzips die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe mit den durchschnittlichen Anschaffungskosten bzw. mit dem niedrigeren beizulegenden Wert bewertet.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nominalwert angesetzt. Für erkennbare Wertminderungen und eventuelle Risiken werden Abschläge vorgenommen. Forderungen in fremder Währung sind mit dem Transaktionskurs bzw. dem Stichtagskurs, soweit dieser niedriger ist, angesetzt.
Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen nach dem Maß vernünftiger kaufmän­nischer Beurteilung ungewisse Verbindlichkeiten und Risiken.
Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Verbindlichkeiten in fremder Wäh­rung sind mit dem Transaktionskurs bzw. dem Stichtagskurs, soweit dieser höher ist, angesetzt.
Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren beträgt am Bilanzstichtag € 0,00


Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Verbindlichkeiten
Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren beträgt am Bilanzstichtag € 0,00


Sonstige Angaben
Die Geschäftsführung setzt sich zusammen wie folgt:
Christa Rohrseitz (geb. 08.04.1953)
Gert Rohrseitz (geb. 23.01.1951)


GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

1. Umsatzerlöse

0,00

2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen

0,00

3. andere aktivierte Eigenleistungen

0,00

4. sonstige betriebliche Erträge

3.549,56

5. Materialaufwand:

0,00

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

0,00

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

0,00

6. Personalaufwand:

0,00

a) Löhne und Gehälter

0,00

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung

0,00

7. Abschreibungen:

0,00

a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs

0,00

b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten

0,00

8. sonstige betriebliche Aufwendungen

-3.513,96

9. Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen

0,00

10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen

0,00

11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen

4,12

12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens

0,00

13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen

0,00

14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

39,72

15. außerordentliche Erträge

0,00

16. außerordentliche Aufwendungen

0,00

17. außerordentliches Ergebnis

0,00

18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

0,00

19. sonstige Steuern

0,00

20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

39,72

 

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