Salnatura GmbHLiquidiert

68165 Mannheim, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Mannheim HRB 712553
Eingetragen
16.8.2011
Branche
Erbringung von LogistikdienstleistungenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von MöbelnTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Baustoffen und Anstrichmitteln
Gegenstand
Der Bau und Betrieb von Salzgrotten, Import und Vertrieb von Artikeln rund um Salz sowie Deko-Artikel, Dokumentenarchivierung, Vermittlung von Logistik-Dienstleistungen.

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Thomas Burckhardt
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Thomas Burckhardt
67165 Waldsee, Kanalstraße 10
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Salnatura GmbH

Mannheim

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012

Bilanz zum 31. Dezember 2012

AKTIVA

EUR
A. Anlagevermögen  
I. Immaterielle Vermögensgegenstände  
2. Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte und Werte -0,97
3. Geschäfts- oder Firmenwert 1.087,00
II. Sachanlagen  
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 11.852,20
B. Umlaufvermögen  
I. Vorräte  
3. fertige Erzeugnisse und Waren 712,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0,00
4. sonstige Vermögensgegenstände 12.695,22
IV. Kassenbestand, Guthaben b. Kreditinstituten, Postgiro 5.877,40
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.900,00
Summe Aktiva 35.122,85

PASSIVA

 
  EUR
A. Eigenkapital  
I. Kapital  
Gezeichnetes Kapital 26.229,42
Variables Kapital  
Einlagen/Entnahmen 0,00
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 1.804,73
C. Rückstellungen  
3. sonstige Rückstellungen 1.700,00
D. Verbindlichkeiten  
8. sonstige Verbindlichkeiten 5.388,70
Summe Passiva 35.122,85

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2012

EUR
1. Umsatzerlöse 125.240,28
2. Materialaufwand -12.910,76
3. Personalaufwand -28.983,66
4. Abschreibungen -5.444,89
5. Andere betriebl. Aufwendungen  
5.1. Raumkosten -38.822,19
5.2. Versicherungen, Beiträge und Abgaben -2.995,09
5.3. Reparaturen und Instandhaltungen -3.899,02
5.4. Fahrzeugkosten -3.991,43
5.5. Werbe- und Reisekosten -13.061,57
5.6. Kosten der Warenabgabe -2.434,50
5.7. verschiedene betriebliche Kosten -11.416,68
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 599,28
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -1,04
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1.878,73
9. Sonstige Steuern -74,00
Gewinn 1.804,73

KONTENNACHWEIS zur Bilanz zum 31. Dezember 2012

AKTIVA

EUR
Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte und Werte  
00010 Entgeltlich erworbene Konzessionen und gewerbl. Schutzrechte -0,97
Geschäfts- oder Firmenwert  
00035 Geschäfts- oder Firmenwert 1.087,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung  
00320 Pkw 1.198,00
00410 Geschäftsausstattung 10.526,00
00480 Geringwertige Wirtschaftsgüter 1,00
00485 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sammelposten 127,20
fertige Erzeugnisse und Waren  
03980 Bestand - Waren 712,00
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0,00
sonstige Vermögensgegenstände  
00730 Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 11.495,22
01525 Kautionen 1.200,00
Kassenbestand, Guthaben b. Kreditinstituten, Postgiro  
01000 Kasse 525,01
01200 Bank 5.352,39
Rechnungsabgrenzungsposten  
00980 Aktive Rechnungsabgrenzung 2.900,00
Summe Aktiva 35.122,85

PASSIVA

 
  EUR
Gezeichnetes Kapital  
00800 Gezeichnetes Kapital 26.229,42
Einlagen/Entnahmen 0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 1.804,73
sonstige Rückstellungen  
00970 Sonstige Rückstellungen 550,00
00977 Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten 1.150,00
sonstige Verbindlichkeiten  
01570 Abziehbare Vorsteuer -5,70
01571 Abziehbare Vorsteuer 7 % -330,70
01574 Abziehbare Vorsteuer aus EG-Erwerb 19 % -676,45
01576 Abziehbare Vorsteuer 19 % -8.326,05
01700 Sonstige Verbindlichkeiten 2.954,86
01702 Sonstige Verbindlichkeiten - Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre 1.400,00
01771 Umsatzsteuer 7 % 203,70
01774 Umsatzsteuer aus EG-Erwerb 19 % 676,45
01776 Umsatzsteuer 19 % 23.242,45
01780 Umsatzsteuer - Vorauszahlungen -13.749,86
Summe Passiva 35.122,85

KONTENNACHWEIS zur Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2012

EUR
1. Umsatzerlöse  
08300 Erlöse 7 % Umsatzsteuer 2.910,39
08400 Salzgrotte Erlöse 19 % Umsatzsteuer 70.338,44
08401 Logistik Erlöse 19 % Umsatzsteuer 51.991,45
2. Materialaufwand  
03300 Wareneingang - 7 % Vorsteuer -3.124,73
03400 Wareneingang - 19 % Vorsteuer -6.406,79
03425 EG-Erwerb 19 % Vorsteuer und 19 % Umsatzsteuer -3.560,24
03960 Bestandsveränderungen RHB-Stoffe/bezogene Ware 181,00
3. Personalaufwand  
04120 Gehälter -14.400,00
04130 Gesetzliche soziale Aufwendungen -2.051,40
04138 Beiträge zur Berufsgenossenschaft -307,26
04190 Aushilfslöhne -12.225,00
4. Abschreibungen  
04830 Abschreibungen auf Sachanlagen -5.263,09
04855 Sofortabschreibung GWG -150,00
04862 Abschreibung Sammelposten GWG -31,80
5. Andere betriebl. Aufwendungen  
5.1. Raumkosten  
04210 Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter) -34.980,84
04240 Gas, Strom, Wasser -2.513,94
04250 Reinigung -511,71
04260 Instandhaltung betrieblicher Räume -815,70
5.2. Versicherungen, Beiträge und Abgaben  
04360 Versicherungen -1.628,59
04380 Beiträge -1.366,50
5.3. Reparaturen und Instandhaltungen  
04800 Reparatur und Instandhaltung techn. Anlagen u. Maschinen -3.899,02
5.4. Fahrzeugkosten  
04520 Kfz - Versicherungen -735,01
04530 Laufende Kfz - Betriebskosten -2.514,00
04540 Kfz - Reparaturen -556,16
04580 Sonstige Kfz - Kosten -186,26
5.5. Werbe- und Reisekosten  
04600 Werbekosten -6.609,69
04611 Dekoration -314,97
04630 Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG -474,99
04640 Repräsentationskosten -2.123,39
04650 Bewirtungskosten -2.415,31
04655 Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben aus Werbe- und Repräsentationskosten -1.035,13
04670 Reisekosten Unternehmer -88,09
5.6. Kosten der Warenabgabe  
04780 Fremdarbeiten (Vertrieb) -2.434,50
5.7. verschiedene betriebliche Kosten  
04910 Porto -204,85
04920 Telefon -2.494,03
04925 Telefax und Internetkosten -136,09
04930 Bürobedarf -304,88
04940 Zeitschriften, Bücher -267,06
04945 Fortbildungskosten -634,45
04950 Rechts- und Beratungskosten -942,93
04955 Buchführungskosten -1.863,00
04969 Aufwand Abraum- und Abfallbeseitigung -464,15
04970 Kosten des Geldverkehrs -311,07
04971 Kosten des Geldverkehrs 19% -431,64
04980 Sonstiger Betriebsbedarf -3.303,71
04985 Werkzeuge und Kleingeräte -58,82
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  
02650 Sonstige Zinsen, ähnliche Erträge 599,28
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  
02110 Zinsaufwendungen für kfr. Verbindlichkeiten -1,04
8. Sonstige Steuern  
04510 Kfz - Steuern -74,00
Gewinn 1.804,73

Kontennachweis Konten ohne Zuordnung

Gesamt 0,00

DEBITORENAUFSTELLUNG zum 31. Dezember 2012

Debitoren mit Soll-Saldo

EUR
Summe 0,00

DEBITORENAUFSTELLUNG zum 31. Dezember 2012

Kreditoren mit Soll-Saldo

EUR
Summe 0,00
Gesamt 0,00

KREDITORENAUFSTELLUNG zum 31. Dezember 2012

Kreditoren mit Haben-Saldo

EUR
Summe 0,00

KREDITORENAUFSTELLUNG zum 31. Dezember 2012

Debitoren mit Haben-Saldo

EUR
Summe 0,00
Gesamt 0,00

Anlagenspiegel 2012

Konto Bezeichnung AHK-Datum ND % AHK Stand zum 01.01.12 Zu/Ab-gang Afa 2012 Stand zum 31.12. 2012
35 Geschäfts- oder Firmenwert 24.08.11 15 6,67 1.200,00 1.167,00   80,00 1.087,00
320 PKW 24.08.11 2 50 798,32 472,00   399,00 73,00
  VW Golf 02.04.12 2 50 1.800,00 0,00 1.800,00 675,00 1.125,00
410 Einrichtung 04.08.11 5 20 9.663,87 6.925,00   1.932,00 4.993,00
  Sona Laptop (gebr.) 24.08.11 2 50 495,80 292,00   247,00 45,00
  Wildkrautbürste (gebr.) 24.08.11 1 100 649,58 378,00   377,00 1,00
  Registrierkasse (gebr.) 29.08.11 3 33,3 709,91 468,00   236,00 232,00
  Einrichtung (gebr.) 26.09.11 5 20 789,08 578,00   158,00 420,00
  Nachber. Einrichtung Insolvenzverwalter 04.08.11 5 20 4.000,00 2.867,00   800,00 2.067,00
  Novel Küche 26.04.12 5 20 1470,59 0,00 1.470,59 220,59 1.250,00
  Oxygen Wasserfilter 30.08.12 5 20 1.656,50   1.656,50 138,50 1.518,00
480 GWG 31.12.11 1 100 1.823,94 1,00     1,00
485 GWG 2012 31.12.12 5 20 159,00 0,00 159,00 31,80 127,20
  Summe:         13.148,00 5086,09 5294,89 12.939,20

Anhang zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012

der Salnatura GmbH

Allgemeine Grundsätze

Der Jahresabschluss der Salnatura GmbH wird unter Beachtung der Handelsrechtlichen Vorschriften für Kapitalgesellschaften der GmbH - Gesetzes und der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung erstellt.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach den Vorschriften der §§ 265 ff und 275 ff HGB gegliedert. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) aufgestellt. Der Anhang wurde nach den Vorschriften für mittelgroße Kapitalgesellschaften gem. § 267 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Sachanlagen sind mit den Anschaffungskosten, vermindert und planmäßige Abschreibung unter Berücksichtigung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer (auf Basis steuerrechtlicher Grundsätze) bewertet worden.

Für geringwertige Wirtschaftsgüter wurde die Vereinfachungsregel des § 6 Abs. 2 EstG angewendet.

Die Entwicklung und Zusammensetzung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagenspiegel.

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