Stammdaten

Register
Amtsgericht Augsburg HRB 19353
Eingetragen
14.8.2002
Branche
Ingenieurbüros für Fachplanung von technischer GebäudeausrüstungIngenieurbüros für Fachplanung von sonstigen technischen AnlagenIngenieurbüros für bautechnische Gesamtplanung von Ingenieurbauwerken und Verkehrsanlagen
Gegenstand
Planung, Projektsteuerung und Dokumentation für Anlagen zur Luftreinigung, Wasserreinigung und Altlastensanierung. Die Gesellschaft ist nicht als Generalunternehmer tätig.

Historie

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Management

NameRolle
Joachim Spanier
seit 14.8.2002
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Stadtbergen
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

IBU Spanier GmbH

Donauwörth

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 15.167,00 18.758,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 4,00 4,00
II. Sachanlagen 15.163,00 18.754,00
B. Umlaufvermögen 78.275,86 99.640,07
I. Vorräte 11.900,00 5.090,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 18.493,86 20.612,04
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 47.882,00 73.938,03
C. Rechnungsabgrenzungsposten 647,76 186,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 94.090,62 118.584,07

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 78.238,27 96.172,86
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 53.238,27 71.172,86
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 10.800,00
C. Rückstellungen 8.900,00 5.749,91
D. Verbindlichkeiten 6.952,35 5.861,30
Bilanzsumme, Summe Passiva 94.090,62 118.584,07

Anhang


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der IBU Spanier GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Der steuerliche Sammelposten nach § 6 Absatz 2a EStG wurde in die Handelsbilanz übernommen da der vorliegende Sammelposten für das Unternehmen von untergeordneter Bedeutung ist.
Geringwertige Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten bis 150,00 Euro wurden im Anschaffungsjahr in voller Höhe abgeschrieben.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse sind zu Herstellungskosten angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Übernahme der Restbuchwerte statt historische Anschaffungskosten
Als ursprüngliche Anschaffungs- und Herstellungskosten sind die Buchwerte aus dem Jahresabschluss 2009 übernommen und fortgeführt worden.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Angabe zu Forderungen
Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 1.500,00 (Vorjahr: Euro 1.500,00).

Angabe zu Verbindlichkeiten
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 6.952,35 (Vorjahr: Euro 5.861,30).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Gewinnvortrag
Der Jahresabschluss wurde nach teilweiser Gewinnverwendung aufgestellt. In den Bilanzgewinn wurde ein Gewinnvortrag von Euro 71.172,86 einbezogen.

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses
In der Gesellschafterversammlung vom 02.08.2011 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen.

Sonstige Pflichtangaben

Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt:

Joachim Spanier, Diplom Ingenieur


Donauwörth, 02.08.2011

gez. Joachim Spanier
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 02.08.2011 festgestellt.

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