Stammdaten

Register
Amtsgericht Landau HRB 30343
Vorher
B-A-U-M Biologischer Ausbau und Möbelwerkstatt GmbHb.a.u.m.-natur GmbH
Eingetragen
11.8.1986
Branche
Herstellung von KüchenmöbelnHerstellung von BüromöbelnHerstellung von Ladenmöbeln und sonstigen Objektmöbeln
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist unter Berücksichtigung baubiologischer Grundsätze: Betrieb einer Bau- und Möbelschreinerei, Schreinereiarbeiten im Innenausbau, Herstellung von Möbeln und anderen Einrichtungsgegenständen sowie deren Reparatur, Ankauf, Restaurierung und Verkauf von Möbeln, Handel mit Baustoffen, Herstellung und Vertrieb von Einbauküchen und Zubehör.

Historie

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Management

NameRolle
Klaus Frenzel
seit 2.4.2008
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
51.00%
49.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

67487 Maikammer
25.500 DM
51.00%
67487 Maikammer
24.500 DM
49.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

b.a.u.m-natur GmbH

Kirrweiler

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 17.966,89 25.464,14
I. Sachanlagen 17.813,50 25.310,75
II. Finanzanlagen 153,39 153,39
B. Umlaufvermögen 149.129,45 143.882,30
I. Vorräte 85.688,26 76.808,97
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 61.436,10 66.885,85
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.005,09 187,48
C. Rechnungsabgrenzungsposten 139,39 2.925,52
Bilanzsumme, Summe Aktiva 167.235,73 172.271,96

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 36.653,50 27.393,60
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Kapitalrücklage 62.940,01 62.940,01
III. Verlustvortrag 51.851,10 61.111,00
B. Rückstellungen 4.427,94 3.935,17
C. Verbindlichkeiten 126.154,29 140.943,19
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 90.793,08 93.235,03
Bilanzsumme, Summe Passiva 167.235,73 172.271,96

Anhang

A Allgemeine Angaben

Die Gliederung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem gesetzlichen Gliederungsschema unter Inanspruchnahme der für kleine Kapitalgesellschaften zulässigen Zusammenfassungen. Zusatzangaben werden nur gemacht, soweit sie für kleine Kapitalgesellschaften vorgeschrieben sind und nicht an anderer Stelle gemacht werden können.

Soweit Wahlrechte bei einzelnen Angaben bestehen, die alternativ im Anhang oder in der Bilanz bzw. GuV zu machen sind, erfolgt die Angabe im Anhang.

Der Anlagenspiegel einschließlich der Angaben zu den Abschreibungen des Geschäftsjahres, die Ergebnisverwendung und die Angaben zu den Gewinnrücklagen sind im Anhang dargestellt.

B Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Aufstellung des Jahresabschlusses als Einheitsbilanz

Die Bilanzierung erfolgt hinsichtlich Bilanzansatz und Bewertung als Einheitsbilanz nach dem Grundsatz Handelsbilanz = Steuerbilanz. Zwingende oder freiwillige Abweichungen haben sich nicht ergeben.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Anlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, ausgewiesen.

Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen linear und degressiv, entsprechend der Nutzungsdauer.

3. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Umlaufvermögen

Vorräte: Die Position umfasst halbfertige Arbeiten ohne selbständig abrechenbare Teilleistungen, die unabhängig von der Rechnungserteilung mit Fertigstellung unter den Forderungen ausgewiesen werden. Die Bewertung erfolgt zu den Herstellungskosten, die auf der Grundlage der Vollkosten ermittelt wurden, ohne Einbeziehung von Fremdkapitalzinsen. Der Warenbestand und die Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe wurden zu den Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten bewertet.

Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung und entsprechend der steuerrechtlichen Rechtsprechung bewertet. Verluste aus schwebenden Geschäften, Aufwendungen für innerhalb von drei Monaten nachzuholende Instandhaltung und Aufwendungen für Gewährleistungen ohne rechtliche Verpflichtungen waren am 31.12.2010 nicht zu erwarten. Nur handelsrechtlich zulässige Aufwandsrückstellungen und Rückstellungen für innerhalb von drei bis zwölf Monaten nachzuholende unterlassene Instandhaltung wurden nicht gebildet.

Rückstellungen für latente Steuern waren nicht zu bilden, da sich keine Unterschiede zwischen Handelsbilanz und Steuerbilanz ergeben haben.

Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag passiviert.

C Erläuterungen zur Bilanz

I. Bilanz

1. Die Entwicklung des Anlagevermögens sowie die Abschreibungen des Geschäftsjahres ergeben sich aus dem Anlagenspiegel.

2. Allein nach steuerrechtlichen Vorschriften vorgenommene (Mehr-) Abschreibungen im Anlage- oder Umlaufvermögen sowie aus steuerlichen Gründen unterlassene Zuschreibungen sind im Geschäftsjahr nicht zu verzeichnen.

3. In der Position Sonstige Vermögensgegenstände sind keine Beträge enthalten, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

4. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren bestanden nicht.

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 16.776,69 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 26.767,81 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 26.10.2011 festgestellt.

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