Noack Baugesellschaft mbH

Stammdaten

Register
Amtsgericht Cottbus HRB 2604
Eingetragen
18.7.2005
Branche
Bauträger für andere Gebäude und BauwerkeBauträger für WohngebäudeBau von Gebäuden (ohne Fertigteilbau)
Gegenstand
Die Durchführung von Bauleistungen aller Art, im Bereich Hoch-Tief- und Landschaftsbau, Handel mit Baumaterialien aller Art, Verleih und Vermietung von Baumaschinen und Baurüstungen und alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäften. Gegenstand ist auch Handel mit Grundstücken sowie deren Entwicklung zu Bauland. Die Gesellschaft tritt als Bauträger im eigenen und in fremden Namen auf.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Noack Baugesellschaft mbH

Burg (Spreewald)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 287.386,35 248.178,35
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 7,00 477,00
II. Sachanlagen 286.965,00 247.287,00
III. Finanzanlagen 414,35 414,35
B. Umlaufvermögen 5.044.477,06 4.331.277,36
I. Vorräte 3.385.755,81 3.018.271,70
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 6.461.352,04 6.873.500,55
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 803.327,09 505.854,47
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 855.394,16 807.151,19
C. Rechnungsabgrenzungsposten 18.129,32 15.579,48
Aktiva 5.349.992,73 4.595.035,19

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 3.384.132,84 3.159.892,95
I. Gezeichnetes Kapital 25.600,00 25.600,00
II. Gewinnvortrag 3.054.292,00 2.872.318,63
III. Jahresüberschuss 304.240,84 261.974,32
B. Rückstellungen 501.471,52 456.932,99
C. Verbindlichkeiten 1.464.388,37 978.209,25
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.391.678,47 948.317,63
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 72.709,90 29.891,62
Summe Passiva 5.349.992,73 4.595.035,19

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Noack Baugesellschaft mbH
Firmensitz laut Registergericht: Burg (Spreewald)
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Cottbus
Register-Nr.: 2604

Angabe und Begründung der gegenüber dem Vorjahr abweichenden Form der Darstellung

Die Form des Jahresabschlusses ist gegenüber dem Vorjahr geändert. Für den Darstellungswechsel sind fol­gende Gründe anzuführen:

Gemäß § 268 Abs. 5 satz 2 HGB werden die erhaltenen Anzahlungen auf Vorräte offen vom Vorratsvermögen abgesetzt. Damit wird eine Verbesserung der Darstellung der Vermögens- und Ertragslage der Gesellschaft (Eigenkapitalquote)erreicht und die Vergleichbarkeit mit früheren Jahresabschlüssen der Gesellschaft wieder hergestellt.

Angabe und Erläuterung angepasster Vorjahreszahlen

Der Jahresabschluss enthält einzelne Posten, deren Werte mit den Vorjahreszahlen nicht vergleichbar sind.

Um dennoch einen Zeitvergleich beim betreffenden Posten durchführen zu können, wurde der Vorjahreswert angepasst.



Betroffene Posten
vor Anpassung EUR
angepasst EUR
B.
Umlaufvermögen
11.204.777,91
4.331.277,36
I.
Vorräte
9.891.772,25
3.018.271,70
I.1.
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
0,00
-6.873.500,55

Aktiva
11.468.535,74
4.595.035,19
C.
Verbindlichkeiten
7.851.709,80
978.209,25

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
7.821.818,18
948.317,63

Summe Passiva
11.468.535,74
4.595.035,19



Die Anpassung bestand aus folgenden Maßnahmen:

Gemäß § 268 Abs. 5 satz 2 HGB werden die erhaltenen Anzahlungen auf Vorräte offen vom Vorratsvermögen abgesetzt.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnut­zung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutz­bar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinko­sten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögens­ge­genstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer hö­heren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

-  sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanz­stichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rück­stel­lungsbildung wurde gem. § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Be­urtei­lung notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet. Die Pen­sions­rückstel­lun­gen betra­gen 472.783,00 EUR.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im We­sentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angaben zu Ausleihungen gegenüber Gesellschaftern

Der Wert der Ausleihungen gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Angaben zu Forderungen gegenüber Gesellschaftern

Der Wert der Forderungen gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Pensionsrückstellungen

Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden

Für die Saldierung von Schulden aus Altersvorsorgeverpflichtungen mit verrechnungsfähigen Vermö­gens­wer­ten wurden folgende Werte ermittelt:

Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden
EUR
Erfüllungsbetrag der Schulden
472.783,00
Anschaffungskosten der verrechneten Vermögenswerte
-153.481,00
Zeitwert der verrechneten Vermögenswerte
-153.481,00
verrechnete Aufwendungen
0,00
verrechnete Erträge
9.690,00


Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren be­trägt  0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 1.391.678,47 EUR (Vorjahr: 948.317,63 EUR).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 72.709,90 EUR (Vorjahr: 29.891,62 EUR).

Angaben zu Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 48,0.

Unterschrift der Geschäftsführung

Burg (Spreewald), 12.03.2025
Karlheinz Noack
Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 31.03.2025 festgestellt.

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