CEPA
Biotech GmbH
Berlin
Jahresabschluss zum 31.12.2006
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2006
EUR |
31.12.2005
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
210.709,00 |
150.700,11 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
176.921,00 |
113.019,11 |
| II.
Sachanlagen |
33.788,00 |
37.681,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
176.387,04 |
22.913,32 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
176.069,65 |
21.431,12 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
317,39 |
1.482,20 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
3.048,61 |
5.680,93 |
| D.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
292.753,32 |
143.934,45 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
682.897,97 |
323.228,81 |
Passiva
|
|
31.12.2006
EUR |
31.12.2005
EUR |
| A.
Eigenkapital |
0,00 |
0,00 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Verlustvortrag |
168.934,45 |
24.916,39 |
| III.
Jahresfehlbetrag |
148.818,87 |
144.018,06 |
| B.
Rückstellungen |
800,00 |
800,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
682.097,97 |
322.428,81 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
682.897,97 |
323.228,81 |
Gewinn- und Verlustrechnung
|
1.1.2006 - 31.12.2006
EUR |
1.1.2005 - 31.12.2005
EUR |
| 1.
Rohergebnis |
-9.039,03 |
-1.252,04 |
| 2.
Personalaufwand |
6.612,07 |
0,00 |
| a)
Löhne und Gehälter |
5.403,88 |
0,00 |
| b)
soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung |
1.208,19 |
0,00 |
| 3.
Abschreibungen |
5.409,37 |
5.461,19 |
| a)
auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf
aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung
und Erweiterung des Geschäftsbetriebs |
5.409,37 |
5.461,19 |
| 4.
sonstige betriebliche Aufwendungen |
109.774,48 |
127.232,35 |
| 5.
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge |
5.107,67 |
129,42 |
| 6.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
21.960,93 |
9.857,90 |
| 7.
Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit |
-147.688,21 |
-143.674,06 |
| 8.
sonstige Steuern |
1.130,66 |
344,00 |
| 9.
Jahresfehlbetrag |
148.818,87 |
144.018,06 |
Anhang
Bilanzrichtliniengesetz
Der Jahresabschluss 2006 wurde nach den Vorschriften
des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden
Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.
Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften
Das Anlagevermögen wird mit den Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten, vermindert um die
planmäßigen nutzungsbedingten Abschreibungen,
angesetzt. Bewegliche Wirtschaftsgüter des
Anlagevermögens bis zu einem Wert von 410 Euro werden
im Zugangsjahr voll abgeschrieben.
Die sonstigen Vermögensgegenständen wurden
zum Nennbetrag berücksichtigt.
Die Rückstellungen erfassen alle Risiken und
ungewissen Verpflichtungen, die im Zeitpunkt der
Bilanzaufstellung erkennbar waren. Auf eine Abzinsung wurde
verzichtet, da die Laufzeit ausnahmslos weniger als ein
Jahr beträgt.
Die Verbindlichkeiten wurden mit dem
Rückzahlungsbetrag passiviert. Auf eine Abzinsung ist
verzichtet worden, da die Laufzeit der unverzinslichen
Verbindlichkeiten ausnahmslos weniger als ein Jahr
beträgt.
Erläuterungen zur Bilanz
A K T I V A
Anlagevermögen
Die Entwicklung des Anlagevermögens ist in einer
gesonderten Aufstellung, die nicht Bestandteil des
Jahresabschlusses ist, dargestellt.
Umlaufvermögen
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
Unter dieser Position werden sonstige
Vermögensgegenstände in Höhe von TEuro
176,07 ausgewiesen.
flüssige Mittel
Am Bilanzstichtag waren flüssige Mittel in
Höhe von TEuro 0,32 vorhanden.
Rechnungsabgrenzungsposten
Die vorausgezahlte Leasingsonderzahlung ist
abgegrenzt worden.
P A S S I V A
Gezeichnetes Kapital
Als gezeichnetes Kapital wird gem. § 42 Abs. 1
GmbHG das Stammkapital in Höhe von TEuro 25,00
ausgewiesen.
Jahresergebnis
Der Jahresfehlbetrag des Berichtsjahres beträgt
TEuro 148,82.
Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als
5 Jahren bestehen nicht.
Haftungsverhältnisse
bestehen nicht.
sonstige Angaben
Geschäftsführer ist: Philipp von
Schönfels, Berlin
- alleinvertretungsberechtigt -
Außer dem Geschäftsführer waren im
Berichtsjahr keine weiteren Organe bestellt.
Berlin, den 21. Dezember 2007
Gez. Philipp von Schönfels
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