SDV Versand eG
Nürnberg
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008
1. Bilanz zum 31. Dezember 2008
Aktivseite
|
Geschäftsjahr |
Vorjahr |
| € |
C |
€ |
C |
€ |
C |
| A.
Anlagevermögen |
|
|
|
|
|
|
| I. Immaterielle
Vermögensgegenstände |
|
|
|
|
|
|
| 1. Konzessionen,
gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte
sowie Lizenzen |
_ |
|
|
|
_ |
|
| 2. Geschäfts- oder
Firmenwert |
_ |
|
|
|
_ |
|
| 3. Geleistete
Anzahlungen |
_ |
|
_ |
|
_ |
|
| II. Sachanlagen |
|
|
|
|
|
|
| 1. Grundstücke,
grundstücksgleiche Rechte u. Bauten einschl. der
Bauten auf fremden Grundstücken |
_ |
|
|
|
_ |
|
| 2. Technische Anlagen
und Maschinen |
_ |
|
|
|
_ |
|
| 3. Andere Anlagen,
Betriebs- und Geschäftsausstattung |
_ |
|
|
|
_ |
|
| 4. Geleistete
Anzahlungen und Anlagen im Bau |
_ |
|
_ |
|
_ |
|
| III. Finanzanlagen |
|
|
|
|
|
|
| 1. Anteile an
verbundenen Unternehmen |
_ |
|
|
|
_ |
|
| 2. Ausleihungen an
verbundene Unternehmen |
_ |
|
|
|
|
_ |
| 3. Beteiligungen |
_ |
|
|
|
_ |
|
| 4. Ausleihungen an
Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
_ |
|
|
|
_ |
|
| 5.
Geschäftsguthaben bei Genossenschaften |
52,00 |
|
|
|
52,00 |
|
| 6. Wertpapiere des
Anlagevermögens |
_ |
|
|
|
_ |
|
| 7. Sonstige
Ausleihungen. |
_ |
_ |
52,00 |
|
|
_ |
| Anlagevermögen
insgesamt |
|
|
52,00 |
|
52,00 |
|
| B.
Umlaufvermögen |
|
|
|
|
|
|
| I. Vorräte |
|
|
|
|
|
|
| 1. Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe |
_ |
|
|
|
_ |
|
| 2. Unfertige
Erzeugnisse, unfertige Leistungen |
_ |
|
|
|
_ |
|
| 3. Fertige Erzeugnisse
und Waren |
_ |
|
|
|
_ |
|
| 4. Geleistete
Anzahlungen |
_ |
|
|
|
_ |
|
| II. Forderungen und
sonstige Vermögensgegenstände |
|
|
|
|
|
|
| 1. Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen |
15.062,81 |
|
|
|
17.497,49 |
|
| 2. Forderungen gegen
verbundene Unternehmen |
_ |
|
|
|
_ |
|
| 3. Forderungen gegen
Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
_ |
|
|
|
_ |
|
| 4. Sonstige
Vermögensgegenstände |
2.143,04 |
|
17.205,85 |
|
3.520,19 |
|
| III. Wertpapiere |
|
|
|
|
|
|
| 1. Anteile an
verbundenen Unternehmen |
|
_ |
|
|
|
_ |
| 2. Sonstige
Wertpapiere |
_ |
|
_ |
|
_ |
|
| IV. Schecks,
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten |
|
|
34.452,23 |
|
605.445,75 |
|
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
|
|
_ |
|
_ |
|
| D. |
|
|
_ |
|
_ |
|
| Summe der
Aktivseite |
|
|
51.710,08 |
|
626.515,43 |
|
|
Passivseite
|
|
|
|
|
|
|
|
Geschäftsjahr |
Vorjahr |
| € |
C |
€ |
C |
€ |
C |
| A. Eigenkapital |
|
|
|
|
|
|
| I.
Geschäftsguthaben |
|
|
|
|
|
|
| 1. der verbleibenden
Mitglieder |
30.000,00 |
|
|
|
30.000,00 |
|
| 2. der ausscheidenden
Mitglieder |
|
|
|
|
|
|
| 3. aus gekündigten
Geschäftsanteilen |
_ |
|
30.000,00 |
|
_ |
|
| Rückständige
fällige Pflichteinzahlungen auf
Geschäftsanteile - € |
|
|
|
|
(_) |
|
| II.
Kapitalrücklage |
|
|
|
|
_ |
|
| III.
Ergebnisrücklagen |
|
|
|
|
_ |
|
| 1. Gesetzliche
Rücklage |
|
|
|
|
|
|
| davon aus Bilanzgewinn
Vorjahr eingestellt - € |
|
|
|
|
(_) |
|
| davon aus
Jahresüberschuß Geschäftsjahr
eingestellt - € |
|
|
|
|
(_) |
|
| 2. Andere
Ergebnisrücklagen |
|
|
|
|
(_) |
|
| davon aus Bilanzgewinn
Vorjahr eingestellt - € |
|
|
|
|
|
|
| davon aus
Jahresüberschuß Geschäftsjahr
eingestellt - € |
|
|
|
|
|
|
| für das
Geschäftsjahr entnommen - € |
|
|
|
|
|
|
| IV.
Bilanzgewinn/Bilanzverlust |
|
|
|
|
|
|
| 1.
Gewinnvortrag/Verlustvortrag |
4.267,96 |
|
|
|
4.197,96 |
|
| 2.
Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag |
80,00 |
|
|
|
70,00 |
|
| 3. Einstellung
in/Entnahme aus Rücklagen |
_ |
|
4.347,96 |
|
_ |
|
| Eigenkapital
insgesamt |
|
|
34.347,96 |
|
34.267,96 |
|
| B. Sonderposten mit
Rücklageanteil |
|
|
|
|
_ |
|
| 1. |
_ |
|
|
|
_ |
|
| 2. |
_ |
|
_ |
|
_ |
|
| C.
Rückstellungen |
|
|
|
|
|
|
| 1. Rücksteil.
für Pensionen u. ähnl. Verpflichtungen |
_ |
|
|
|
_ |
|
| 2.
Steuerrückstellungen |
_ |
|
|
|
_ |
|
| 3. Sonstige
Rückstellungen |
14.800,00 |
|
14.800,00 |
|
11.950,00 |
|
| D.
Verbindlichkeiten |
|
|
|
|
|
|
| 1. Verbindlichk.
gegenüber Kreditinstituten |
_ |
|
|
|
_ |
|
| 2. Erhaltene Anzahlungen
auf Bestellungen |
_ |
|
|
|
_ |
|
| 3. Verbindlichk. aus
Lieferungen und Leistungen |
3.337,77 |
|
|
|
579.771,92 |
|
| 4. Verbindlichk. aus der
Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener
Wechsel |
_ |
|
|
|
_ |
|
| 5. Verbindlichk.
gegenüber verb. Unternehmen |
_ |
|
|
|
_ |
|
| 6. Verbindlichk.
gegenüber Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
_ |
|
|
|
_ |
|
| 7. Sonstige
Verbindlichkeiten |
2.224,35 |
|
2.562,12 |
|
525,52 |
|
| davon |
|
|
|
|
|
|
| - aus Steuern 2.224,35
€ |
|
|
_ |
|
(525,52) |
|
| - im Rahmen der sozialen
Sicherheit - € |
|
|
_ |
|
(_) |
|
| E.
Rechnungsabgrenzungsposten |
|
|
_ |
|
_ |
|
| Summe Passivseite |
|
|
51.710,08 |
|
626.515,43 |
|
2. Anhang
A. Allgemeine Angaben
• In der Gliederung der Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung ergaben sich keine Veränderungen
B. Erläuterungen zu den
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
• Bei Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und
Verlustrechnung wurden folgende Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden angewandt:
Die Genossenschaft wurde mit Ablauf des 31.12.2008
aufgelöst. Die Bewertung nach §252 Abs.1 Nr.2 HGB
wurde unter Wegfall der Annahme der Fortführung der
Unternehmenstätigkeit entsprechend
berücksichtigt.
Die Finanzanlagen wurden mit den Anschaffungskosten
bewertet.
Die Guthaben bei Kreditinstituten wurden mit dem
Nennwert angesetzt.
Die Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert
bewertet.
Die sonstigen Rückstellungen entsprechen den zu
erwartenden Ausgaben.
Verbindlichkeiten wurden mit den
Rückzahlungsbeträgen angesetzt.
C. Entwicklung des Anlagevermögens
2008
|
Anschaffungs-/
Herstellungs-
kosten
€ |
Zugänge |
Zuschrei-
bungen |
Umbu-
chungen (+ / -) |
a) Abgänge
b) Zuschüsse |
Abschrei-
bungen
(kumuliert)
€ |
Buchwerte
am
Bilanz-
stichtag
€ |
Abschrei-
bungen
Geschäfts-
jahr
€ |
| des
Geschäftsjahres |
| € |
€ |
€ |
€ |
| I. Immaterielle
Vermögensgegenstände |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Konzessionen,
gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte,
Lizensen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2. Geschäfts- oder
Firmenwert |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 3. Geleistete
Anzahlungen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| II. Sachanlagen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 1. Grundstücke,
grundstücksgleiche Rechte und Bauten |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2. Technische Anlagen
und Maschinen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 3. Andere Anlagen,
Betriebs- und Geschäftsausstattung |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 4. Geleistete
Anzahlungen und Anlagen in Bau |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| III. Finanzanlagen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 1. Anteile an
verbundenen Unternehmen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2. Ausleihungen an
verbundene Unternehmen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 3. Beteiligungen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 4. Ausleihungen an
Beteiligungs- unternehmen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 5.
Geschäftsguthaben bei Genossenschaften |
52,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
52,00 |
0,00 |
| 6. Wertpapiere des
Anlagevermögens |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 7. Sonstige
Ausleihungen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
52,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
52,00 |
0,00 |
| insgesamt |
52,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
52,00 |
0,00 |
D. Erläuterungen zur Bilanz
• Im Posten "Sonstige
Vermögensgegenstände" sind folgende Beträge
größeren Umfangs enthalten:
| € 2.143,04 |
Steuerforderungen |
(KST + Soli +
GewSt) |
• In den Sonstigen Rückstellungen sind
insbesondere enthalten:
| € 10.200,00 |
Prüfungskosten |
| € 4.200,00 |
Kosten der Aufbewahrung
von Geschäftsunterlagen |
• Von den Verbindlichkeiten haben eine
Restlaufzeit
|
bis zu 1
Jahr |
Geschäftsjahr
€ |
Vorjahr
€ |
| Verbindlichkeiten |
|
|
| - gegenüber
Kreditinstituten |
- |
- |
| - aus erhaltenen
Anzahlungen aus |
- |
- |
| aus Wechseln |
333,77 |
579.771,95 |
| - gegenüber
verbundenen |
- |
- |
| Unternehmen |
- |
- |
| - gegenüber
Beteiligungs- unternehmen |
- |
- |
| - sonstige
Verbindlichkeiten |
2.224,35 |
525,52 |
E. Sonstige Angaben
• Mitgliederbewegung
|
|
Zahl der
Mitglieder |
Anzahl der
Geschäftsanteile |
Haftsummen
€ |
| Anfang |
2008 |
30 |
30 |
0,00 |
| Zugang |
2008 |
- |
- |
- |
| Abgang |
2008 |
- |
- |
0,00 |
| Ende |
2008 |
30 |
30 |
0,00 |
| Die
Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder
haben sich im Geschäftsjahr vermehrt /
vermindert um |
€ 0,00 |
| Die Haftsummen haben
sich im Geschäftsjahr vermehrt / vermindert
um |
€ 0,00 |
| Höhe des
Geschäftsanteils € 1.000,00 Höhe der
Haftsumme . |
€ 0,00 |
• Name und Anschrift des zuständigen
Prüfungsverbandes:
| |
Verband der Sparda-Banken
e.V.
|
| |
Hamburger Allee 4
|
| |
60486 Frankfurt am Main
|
• Mitglieder des Vorstands (Vor- und
Zuname):
| Lothar Lebrecht |
Vorstandsvorsitzender |
- Informatiker |
| Günter
Hörath |
|
- Bankdirektor |
• Mitglieder des Aufsichtsrats (Vor- und
Zuname):
| Ludwig Oberhammer |
Aufsichtsratsvorsitzender |
-
Geschäftsleiter |
|
ab 13.10.2008 |
|
| Wilhelm Kammerer |
Aufsichtsratsvorsitzender |
-
Geschäftsleiter |
|
bis 13.10.2008 |
|
| Thomas Hausfeld |
bis 13.10.2008 |
- Bankdirektor |
| Volker Köhler |
|
- Bankdirektor |
| Franz Merkes |
bis 13.10.2008 |
- Bankdirektor |
| Dieter Hoffmann |
|
- Bankdirektor |
Nürnberg,
23.01.2009
SDV
Versand eG
(Firma der Genossenschaft)
Der
Vorstand
Lebrecht
Hörath
Dieser Jahresabschluß wurde gemäß
§ 48 GenG in der General-/Vertreterversammlung am
18.6.2009 festgestellt.
|