Com Center Hamburg GmbHLiquidiert

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 99011
Eingetragen
6.11.2006
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieErbringung von sonstigen Dienstleistungen der InformationstechnologieErbringung von allen anderen Unterrichtsdienstleistungen a. n. g.
Gegenstand
Die Durchführung und Vermarktung von Ausbildungs- und Schulungsmaßnahmen, insbesondere im Bereich der Informationstechnologie, sowie die Erbringung von Dienstleistungen in diesem Umfeld und der dafür notwendige Handel mit Waren aller Art.

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert50.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
50.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Germany
50.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Com Center Hamburg GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

Bilanz

Aktiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Anlagevermögen 16.736,00 0,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 7.645,00 0,00
II. Sachanlagen 9.091,00 0,00
B. Umlaufvermögen 146.276,75 24.950,06
I. Vorräte 400,00 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 116.918,85 0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 28.957,90 24.950,06
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.435,13 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 165.447,88 24.950,06

Passiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Eigenkapital 23.791,59 24.650,06
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 349,94 0,00
III. Jahresfehlbetrag 858,47 349,94
B. Rückstellungen 3.200,00 300,00
C. Verbindlichkeiten 138.456,29 0,00
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 138.456,29 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 165.447,88 24.950,06

Anhang


I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 (1) HGB auf. Von den größenabhängigen

Erleichterungen gem. §§ 274a, 276 S. 2, 288 S. 1., 326 S. 2 HGB wurde teilweise Gebrauch gemacht. Insbesondere wurde auf die Aufstellung eines

Lageberichtes verzichtet.

Die Gesellschaft wurde im Jahr 2006 gegründet. Zum 31.12.2006 wurde ein Rumpfgeschäftsjahr abgeschlossen. Die aktive Geschäftstätigkeit hat die Gesellschaft

erst in 2007 aufgenommen. Damit sind die Vorjahreszahlen mit denen des Jahres 2007 nicht vergleichbar.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss ist nach den gesetzlichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Die

Bewertung der Aktiva und Passiva trägt allen erkennbaren Risiken nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung Rechnung.

Der entgeltlich erworbene Firmenwert wurde zu Anschaffungskosten aktiviert. Es erfolgt eine planmäßige Abschreibung über die voraussichtliche Nutzungsdauer.

Das Sachanlagevermögen ist mit den Anschaffungskosten angesetzt und wird - soweit abnutzbar - um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach den voraussichtlichen Nutzungsdauern linear vorgenommen.

Umlaufvermögen

Die Bewertung der Gegenstände des Vorratsvermögens erfolgte zu Anschaffungskosten. Es handelte sich hierbei vorwiegend um Schulungsmaterialien.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Aufgrund der Kurzfristigkeit der Forderungen aus Lieferungen und

Leistungen war eine Pauschalwertberichtigung nicht zu bilden.

Rückstellungen / Verbindlichkeiten

Aufgrund des angefallenen Jahresfehlbetrages waren Rückstellungen für Steuern von Einkommen und Ertrag nicht zu bilden.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag bewertet.

III. Angaben zur Bilanz

Anlagevermögen

Der entgeltlich erworbene Geschäfts- oder Firmenwert wurde aktiviert und wird planmäßig über die voraussichtliche Nutzungsdauer abgeschrieben. Die

Schätzung der Nutzungsdauer basiert auf steuerlichen Vorschriften.

Forderungen

Die Forderungen teilen sich wie folgt auf:

Gesamtbetrag < 1 Jahr > 1 Jahr
Forderungen aus Lief. u. Leist. 4.331,65 EUR 4.331,65 EUR 0,00 EUR
Ford. gg. verb. Unternehmen 91.798,59 EUR 91.798,59 EUR 0,00 EUR
sonstige Vermögensgg. 20.788,61 EUR 20.788,61 EUR 0,00 EUR

Eigenkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beläuft sich auf 25.000 EUR. Die Einlagen sind in voller Höhe erbracht.
Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten teilen sich wie folgt auf:

Gesamtbetrag < 1 Jahr > 1 Jahr
Verbindlichkeiten a. Lief. u. Leist. 17.219,90 EUR 17.219,90 EUR 0,00 EUR
Verb. gg. verb. Unternehmen 115.809,05 EUR 115.809,05 EUR 0,00 EUR
sonstige Verbindlichkeiten 5.401,99 EUR 5.401,99 EUR 0,00 EUR

In den sonstigen Verbindlichkeiten enthalten sich solche aus Steuern (4.094,72 EUR) sowie solch aus Sozialabgaben (80,00 EUR).

Die Verbindlichkeiten sind nicht durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte besichert.

IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Aufgrund des angefallenen Jahresfehlbetrages sind Steuern von Einkommen und Ertrag nicht angefallen.

V. Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Die Gesellschaft hat keine Verbindlichkeiten i. S. des § 251 HGB.

Benennung der Organmitglieder

Im Geschäftsjahr 2007 waren folgende Personen zu der Geschäftsführung bestellt:

- Herr Christoph Eberz, Essen


 

gez. Christoph Eberz

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