Kurier - Taxi 511 GmbHLiquidiert

22119 Hamburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 36382
Eingetragen
9.7.1986
Branche
KurierdiensteVermittlungstätigkeiten für Post-, Kurier- und ExpressdienstleistungenVermittlungstätigkeiten für die Güterbeförderung
Gegenstand
die Vermittlung von güternahverkehrsfreien Kleintransporten bis 750 kg und die Übernahme von Kurierdiensten sowie alle nichterlaubnispflichtigen Geschäfte, die dem vorstehenden Zweck zu dienen geeignet sind.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Kurier - Taxi 511 GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 3,51 3,51
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,50 0,50
II. Sachanlagen 3,01 3,01
B. Umlaufvermögen 28.922,65 19.721,27
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 15.247,24 9.617,45
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 13.675,41 10.103,82
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 67.233,20 68.376,02
Bilanzsumme, Summe Aktiva 96.159,36 88.100,80

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 102.258,38 102.258,38
II. Verlustvortrag 170.634,40 176.641,25
III. Jahresüberschuss 1.142,82 6.006,85
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 67.233,20 68.376,02
B. Rückstellungen 1.200,00 600,00
C. Verbindlichkeiten 94.959,36 87.500,80
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 94.959,36 87.500,80
Bilanzsumme, Summe Passiva 96.159,36 88.100,80

Anhang


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluß der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2010 wurde nach den Vorschriften des am 1. Januar 1986 in Kraft getretenen Bilanzrichtlinien-Gesetzes erstellt.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss der Kurier-Taxi 511 GmbH wurde auf der Grundlage der neuen Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 150,-- bis 1.000,-- wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und planmäßig abgeschrieben.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Bruttoanlagenspiegel

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Geschäftsjahresabschreibung

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter wird als Zugang und Abgang ausgewiesen. Die Geschäftsjahresabschreibung enthält damit diese Beträge nicht.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch
Herrn Stefan Calles geführt.
  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 28.998,66 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 28.998,66 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 20.03.2012 festgestellt.

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