INCENTIVE plus GmbHLiquidiert

Säulingstraße 14, 86972 Altenstadt, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 88049
Eingetragen
10.7.1989
Branche
Großhandel mit Sportartikeln und -zubehörErbringung von Dienstleistungen des Sports a. n. g.Großhandel mit Lederwaren, Reisegepäck, Geschenk- und Werbeartikeln
Gegenstand
Planung und Durchführung von Incentive-Veranstaltungen, Durchführung von Reisen, Survival-Kursen, Outdoor-Veranstaltungen, Gleitschirmschulungen, Raften, Fallschirmdemonstrationen, Ballonfahrten, Bergtouren sowie Handel mit Sportartikeln aller Art.

Historie

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Management

NameRolle
Ulf Barlag
seit 23.12.2008
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
75.00%
Wolf-Rüdiger Barlag
25.00%

Gesellschafter
Beta

Name
Ort
Anteil
Ulf Barlag
86972 Altenstadt, Niederlandstraße 16
75.00%
Wolf-Rüdiger Barlag
86972 Altenstadt, Säulingstr. 14
25.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

INCENTIVE plus GmbH

Altenstadt

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz

Aktiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Anlagevermögen 28.213,50 48.419,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,50 0,50
II. Sachanlagen 28.213,00 48.418,50
B. Umlaufvermögen 5.019,03 15.164,31
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 25,24 14.804,55
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 4.993,79 359,76
C. Rechnungsabgrenzungsposten 638,08 1.102,98
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 193,61 5.512,79
Bilanzsumme, Summe Aktiva 34.064,22 70.199,08

Passiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 26.200,00 26.200,00
II. Kapitalrücklage 16.872,63 16.872,63
III. Bilanzverlust 43.266,24 48.585,42
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 193,61 5.512,79
B. Rückstellungen 2.800,00 3.000,00
C. Verbindlichkeiten 31.264,22 67.199,08
Bilanzsumme, Summe Passiva 34.064,22 70.199,08

Anhang

 
Der Jahresabschluss der Incentive plus GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.


Allgemeine Angaben zu Bilanzierung, Bewertung, Währungsumrechnung und
Konsolidierung

 

Angabe der auf Bilanz und GuV angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden


a.) Anlagevermögen

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Geringwertige Wirtschaftsgüter von 150,00 Euro bis 1.000,00 Euro werden linear auf 5 Jahre gemäß § 6 Abs. 2a EStG (Poolabschreibung) abgeschrieben. Selbständig nutzbare Wirtschaftsgüter bis 150,00 Euro werden in voller Höhe als Betriebsausgaben abgesetzt.

b.) Umlaufvermögen

Die sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert angesetzt.

Der Kassenbestand sowie die Bankguthaben wurden zum Nominalwert bewertet.

c.) Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.Der Kassenbestand sowie die Bankguthaben wurden zum Nominalwert bewertet.

d.) Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.


Informationen zur Bilanz

 

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern


Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalte
 Betrag
Ausleihungen
0,00  Euro
Forderungen
0,00  Euro
Verbindlichkeiten
17.308,98  Euro




Gesonderte Angabe eines Gewinn- oder Verlustvortrages bei teilweiser Ergebnisverwendung


Der Jahresabschluss wurde nach teilweiser Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt.


Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten unter einem Jahr und über fünf Jahre
  

 
Gesamtbetrag
Euro
Restlaufzeit
< 1 Jahr
Euro
Restlaufzeit
1 - 5 Jahre
Euro
Restlaufzeit
> 5 Jahre
Euro

 Verbindlichkeiten

31.264,22

21.040,61

10.223,61

0,00




Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten, durch Pfandrechte o.ä. gesichert


Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 10.223,61.

Die nachfolgenden Sicherungsarten und Sicherungsformen sind mit den Verbindlichkeiten verbunden:

- Sicherungsübereignung eines beweglichen Wirtschaftsgutes

Darüber hinaus bestehen für die Verbindlichkeiten im üblichen Umfang branchenübliche bzw. kraft Gesetz entstehende Sicherheiten (unter anderem Eigentumsvorbehalt für Lieferanten).


Angabe des gezeichneten Kapitals in DM bzw. Euro


Das gezeichnete Kapital beträgt 26.200,00 Euro.


Organe, Organkredite und Aufwendungen für Organe

 

Angabe aller Mitglieder des Geschäftsführungsorgans


Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Erste Geschäftsführerin:
Sibylle Barlag
ausgeübter Beruf:
Geschäftsführerin
Zweiter Geschäftsführer:
Ulf Barlag
ausgeübter Beruf:
Geschäftsführer




Unterschrift der Geschäftsleitung

 

Ort, Datum
Unterschrift

 
  Sibylle Barlag
  

Ort, Datum
Unterschrift

 
  Ulf Barlag
  

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