Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 134200
Vorher
PRO 3 Immo.Bau GmbH
Eingetragen
15.11.2000
Branche
Herstellung von Fahrrädern sowie von BehindertenfahrzeugenHerstellung von KrafträdernPatentanwaltskanzleien
Gegenstand
Entwicklung, Herstellung und Vertrieb des Zweirades im Umfang der Patente, gekennzeichnet mit den Marken, sowie Ersatzteilen und Zubehör davon. Die Gesellschaft ist berechtigt, Lizenzen an den Schutzrechten zu vergeben, sowie weitere Schutzrechte, wie Patente, Marken und Gebrauchsmuster, für Verbesserungen und Weiterentwicklungen des patentierten Gegenstandes anzumelden.

Historie

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Management

NameRolle
Christian Schmautz
seit 13.4.2015
Liquidator
Werner Nowak
seit 12.10.2011
Prokura

Konzern- und Jahresabschlüsse

Skyver GmbH

Penzberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 252.627,76 213.721,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 237.613,26 213.319,00
II. Sachanlagen 15.014,50 402,50
B. Umlaufvermögen 203.051,83 160.927,97
I. Vorräte 145.554,00 136.400,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 56.808,54 24.333,17
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 689,29 194,80
C. Rechnungsabgrenzungsposten 8.073,20 797,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 298.686,80 155.309,45
Bilanzsumme, Summe Aktiva 762.439,59 530.755,92

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 75.000,00 75.000,00
II. Verlustvortrag 230.309,45 235.080,23
III. Jahresfehlbetrag 143.377,35 -4.770,78
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 298.686,80 155.309,45
B. Rückstellungen 7.505,15 3.532,51
C. Verbindlichkeiten 754.934,44 527.223,41
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 521.634,44 395.638,35
Bilanzsumme, Summe Passiva 762.439,59 530.755,92

Anhang


 
 
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Anschaffungskosten beweglicher Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 150,00 Euro wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 Euro aber nicht mehr als 1.000,00 Euro wurde ein Sammelposten gebildet und linear über 5 Jahre abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

-  Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

-  Ausleihungen zum Nennwert

-  unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

-  sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalte
Betrag
 
Euro
Ausleihungen
0,00
Forderungen
0,00
Verbindlichkeiten
360.000,00


Die Angaben beinhalten nicht diejenigen Beträge, die den Geschäftsführern zuzurechnen sind.


Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Erster Geschäftsführer:
Schmautz Christian
ausgeübter Beruf:
Kaufmann
Weitere Geschäftsführer:
Haubold Hans Peter
ausgeübter Beruf:
Kaufmann


Unterschrift der Geschäftsführung
  

Penzberg, 28.12.2011
 
Ort, Datum
Unterschrift

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 360.000,00 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 130.000,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 09.12.2011 festgestellt.

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