Stammdaten

Register
Amtsgericht Ulm HRB 4606
Eingetragen
13.7.2000
Branche
Herstellung von Ausbauelementen aus MetallHerstellung von Türen und Fenstern aus KunststoffenHerstellung von Schlössern und Beschlägen aus unedlen Metallen
Gegenstand
Gegenstand geändert; nun: Fensterbau und Herstellung von Dach- und Wandverkleidungen aus Metall

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Mario Brendel
seit 1.2.2021
Prokura
Maximilian Bader
seit 12.1.2021
Geschäftsführer
Rolf Braunsteffer
seit 3.7.2009
Prokura

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
70.00%
30.00%

Gesellschafter
Beta

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
BHM Verwaltungs GmbH
Germany
70.000 €
70.00%
Mario Brendel
Weilersteig 12, 89143 Blaustein
30.000 €
30.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Nonnenmacher GmbH

Staig

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 411.467,00 254.622,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 716,00 5.037,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 716,00 5.037,00
II. Sachanlagen 410.751,00 249.585,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 1.168,00 1.306,00
2. technische Anlagen und Maschinen 219.997,00 84.785,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 189.586,00 163.494,00
B. Umlaufvermögen 2.023.641,89 1.466.002,88
I. Vorräte 574.161,70 185.817,14
1. In Ausführung befindliche Bauaufträge 2.223.659,73 1.990.603,96
2. fertige Erzeugnisse und Waren 213.334,34 152.300,02
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen (offen aktivisch abgesetzt) -1.862.832,37 -1.957.086,84
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 643.631,04 533.466,76
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 634.493,01 460.417,38
2. sonstige Vermögensgegenstände 9.138,03 73.049,38
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 805.849,15 746.718,98
C. Rechnungsabgrenzungsposten 16.509,56 11.882,90
Summe Aktiva 2.451.618,45 1.732.507,78

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 1.109.052,83 812.457,26
I. Gezeichnetes Kapital 100.000,00 100.000,00
II. Bilanzgewinn 1.009.052,83 712.457,26
B. Rückstellungen 495.533,63 256.317,61
1. Steuerrückstellungen 211.716,52 58.646,37
2. sonstige Rückstellungen 283.817,11 197.671,24
C. Verbindlichkeiten 824.605,27 641.004,55
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 24.959,75 27.143,24
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 377.349,28 118.721,05
3. sonstige Verbindlichkeiten 422.296,24 495.140,26
davon aus Steuern 218.479,45 186.153,34
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 40,00 1.082,05
D. Passive latente Steuern 22.426,72 22.728,36
Summe Passiva 2.451.618,45 1.732.507,78

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung und bei der Offenlegung (§§ 288, 326 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

I. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

II. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Wertpapiere wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

2. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

3. Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden vom Mandanten nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

B. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Der Gewinnvortrag betrug zum 01.01.2023 EUR 712.457,26.

I. Aktivposten

Angaben zu den Forderungen ggü. den Gesellschaftern (§ 42 Abs. 3 GmbHG):

Es liegen keine Forderungen zum Abschlussstichtag vor.

II. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren belaufen sich auf EUR 0,00.

Angabe der Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern:

Es liegen Verbindlichkeiten in Höhe von 146.383,80 EUR zum Abschlussstichtag vor.

III. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Am Abschlussstichtag bestanden folgende Haftungsverhältnisse:

Bezeichnung EUR
Verbindlichkeiten aus Begebung und Übertragung von Wechseln 0,00
Verbindlichkeiten aus Bürgschaften 0,00
Verbindlichkeiten aus Gewährleistungsverträgen 0,00
Haftung aus der Bestellung sonstiger Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten 0,00

B. Ergänzende Angaben

Gemäß Gesellschafterbeschluss vom 19.11.2024 wird der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 festgestellt und genehmigt. Dem Geschäftsführer wird Entlastung erteilt.

Die durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten beträgt 22.

I. Angaben zur Geschäftsführung

Geschäftsführer der Firma waren im Geschäftsjahr 01.01.2023 - 31.12.2023 der Bachelor of Engineering Maximilian Bader (89250 Senden), der einzelvertretungsberechtigt ist.

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