ARTLINE Kunsthandel GmbHLiquidiert

12159 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 92645
Eingetragen
28.6.2004
Branche
Einzelhandel mit Antiquitäten und antiken TeppichenGroßhandel mit AnstrichmittelnEinzelhandel mit sonstigen Kunst- und Kulturerzeugnissen a. n. g.
Gegenstand
An- und Verkauf von Bildern, sonstigen Kunst- und kunstgewerblichen Gegenständen sowie von Rahmen und Spiegeln.

Historie

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Management

NameRolle
Yonatan Ben Dor
seit 2.1.2013
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

ARTLINE Kunsthandel GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 70.688,76 6.766,98
I. Sachanlagen 1.439,00 2.516,00
II. Finanzanlagen 69.249,76 4.250,98
B. Umlaufvermögen 26.112,58 99.462,91
I. Vorräte 0,00 55.135,40
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 20.646,29 43.899,89
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 13.224,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 5.466,29 427,62
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 3.013,50
Bilanzsumme, Summe Aktiva 96.801,34 109.243,39

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 73.641,20 73.641,20
I. gezeichnetes Kapital 160.000,00 160.000,00
II. Bilanzverlust 86.358,80 86.358,80
davon Verlustvortrag 86.358,80 86.358,80
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 194,00 337,00
C. Rückstellungen 3.200,00 3.300,00
D. Verbindlichkeiten 19.766,14 31.965,19
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 19.766,14 31.965,19
Bilanzsumme, Summe Passiva 96.801,34 109.243,39

Anhang zum 31.Dezember 2012


1. Allgemeine Angaben
 
1.1 Allgemeines


Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2012 wurde nach den Vorschriften des am 1. Januar 1986 in Kraft getretenen Bilanzrichtlinien-Gesetzes erstellt.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die Liquidation der Gesellschaft wurde zum 1. Januar 2013 eröffnet. Die Schlussbilanz gilt auch als Liquidationseröffnungsbilanz.

2. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher  Maßnahmen
 
2.1 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss der Artline Kunsthandel GmbH wurde auf der Grundlage der neuen Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit einem Wert von mehr als Euro 150,- bis zu einem Wert von Euro 1.000,- wurden im Jahre des Zugangs in einem Sammelposten erfasst und über 5 Jahre abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten
- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten
- unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert
- Ausleihungen zum Nennwert
- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten
-   Lebensversicherungen zum Rückkaufswert (kein Aktivausweis; Saldierung mit entsprechender Rückstellung; Darstellung entsprechend dem BilMoG) soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Eine Abzinsung war nicht erforderlich.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

3. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung
 
3.1 Ergebnisverwendung und Rücklagenentwicklung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuss beträgt Euro 0,00.

Einschließlich des zu berücksichtigenden Verlustvortrags ergibt sich ein Betrag von Euro - 86.358,80, der zu verwenden ist.

Zur Ausschüttung ist ein Betrag von Euro 0,00 vorgesehen. Auf neue Rechnung werden Euro - 86.358,80 vorgetragen.

4. Sonstige Pflichtangaben
 
4.1 Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Der Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Andere Umstände waren nicht erkennbar.

4.2 Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Herr Yonatan Ben Dor

Der Geschäftsführer wurde auch ab dem 1. Januar 2013 zum Liquidator bestellt.

4.3 Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag
Verbindlichkeiten 0,00 Euro
Forderungen 68.989,76 Euro


Berlin, im April 2013

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2012 - 31.12.2012

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR. Der Betrag der Finanzanlagen gegenüber Gesellschaftern beträgt 68.989,76 EUR.

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 7.505,37 EUR. Der Betrag der Finanzanlagen gegenüber Gesellschaftern beträgt 3.990,98 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 13.04.2013 festgestellt.

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