Stammdaten

Register
Amtsgericht Stendal HRB 209578
Eingetragen
28.9.1995
Branche
Private Wach- und Sicherheitsdienste für VeranstaltungenSonstige private Wach- und SicherheitsdiensteGeld- und Wertdienste
Gegenstand
Wach- und Sicherheitsleistungen gem. § 34 a GewO; Maklerleistungen gem. § 34 c GewO; Erbringung von Bewachungsleistungen im Sinne von § 34 a Gewerbeordnung, ferner Durchführung von gebäudenahen Dienstleistungen, insbesondere Reinigung von Objekten und Anlagen sowie Erbringung von Gebäudemanagementleistungen, ferner Archivierung und Verwaltung von Akten und sonstigen Dokumenten.

Historie

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Management

NameRolle
Patrick Kühr
seit 7.7.2025
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

75.00% identifiziert25.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
50.00%
25.00%

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
MDW Projektservice GmbHEigenbeteiligung
25.00%

Gesellschafter

3 Gesellschafter

GmbH-Struktur

2 von 3 angezeigt

06800 Raguhn-Jeßnitz OT Jeßnitz
25.000 DM
50.00%
06193 Petersberg OT Gutenberg
12.500 DM
25.00%

Beteiligungen

NameAnteil
25.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

MDW Projektservice GmbH

Halle (Saale)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 7.732,00 9.393,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 8,00 108,00
II. Sachanlagen 7.724,00 9.285,00
B. Umlaufvermögen 138.948,02 126.136,84
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 134.726,32 124.242,48
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 33.321,02 31.275,86
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 4.221,70 1.894,36
C. Rechnungsabgrenzungsposten 725,50 806,23
Bilanzsumme, Summe Aktiva 147.405,52 136.336,07

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 29.034,71 11.737,80
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Bilanzgewinn 3.470,12 -13.826,79
davon Verlustvortrag 13.826,79 15.504,03
B. Rückstellungen 19.303,32 17.743,42
C. Verbindlichkeiten 99.067,49 106.854,85
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 69.471,26 77.962,48
Bilanzsumme, Summe Passiva 147.405,52 136.336,07

Anhang


A. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.
Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen werden innerhalb der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer linear vorgenommen. Bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von bis zu 410 € (geringwertige Wirtschaftsgüter) werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert, dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.
Die liquiden Mittel werden zum Nominalwert angesetzt.
Das gezeichnete Kapital ist zum Nennwert angesetzt.
Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.
Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

B. Informationen zur Bilanz
Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt am Bilanzstichtag Null € (Vorjahr Null €).
Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren beträgt am Bilanzstichtag Null € (Vorjahr Null €).
Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt am Bilanzstichtag Null € (Vorjahr Null €).
Der Gesamtbetrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt am Bilanzstichtag 29.099,93 € (Vorjahr 31.275,86 €).

C. Sonstige Angaben
Geschäftsführungsorgane
Im Berichtsjahr wurden die Geschäfte der Gesellschaft von Frau Kornelia Lengen geführt. Außer dem Geschäftsführer waren im Berichtsjahr keine weiteren Organe bestellt.

Halle, 11. Januar 2013
Der Geschäftsführer:
gez. Kornelia Lengen
  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 29.099,93 EUR.

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 31.275,86 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 11.01.2013 festgestellt.

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