TS Concept GmbHLiquidiert

Fichtenweg 31, 83052 Bruckmühl, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Traunstein HRB 26641
Vorher
MTS Office Concept GmbH
Eingetragen
27.6.2008
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und SoftwareGroßhandel mit sonstigen Büromaschinen und -einrichtungenGroßhandel mit Anstrichmitteln
Gegenstand
Vertrieb von Druckergeräten und -zubehör, Aufbereitung und Wiederbefüllung von Tintenpatronen und Tonerkartuschen, Handel mit Büromaterial sowie Durchführung von Reparaturen und Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit Druckergeräten

Historie

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Management

NameRolle
Stefan Rapp
seit 12.1.2018
Geschäftsführer
Thomas Rudolf Stahl
seit 12.1.2018
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

MTS Office Concept GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 7.945,00 10.282,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2.914,00 3.148,00
II. Sachanlagen 5.031,00 7.134,00
B. Umlaufvermögen 62.091,76 56.653,67
I. Vorräte 50.880,14 42.656,05
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.095,63 3,27
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 10.115,99 13.994,35
C. Rechnungsabgrenzungsposten 946,53 582,61
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 2.493,61 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 73.476,90 67.518,28

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 11.132,99
I. gezeichnetes Kapital 25.500,00 25.500,00
II. Kapitalrücklage 90.000,00 90.000,00
III. Verlustvortrag 104.367,01 56.553,87
IV. Jahresfehlbetrag 13.626,60 47.813,14
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 2.493,61 0,00
B. Rückstellungen 4.274,00 3.534,00
C. Verbindlichkeiten 69.202,90 52.851,29
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 69.202,90 52.851,29
Bilanzsumme, Summe Passiva 73.476,90 67.518,28

Anhang

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der MTS Office Concept GmbH wurde nach Maßgabe der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs sowie unter Beachtung der steuerlichen Vorschriften aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes sowie des Gesellschaftsvertrags zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren angewendet.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die Gesellschaft hat von den größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften gemäß den §§ 266 und 288 HGB Gebrauch gemacht. Ein Lagebericht wurde unter Ausübung des Wahlrechts gemäß § 264 Abs. 1 S. 3 HGB nicht erstellt.

2. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

a) Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nominalwert angesetzt. Erkennbare Ausfallrisiken sind durch Bildung von Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet und tragen allen erkennbaren Risiken in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme Rechnung.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

b) Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

c) Geschäftsjahresabschreibung

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem als Anlage 1 beigefügten Anlagenspiegel zu entnehmen.

d) Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren und Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 0,00 EUR.

3. Sonstige Pflichtangaben

a) Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer:

Rapp Stefan

Cumpanas Mario

b) Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag (EUR)
- Verbindlichkeiten  
Gesellschafterkonto 1792: 25.162,65
Gesellschafterkonto 1796: 14.902,52
Gesellschafterkonto 1797: 15.000,00

c) Angaben nach § 40 Abs. 1 GmbHG

Zum Zeitpunkt der Abschlußerstellung waren folgende Personen an der Gesellschaft beteiligt:

Name Vorname Wohnort Einlage
Rapp Stefan 83052 Bruckmühl 8.500,00
Cumpanas Mario 83052 Bruckmühl 8.500,00
Stahl Thomas 81667 München 8.500,00

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 55.065,17 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 44.666,83 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

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