Khawaja Medical Technology GmbH

Bruckmeierweg 4, 82041 Oberhaching, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 235567
Eingetragen
1.9.2017
Branche
Herstellung von Bestrahlungs- und Elektrotherapiegeräten und elektromedizinischen GerätenGroßhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln, Dental- und LaborbedarfErbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
Gegenstand
Entwicklung von Software und Hardware insbesondere im Bereich der Medizin, Beratung von Herstellern medizinscher Geräte, Produktion von medizinischen Geräten und Vertrieb und Handel medizinischer Geräte im In- und Ausland.

Historie

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Management

NameRolle
Antoun Khawaja
seit 1.9.2017
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
A***** K******
0.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Antoun Khawaja
81475 München, Unterwaldenstraße 7

Konzern- und Jahresabschlüsse

Khawaja Medical Technology GmbH

Gräfelfing

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 17.08.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva

31.12.2017
EUR
16.8.2017
EUR
A. Anlagevermögen 14.586,00 0,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 7.144,00 0,00
II. Sachanlagen 7.442,00 0,00
B. Umlaufvermögen 76.013,93 0,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 29.731,42 0,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 46.282,51 0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.249,80 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 93.849,73 0,00

Passiva

31.12.2017
EUR
16.8.2017
EUR
A. Eigenkapital 60.130,87 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 0,00
II. Jahresüberschuss 35.130,87 0,00
B. Rückstellungen 18.728,50 0,00
C. Verbindlichkeiten 14.990,36 0,00
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 14.990,36 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 93.849,73 0,00

Anhang für das Geschäftsjahr 2017

A. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Allgemeine Bilanzierungsgrundsätze (§ 284 Abs. 2 Nr. 1 HGB)
Die Aufstellung der Bilanz zum 31.12.2017 erfolgte unter Anwendung des allgemeinen Bewertungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit. Besondere Bilanzierungsmethoden sowie Aktivierungs- oder Passivierungs- wahlrechte wurden nicht in Anspruch genommen.

Angewandte Bewertungsmethoden beim Jahresabschluss 2017
Die Vermögensgegenstände des Anlage- und Vorratsvermögens wurden mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. Bei den Anschaffungskosten sind auch Anschaffungsnebenkosten berücksichtigt.

Die Bilanzansätze für das Anlagevermögen wurden um planmäßige Abschreibungen vermindert; es wurden lineare und degressive Abschreibungen verrechnet. Bewegliche Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten von bis zu Euro 410,00 wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. Außergewöhnliche Abschreibungen waren im Jahre 2017 nicht veranlasst.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten
- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten
- Ausleihungen zum Nennwert
- unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert
- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten
Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Der Bestand des Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurde durch eine körperliche Bestandsaufnahme zum Bilanzstichtag 31.12.2017 ermittelt und mit Einstandspreisen beziehungsweise dem niedrigeren beizulegenden Wert bewertet.

Die in Ausführung befindlichen Bauaufträge wurden zu Einzelkosten zuzüglich notwendiger Gemeinkosten auf die Lohnkosten und Fremdleistungen bewertet. Soweit veranlasst wurde der niedrigere beizulegende Wert angesetzt, der sich nach dem Grundsatz der verlustfreien Bewertung aus den voraussichtlichen Erlösen abzüglich der nach dem Bilanzstichtag noch anfallenden Kosten errechnet.

Die Forderungen sind mit dem Nominalbetrag bilanziert; Wertminderungen wegen Uneinbringlichkeit sowie wegen Kürzung des Rechnungsbetrages wurden im Einzelfall direkt abgeschrieben. Für das allgemeine Ausfallrisiko sowie für Zinsverluste wurde eine Pauschalwertberichtigung vorgenommen.

Die Kassenbestände und Bankguthaben sind zu Nennwerten bilanziert.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten enthält die Umsatzsteuer auf erhaltene Anzahlungen.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde gem. § 253 Abs. 1 S. 2 HGB in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet.

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen sind mit dem Betrag der voraussichtlichen Inanspruchnahme bilanziert und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.
Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung sind mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet. Soweit der Kurs am Tage des Geschäftsvorfalles bei Forderungen darunter bzw. bei Verbindlichkeiten darüber lag, ist dieser angesetzt.
Bei Deckung durch Termingeschäfte war darüber hinaus der Terminkurs maßgebend.

B. Informationen zur Bilanz

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als
5 Jahren betrug zum Bilanzstichtag 0,00 Euro.

C. Sonstige Angaben

Geschäftsführerorgane

Im Berichtsjahr wurden die Geschäfte der Gesellschaft von Herrn Dr.-Ing. Antoun Khawaja geführt.

München, 23.11.2018

Der Geschäftsführer
Gez. Dr.-Ing. Antoun Khawaja

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

17.8.2017 - 31.12.2017

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 4.453,09 EUR.

17.8.2016 - 16.8.2017

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 06.12.2018 festgestellt.

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