Fliesen Bartl GmbHLiquidiert

09224 Chemnitz, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Chemnitz HRB 19247
Eingetragen
25.10.2001
Branche
Großhandel mit SanitärkeramikGroßhandel mit sonstigen Baustoffen und BauelementenGroßhandel mit Anstrichmitteln
Gegenstand
Groß- und Einzelhandel mit Fliesen und zugehörigen Baustoffen.

Historie

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Management

NameRolle
Fritz Bartl
seit 27.8.2003
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Fliesen Bartl GmbH

Chemnitz

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 17.048,00 69.534,00
I. Sachanlagen 17.048,00 12.419,00
II. Finanzanlagen 0,00 57.115,00
B. Umlaufvermögen 139.668,91 150.712,37
I. Vorräte 111.519,82 114.426,94
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 27.293,92 19.988,47
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 855,17 16.296,96
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.479,26 4.197,12
D. Aktive latente Steuern 4.231,05 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 165.427,22 224.443,49

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 366,85 25.008,36
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzverlust 24.633,15 -8,36
davon Gewinnvortrag 8,36 -4.664,92
B. Rückstellungen 57.156,00 90.470,52
C. Verbindlichkeiten 107.904,37 108.964,61
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 22.271,98 108.964,61
Bilanzsumme, Summe Passiva 165.427,22 224.443,49

Anhang für das Geschäftsjahr 2010

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Fliesen Bartl GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde gem. § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet. Die Pensionsrückstellungen betragen Euro 119.754. Aufgrund der Umstellung des Bewertungsverfahrens zur Ermittlung der Pensionsrückstellung wurde von der Möglichkeit des Art. 67 Abs 1 EGHGB gebrauch gemacht. Der verbleibende noch nicht zugeführte Unterschiedsbetrag zur Pensionsrückstellung beträgt am 31.12.2010 Euro 31.698.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die bisher üblichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden in den folgenden Fällen geändert:

Aufgrund der erstmaligen Anwendung des BilmoG musste das Bewertungsverfahren zur Berechnung der Pensionsrückstellung geändert werden.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und

Verlustrechnung

Pensionsrückstellungen

Zur Ermittlung der Pensionsrückstellung wurde die projected unit method (PU-Methode) i.S.d. IAS 19 angewandt.

Für die Berechnungen wurden folgende Annahmen getroffen:

Zinssatz 5,15 %
erwartete Lohn- und Gehaltssteigerungen 0,00 %
zugrunde gelegte Sterbetafel Heubeck  

Der Wert der Pensionsrückstellungen wurde anhand des versicherungsmathematischen Gutachtens vom 07.10.2011 der febs Consulting GmbH übernommen.

Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden

Für die Saldierung von Schulden aus Altersvorsorgeverpflichtungen mit verrechnungsfähigen Vermögenswerten wurden folgende Werte ermittelt:

Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden Euro
Erfüllungsbetrag der Schulden 119.754,00
Anschaffungskosten der verrechneten Vermögenswerte 65.802,00
Zeitwert der verrechneten Vermögenswerte 65.802,00
verrechnete Aufwendungen 17516,00
verrechnete Erträge 8.687,00

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 22.271,98 (Vorjahr: Euro 108.964,61).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit> 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 85.632,39 (Vorjahr: Euro 93.724,99).

Gegenüber Gesellschaftern bestehen Verbindlichkeiten in Höhe von 85.632,39 €.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Friedrich Bartl

Unterschrift der Geschäftsführung

 

Chemnitz den 28.03.2012

gez. Friedrich Bartl, Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

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