Karl Wagner GmbHLiquidiert

97840 Hafenlohr, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Würzburg HRB 3849
Eingetragen
9.10.1990
Branche
Wagniskapital-BeteiligungsgesellschaftenBeteiligungsgesellschaftenManagementtätigkeiten von sonstigen Holdinggesellschaften
Gegenstand
Die Vermögensverwaltung der Gesellschaft.

Historie

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Management

NameRolle
Karl Wagner
seit 18.10.2017
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

8771 Hafenlohr
50.000 DM
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Karl Wagner GmbH

Hafenlohr

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Umlaufvermögen 418.737,19 159.579,07
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 153.986,05 159.579,07
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 1.572,90 1.797,60
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 264.751,14 0,00
B. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 272.587,35
Bilanzsumme, Summe Aktiva 418.737,19 432.166,42

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 62.732,55 97.043,13
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Kapitalrücklage 15.190,07 15.190,07
III. Gewinnvortrag 56.288,47 54.050,50
IV. Jahresfehlbetrag 34.310,58 -2.237,97
B. Rückstellungen 355.873,00 332.674,13
C. Verbindlichkeiten 131,64 2.449,16
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 131,64 2.449,16
Bilanzsumme, Summe Passiva 418.737,19 432.166,42

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Wagner Karl GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

- Ausleihungen zum Nennwert

- unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde gem. § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet. Die Pensionsrückstellungen betragen Euro 355.273,00.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Grundlagen für die Umrechnung von Fremdwährungsposten in Euro

Der Jahresabschluss enthält auf fremde Währung lautende Sachverhalte, die in Euro umgerechnet wurden.

Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung sind mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet. Soweit der Kurs am Tage des Geschäftsvorfalles bei Forderungen darunter bzw. bei Verbindlichkeiten darüber lag, ist dieser angesetzt.

Bei Deckung durch Termingeschäfte war darüber hinaus der Terminkurs maßgebend.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Aktivierte Aufwendungen für die Währungsumstellung auf den Euro

Folgende Aufwendungen wurden für die Währungsumstellung auf den Euro aktiviert: € 2.359,20.

Pensionsrückstellungen

Zur Ermittlung der Pensionsrückstellung wurde das Anwartschaftsbarwertverfahren laut versicherungsmathematischem Gutachten angewendet.

Angabe zu Verbindlichkeiten

Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag (Höchstwertprinzip) bewertet.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer 5 Jahre € 0,00
Vom Gesamtbetrag sind durch  
a) Grundschuld € 0,--
b) Sicherungsübereignungen im Rahmen der AGB € 0,--
c) aus Leasingvereinbarungen Folgejahre € 0,--
gesichert.  
Der Bilanzposten Rückstellungen beinhaltet  
a) Steuerrückstellungen € 0,00
b) Sonstige Rückstellungen € 600,00
c) Pensionsrückstellungen € 355.273,00

Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Erster Geschäftsführer: Karl Wagner ausgeübter Beruf: Geschäftsführer

Hafenlohr, den 18.05.2011

Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer

Zu den zu Gunsten einzelner Geschäftsführer vergebenen Krediten wird berichtet:

Kreditentwicklung Betrag
Euro
Stand bisheriger Kredite 157.557,54
Rückzahlungen im Berichtsjahr 5.144,39
Neuvergaben im Berichtsjahr 0,00
= neuer Kreditbestand 152.413,15

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 18.05.2011 festgestellt.

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