Paul Kitawa
Limited
Calau
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2009
EUR |
31.12.2008
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
51.332,00 |
64.645,00 |
| I.
Sachanlagen |
51.332,00 |
64.645,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
37.813,94 |
82.395,34 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
4.665,94 |
14.684,65 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
3.069,38 |
3.069,38 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
33.148,00 |
67.710,69 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
662,49 |
438,78 |
| D.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
46.847,98 |
8.291,28 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
136.656,41 |
155.770,40 |
Passiva
|
|
31.12.2009
EUR |
31.12.2008
EUR |
| A.
Eigenkapital |
0,00 |
0,00 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
1.400,00 |
1.400,00 |
| II.
Verlustvortrag |
9.691,28 |
7.152,84 |
| III.
Jahresfehlbetrag |
38.556,70 |
2.538,44 |
| IV.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
46.847,98 |
8.291,28 |
| B.
Sonderposten mit Rücklageanteil |
4.700,00 |
4.700,00 |
| C.
Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen |
875,00 |
11.375,00 |
| D.
Rückstellungen |
6.350,00 |
9.352,49 |
| E.
Verbindlichkeiten |
124.731,41 |
130.342,91 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
63.834,86 |
56.740,97 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
136.656,41 |
155.770,40 |
Anhang
zum
31. Dezember 2009
der
paul kitawa ltd.
Poststraße 15
03205 Calau
I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft
im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB.
Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und
Verlustrechnung entspricht den Vorschriften des HGB, dabei
wurde von den größenabhängigen
Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften
entsprechend §§ 325 Abs. 1 und 326 HGB Gebrauch
gemacht.
Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde auf der
Grundlage der neuen Rechnungslegungsvorschriften des
Handelsgesetzbuchs und unter Berücksichtigung des
GmbH-Gesetzes aufgestellt.
Der Jahresabschluss wurde ohne Verwendung des
Jahresergebnisses aufgestellt.
II. Angaben zur Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden
Die Wertansätze in der Bilanz der Gesellschaft
zum 31.12.2008 wurden unverändert als
Bilanzvorträge übernommen.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert
angesetzt.
Kassenbestand, Bankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks
Bankguthaben sind zum Nennwert angesetzt.
Rückstellungen
Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach
vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbare
Risiken.
Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten wurden zum
Rückzahlungsbetrag angesetzt.
III. Angaben zur Bilanz
Die
Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:
Steuerrückstellungen
|
Euro
|
0,00
|
Sonstige
Rückstellungen
|
Euro
|
6.350,00
|
|
Euro
|
6.350,00
|
IV. Sonstige Angaben
Geschäftsführung
Alleinvertretungsberechtigter
Geschäftsführer der Gesellschaft ist:
Calau, den 20. September 2010
Mario Hambsch
(Geschäftsführer)
Angabe der
Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschaftern
1.1.2009 -
31.12.2009
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern beträgt 37.349,22 EUR. Der Betrag der
Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände
gegenüber Gesellschaftern beträgt 3.069,38
EUR.
1.1.2008 -
31.12.2008
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern beträgt 41.354,55 EUR. Der Betrag der
Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände
gegenüber Gesellschaftern beträgt 3.069,38
EUR.
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.09.2010 festgestellt.
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