Stammdaten

Register
Amtsgericht Chemnitz HRB 24581
Eingetragen
23.12.2008
Branche
Herstellung von SportgerätenErbringung von Dienstleistungen des Sports a. n. g.Betrieb von Sportanlagen
Gegenstand
Herstellung, Betreibung, Planung und Montage sowie Vertrieb von Sportanlagen, insbesondere Turn- und Sportgeräten und Kletterwänden, sowie Durchführung der ausschließlich im Zusammenhang mit der Montage erforderlichen baulichen Maßnahmen.

Historie

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Management

NameRolle
Reimar Nestler
seit 23.12.2008
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Reimar Nestler
Chemnitz
125.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Connect Way GmbH

Chemnitz

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Anhang für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016

Connect Way GmbH, Chemnitz

Amtsgericht Chemnitz, HRB 24581

A. ALLGEMEINE ANGABEN

1. Generalnorm

Dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 liegen die Vorschriften des Handelsgesetzbuches über die Rechnungslegung von Kapitalgesellschaften, die ergänzenden Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung sowie die Regelungen des Gesellschaftsvertrages zugrunde.

2. Darstellungsstetigkeit

Der Jahresabschluss wurde unter erstmaliger Anwendung der durch das BilRUG geänderten Gliederungsvorschriften (§§ 266, 275 HGB) aufgestellt.

Im Berichtsjahr wurde das Prinzip der Darstellungsstetigkeit beachtet.

3. Vergleichbarkeit mit dem Vorjahr

Umgliederungen aufgrund der Neudefinition der Umsatzerlöse gemäß § 277 Abs. 1 HGB in der Fassung des BilRUG waren nicht vorzunehmen.

Die Vergleichbarkeit mit dem Vorjahr wurde beachtet.

Die Gesellschaft hat ihre Organisationsstruktur gravierend verändert. Deshalb sind die Vorjahreszahlen aus der Bilanz mit dem aktuellen Jahr nur eingeschränkt vergleichbar.

Der "Nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag" ist im Wesentlichen durch Rangrücktritte gedeckt. Die Gesellschaft weist in 2017 einen positiven Trend auf und erzielt Jahresüberschüsse.

B. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

1. Bilanzierungsmethoden

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 wurde nach den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches und des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung erstellt.

Auf die Rechnungslegung der Gesellschaft finden die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB Anwendung.

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Ansatzvorschriften der §§ 246-251 HGB sowie der Anwendung der besonderen Ansatzvorschriften für Kapitalgesellschaften, §§ 268-274a, 276-277 HGB aufgestellt.

Gliederung

Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht dem § 266 HGB.

2. Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Bewertungsvorschriften der §§ 252-256a HGB aufgestellt.

Die Bewertungswahlrechte wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert angewandt.

Im Einzelnen erfolgte die Bewertung wie folgt:

ANLAGEVERMÖGEN

Immaterielle Vermögensgegenstände

sind zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen bewertet.

Sachanlagen

sind mit den Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten abzüglich Skonti bewertet.

Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen linear unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

Geringwertige Anlagegegenstände mit Anschaffungskosten bis EUR 410,00 wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

UMLAUFVERMÖGEN

Vorräte

sind unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bzw. mit dem niedrigeren beizulegenden Wert bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

sind mit ihren Nominalwerten abzüglich Einzel- und Pauschalwertberichtigungen angesetzt.

Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

sind zu Nennwerten bewertet.

RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

sind zu Nennwerten bewertet.

AKTIVE LATENTE STEUERN

sind zu Nennwerten bewertet.

EIGENKAPITAL

Gezeichnetes Kapital

ist zum Nennwert angesetzt.

RÜCKSTELLUNGEN

wurden in Höhe des nach dem Grundsatz vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages dotiert und berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und erkennbaren Risiken.

VERBINDLICHKEITEN

sind zu Erfüllungsbeträgen bewertet.

C. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

1. Eigenkapital

Im Bilanzverlust ist ein Verlustvortrag in Höhe von EUR 208.623,51 enthalten.

2. Verbindlichkeiten

2.1 Restlaufzeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

bis zu einem Jahr EUR 776.988,61
bis zu fünf Jahren EUR 211.942,79
über fünf Jahren EUR 295.374,14

Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 300.000,00 sind durch Ausfallbürgschaft der Bürgschaftsbank Sachsen besichert.

D. SONSTIGE ANGABEN

durchschnittliche Zahl der während des Gj. beschäftigten Arbeitnehmer

Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich 24 Arbeitnehmer zuzüglich ein Geschäftsführer sowie keine Auszubildende beschäftigt.

E. UNTERSCHRIFT GEMÄß § 245 HGB

Connect Way GmbH,

Chemnitz

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

 

Chemnitz, 6. November 2017

gez. Reimar Nestler, Geschäftsführer

Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVA

31.12.2016 31.12.2015
EUR EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN    
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.990,00 2.519,00
II. Sachanlagen 60.105,00 58.176,00
B. UMLAUFVERMÖGEN    
I. Vorräte 214.552,12 775.054,15
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 279.140,09 755.484,29
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 4.612,97 1.657,01
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 1.845,13 2.305,21
D. AKTIVE LATENTE STEUERN 395.860,00 0,00
E. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG 371.900,23 183.623,51
  1.330.005,54 1.778.819,17

PASSIVA

   
  31.12.2016 31.12.2015
  EUR EUR
A. EIGENKAPITAL    
I. Gezeichnetes Kapital 125.000,00 25.000,00
II. Bilanzverlust -496.900,23 -208.623,51
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 371.900,23 183.623,51
  0,00 0,00
B. RÜCKSTELLUNGEN 45.700,00 6.566,17
C. VERBINDLICHKEITEN 1.284.305,54 1.772.253,00
  1.330.005,54 1.778.819,17

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