Glamory GmbH & Co. KG

24568 Kaltenkirchen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Kiel HRA 7206 KI
Eingetragen
12.5.2010

Historie

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Gesellschafter

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Glamory GmbH & Co. KG

Norderstedt

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

BILANZ zum 31. Dezember 2011

AKTIVA

EUR Geschäftsjahr
EUR
Vorjahr
EUR
A. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. fertige Erzeugnisse und Waren 40.159,00 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 6.215,59 2.706,68
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 16.000,00 500,00
3. sonstige Vermögensgegenstände 0,00 22.215,59 1.003,32
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 5.154,73 44,27
B. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Fehlbetrag
I. Kommanditisten
1. durch Verluste entstandenes negatives Kapital 286,66 0,00
Sonstige Aktiva 1.000,00 320,20
68.815,98 4.574,47

PASSIVA

EUR Geschäftsjahr
EUR
Vorjahr
EUR
A. Eigenkapital
I. Kapitalanteile persönlich haftender Gesellschafter 0,00 25.961,65
II. Kapitalanteile Kommanditisten 2,00 2,00
III. Jahresüberschuss 56.949,87 - 26.648,05
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen 2.739,41 432,21
2. sonstige Rückstellungen 1.200,00 3.939,41 800,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4.102,79 4.026,66
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 4.102,79 (EUR 4.026,66)
2. sonstige Verbindlichkeiten 3.821,91 7.924,70 0,00
- davon aus Steuern EUR 3.821,91 (EUR 0,00)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.821,91 (EUR 0,00)
68.815,98 4.574,47

Anhang 2011

1. Anwendung der handelsrechtlichen Vorschriften

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2011 ist nach den handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellt.

Zur Verbesserung der Klarheit der Darstellung sind in der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung einzelne Posten zusammengefaßt und in diesem Anhang gesondert ausgewiesen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung folgt dem Gesamtkostenverfahren.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des vorangegangenen Geschäftsjahres wurden grundsätzlich beibehalten.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet.

Geringwertige Anlagegüter werden im Zugangsjahr in voller Höhe abgeschrieben, der Abgang wird unterstellt.

Das Vorratsvermögen wurde gemäss des Einzelbewertungsgrundsatzes mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Infolge des strengen Niederstwertprinzips wurde von der Bewertung mit dem niedrigeren beizulegenden Wert Gebrauch gemacht.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nennwert angesetzt.

Bei der Bemessung der übrigen Rückstellungen wurden alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten in Höhe des Betrages berücksichtigt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

3. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

(1) Anlagevermögen

Zur Aufgliederung der in der Bilanz zusammengefassten Anlageposten und ihre Entwicklung im Berichtsjahr siehe den Anlagenspiegel.

(2) Forderungen

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

(3) Gezeichnetes Kapital

Das Kommanditkapital ist mit € 2,00 im Handelsregister eingetragen und zum Bilanzstichtag vollständig eingezahlt.

(4) Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Sonstige Passiva) haben eine Laufzeit von über 5 Jahren. Die Restlaufzeit aller übrigen Verbindlichkeiten ist kleiner einem Jahr.

4. Sonstige Angaben

Angabepflichten

Es wurde von den grössenabhängigen Befreiungen des § 288 HGB Gebrauch gemacht.

5. Geschäftsführer

Die Geschäftsführung der Gesellschaft erfolgte durch die LEVANTE Deutschland Verwaltungs-GmbH, Hamburg.

 

Hamburg, 31. Dezember 2012

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