Stammdaten

Register
Amtsgericht Stendal HRB 7199
Eingetragen
16.1.2008
Branche
Herstellung von Bestrahlungs- und Elektrotherapiegeräten und elektromedizinischen GerätenForschung und Entwicklung im Bereich BiotechnologieHerstellung von Prüfmaschinen
Gegenstand
Forschung und Entwicklung, Herstellung, Anwendung und Vertrieb von vakuum- und plasmaelektronischen Komponenten und Geräten.

Historie

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Management

NameRolle
Birgit Knapp
seit 16.1.2008
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
50.00%
50.00%

Gesellschafter
Beta

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Birgit Knapp
39291 Möser
12.500 €
50.00%
Wolfram Knapp
39291 Möser
12.500 €
50.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

KNAPPTRON GmbH

Möser

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 0,00 11.800,00
B. Anlagevermögen 10.396,00 10.446,88
I. Sachanlagen 1,00 0,00
II. Finanzanlagen 10.395,00 10.446,88
C. Umlaufvermögen 3.041,28 1.820,79
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 253,70 552,61
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.787,58 1.268,18
D. Rechnungsabgrenzungsposten 6,45 6,45
Bilanzsumme, Summe Aktiva 13.443,73 24.074,12

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 12.545,89 23.324,12
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -11.800,00 0,00
2. eingefordertes Kapital 13.200,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 1.709,28 1.324,70
III. Jahresüberschuss 1.055,17 -351,18
B. Rückstellungen 735,84 750,00
C. Verbindlichkeiten 162,00 0,00
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 162,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 13.443,73 24.074,12

Anhang

KNAPPTRON GmbH

I. Gliederung, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Gliederung

Der Jahresabschluss der Firma KNAPPTRON GmbH ist für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2010 bis 31.12.2010 nach den Vorschriften des Bilanzrichtliniengesetzes aufgestellt worden.

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren vorgenommen.

Sofern es der Übersichtlichkeit diente, haben wir bei Wahlrechten die Angaben im Anhang gemacht.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet.

Das bewegliche Anlagevermögen wird entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Im Jahr 2010 wurden geringwertige Wirtschaftsgüter angeschafft, die im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben werden.

Die Vorräte werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten oder zu niedrigen Tageswerten bewertet. In die Herstellungskosten sind Materialkosten, Fertigungskosten und Sonderkosten der Fertigung einbezogen. Abwertungen für Bestandsrisiken, die sich aus der Lagerdauer und geminderter Verwertbarkeit ergeben, werden in angemessenem und ausreichendem Umgang vorgenommen. Für das Geschäftsjahr 2010 wurde davon kein Gebrauch gemacht.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten oder den niedrigen Tageswerten angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden grundsätzlich mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

II. Erläuterungen zur Bilanz

3. Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens sind in der Anlage 1 dargestellt. Als Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten werden die historischen Werte bzw. die Werte gemäß DM-BilG angesetzt.

Im Jahr 2010 wurden nur geringwertige Wirtschaftsgüter angeschafft.

4. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Geschäftsjahr Vorjahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0,00 0,00
sonstige Vermögensgegenstände 253,70 528,96
  253,70 552,61

5. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

Kassenbestand 0,00 0,00
Deutsche Bank Burg 2.787,58 1.268,18
  2.787,58 1.268,18

6. Rechnungsabgrenzungsposten

aktive Rechnungsabgrenzung 6,45 6,45

7. Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital beträgt gemäß Gesellschaftsvertrag vom 12.11.2007 25.000,00 €.

Der Jahresüberschuss beträgt 1.055,17 € (Vorjahr Jahresfehlbetrag 351,18 €).

8. Rückstellungen Geschäftsjahr Vorjahr
Steuerrückstellungen 135,84 0,00
sonstige Rückstellungen 600,00 750,00
  735,84 750,00

Die sonstigen Rückstellungen enthalten Kosten für den Jahresabschluss und die Prüfung der Jahre 2009 und 2010.

9. Verbindlichkeiten

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten ist im einzelnen in der Anlage 2 dargestellt.

III. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

10. Umsatzerlöse Geschäftsjahr Vorjahr
Erlöse aus Forschung und Entwicklung, 2.320,00 0,00

Herstellung, Anwendung und Vertrieb von vakuum- und plasmaelektronischen Komponenten und Geräten

11. Abschreibungen

Es wurden allein nach steuerrechtlichen Vorschriften keine Abschreibungen vorgenommen.

IV. Sonstige Ausführungen

12. Am 31.12.2010 wurden keine Mitarbeiter beschäftigt.

13. Geschäftsführerin ist entsprechend der Eintragung im Handelsregister vom 16.01.2008

Frau Birgit Knapp

Verbindlichkeitenspiegel zum Jahresabschluss 31.12.2010

  RLZ bis zu 1 Jahr RLZ 1 - 5 Jahre RLZ über 5 Jahre Geschäftsjahr Gesamt Vorjahr Gesamt
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten 162,00 0,00 0,00 162,00 0,00
davon gegenüber Gesellschaftern 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
davon gegenüber Finanzamt 162,00 0,00 0,00 162,00 0,00

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

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