Proti Beteiligungsgesellschaft mbHLiquidiert

10969 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 90313
Vorher
Henske & Collegen Beteiligungsgesellschaft mbH
Eingetragen
18.6.2004
Branche
Bauträger für WohngebäudeBauträger für andere Gebäude und BauwerkeVermittlung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für Dritte
Gegenstand
Vermittlung des Abschlusses von Verträgen über Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, gewerbliche Räume, Wohnräume oder der Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss solcher Verträge (Immobilienmakler), die Vermittlung des Abschlusses von Darlehensverträgen oder der Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss solcher Verträge (Darlehensvermittler) und die Vorbereitung oder Durchführung von Bauvorhaben als Bauherr im eigenen Namen für eigene oder fremde Rechnung unter Verwendung von Vermögenswerten von Erwerbern, Mietern, Pächtern oder sonstigen Nutzungsberechtigten oder von Bewerbern um Erwerbs- oder Nutzungsrechte (Bauträger). Das kurzfristige Halten von Beteiligungen im Umlaufvermögen sowie der Eigenhandel im Sinne des KWG sind ausgeschlossen.

Historie

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Management

NameRolle
Thomas Neumann
seit 4.11.2019
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Carsten HenskeHenske Sohn & Cie. GmbH Beteiligungsgesellschaft+1
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Beteiligungen

Konzern- und Jahresabschlüsse

Proti Beteiligungsgesellschaft mbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 0,00 126.023,38
I. Sachanlagen 0,00 72.259,00
II. Finanzanlagen 0,00 53.764,38
B. Umlaufvermögen 164.633,85 527.753,35
I. Vorräte 0,00 426.500,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 163.027,13 101.247,71
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 5.813,80
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.606,72 5,64
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.217,76 9.157,24
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 33.768,04
Bilanzsumme, Summe Aktiva 168.851,61 696.702,01

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 25.021,20 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 58.768,04 53.144,67
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 -5.623,37
IV. Bilanzgewinn 58.789,24 0,00
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 0,00 33.768,04
B. Rückstellungen 60.294,85 11.313,39
C. Verbindlichkeiten 83.249,96 685.388,62
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 38.666,50 138.662,67
D. Rechnungsabgrenzungsposten 285,60 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 168.851,61 696.702,01

Anhang

 
Proti Beteiligungsgesellschaft mbH , Berlin

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten (Anschaffungs- oder Herstellungskosten), vermindert um planmäßige (und außerplanmäßige) Abschreibungen angesetzt.

Die Abschreibungen werden nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer ermittelt.

Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten bzw. dem am Bilanzstichtag beizulegenden nied­ri­ge­ren Wert (unter Berücksichtigung des Wahlrechts gemäß § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB) angesetzt.

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden zu (durchschnittlichen) Anschaffungskosten bzw. den jeweils niedrigeren beizulegenden Werten bewertet; die niedrigeren beizulegenden Werte werden im wesentlichen nach den Verhältnissen am Beschaffungsmarkt, aber unter Berücksichtigung der Ein­satzmöglichkeit der Bestände (unter Berücksichtigung des Wahlrechts gemäß § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB) ermittelt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert bzw. mit dem am Bilanzstichtag beizulegenden niedrigeren Wert angesetzt. Bei Forderungen, deren Einbringlichkeit mit erkennbaren Risiken behaftet ist, werden angemessene Wertabschläge vorgenommen; uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben.

Unter den Rechnungsabgrenzungsposten wird der für zukünftige Geschäftsjahre betreffende Aufwand aktiviert. Die Abgrenzung erfolgt zeitanteilig entsprechend der Fälligkeit und Laufzeit.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten zukünftige Geschäftsjahre betreffende Erträge. Die Abgrenzung erfolgt zeitanteilig entsprechend der Fälligkeit und Laufzeit.

2. Erläuterungen zur Bilanz

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind alle innerhalb eines Jahres fällig.

Das Stammkapital beträgt EUR 25.000,00.

Der Bilanzgewinn enthält einen Verlustvortrag von EUR -58.768,04.

Mit einer Inanspruchnahme aus den Haftungsverhältnissen ist nicht zu rechnen.

3. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse wurden ausschließlich im Inland erzielt und verteilen sich auf die einzelnen Tätigkeitsbereiche wie folgt: Vermietung und Verpachtung und Consulting.

4. Sonstige Angaben

Geschäftsführer waren im Geschäftsjahr

 Carsten Henske, Steuerberater
 Doreen Henske, Assessorin

Herr Carsten Henske wurde zum 31.01.2010 abberufen. Am 01.02.2010 wurde Frau Doreen Henske zur Geschäftsführerin bestellt.

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, aus dem Bilanzgewinn einen Betrag von EUR 300.000,00 auszuschütten (den Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen).

Der Jahresabschluss wurde mit Datum vom 26.01.2011 von der Gesellschafterversammlung festgestellt.



Berlin, 26.01.2011



_____________________
Doreen Henske  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 26.01.2011 festgestellt.

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