Stammdaten

Register
Amtsgericht Düsseldorf HRB 30759
Vorher
Aku ThermConsult Lenz & Coenen GmbHAku ThermConsult GmbH
Eingetragen
20.4.1994
Branche
Ingenieurbüros für Fachplanung von technischer GebäudeausrüstungArchitekturbüros für HochbauIngenieurbüros für bautechnische Gesamtplanung von Ingenieurbauwerken und Verkehrsanlagen
Gegenstand
Die beratende Ingenieurtätigkeit auf den Gebieten Bauakustik, Raumakustik, Schallschutz, Wärmeschutz, Feuchteschutz, Abdichtungen, Umweltschutz und Qualitätssicherung am Bau.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

AkuThermConsult GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 16.439,63 11.002,63
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 16.438,63 11.001,63
B. Umlaufvermögen 29.801,91 35.070,16
I. Vorräte 13.511,12 17.150,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 6.420,42 15.612,41
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 9.870,37 2.307,75
C. Rechnungsabgrenzungsposten 350,82 1.340,60
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 66.370,00 40.513,58
Bilanzsumme, Summe Aktiva 112.962,36 87.926,97

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
II. Bilanzverlust 92.370,00 66.513,58
davon Verlustvortrag 66.513,58 10.045,08
III. nicht gedeckter Fehlbetrag 66.370,00 40.513,58
B. Rückstellungen 2.000,00 3.875,00
C. Verbindlichkeiten 110.962,36 84.051,97
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 3.215,59 6.177,83
Bilanzsumme, Summe Passiva 112.962,36 87.926,97

Anhang

 
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der AkuThermConsult GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt und wird, soweit im Anhang vorhanden, nur ergänzend aufgenommen.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 Euro aber nicht mehr als 1.000,00 Euro wurde ein Sammelposten gebildet und seit dem linear über 5 Jahre abgeschrieben.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Brutto-Anlagenspiegel

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Geschäftsjahresabschreibung

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalte
Betrag
 
Euro
Ausleihungen
0,00
Forderungen
0,00
Verbindlichkeiten
107.746,77


Für bestehende Verbindlichkeiten gegen den Gesellschafter liegen Rangrücktrittserklärungen vor. Die Darlehen werden verzinst.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 0,00.

Sonstige Angaben

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens,- Finanz- und Ertragslage.

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Erster Geschäftsführer:
Dr.-Ing. Heino Lenz
ausgeübter Beruf:
Ingenieur


Vorschlag über die Verwendung des Ergebnisses

Der Jahresabschluss wurde ohne Gewinnverwendung aufgestellt. Der Jahresfehlbetrag für 2010 beträgt 25.856,42 €. Über die Verwendung wird eine Entscheidung der Gesellschafter herbeizuführen sein. Es wird vorgeschlagen den Jahresfehlbetrag zunächst auf neue Rechnung vorzutragen.

In der Gesellschafterversammlung vom 12. Dezember 2011 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen.

Unterschrift der Geschäftsführung
  

Düsseldorf, 12.12.2011
 
Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.11.2011 festgestellt.

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