Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 19088
Vorher
Salaw & Partner Unternehmensberatung GmbH
Eingetragen
20.8.1993
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieUnternehmensberatungPraxen von Steuerberaterinnen und -beratern, Steuerbevollmächtigten sowie steuerberatende Berufsausübungsgesellschaften
Gegenstand
Unternehmensberatung und die Erstellung von technischer und kaufmännischer Software. Nicht Gegenstand des Unternehmens ist die Rechts- und Steuerberatung.

Historie

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Management

NameRolle
Alexandra Trümper
seit 2.3.2016
Prokura
Jörg Boris Salaw
seit 13.10.2005
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Salaw & Partner Unternehmensberatung GmbH

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz zum 31.12.2013

AKTIVA

Geschäftsjahr
Euro
Vorjahr
Euro
A. Anlagevermögen    
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 856,50 1.859,50
II. Sachanlagen 986,01 4.809,01
III. Finanzanlagen 1.145,24 1.240,55
B. Umlaufvermögen    
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 83.505,59 123.024,52
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.218.396,81 1.428.139,48
C. Rechnungsabgrenzungsposten 731,00 5.842,42
  1.305.621,15 1.564.915,48

PASSIVA

   
  Geschäftsjahr
Euro
Vorjahr
Euro
A. Eigenkapital    
I. Gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnrücklagen 66.125,00 66.125,00
III. Bilanzgewinn 945.846,58 1.181.688,75
B. Rückstellungen 85.329,61 269.103,53
C. Verbindlichkeiten 182.755,37 22.433,61
  1.305.621,15 1.564.915,48

Anhang für das Geschäftsjahr 2013

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Salaw & Partner Unternehmensberatung GmbH für das Geschäftsjahr 2013 wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Angaben die wahlweise in der Bilanz oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt. ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Wirtschaftsgüter der Vorjahre mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten von mehr als Euro 150,00 netto bis Euro 1.000,00 netto wurden in einen Sammelposten eingestellt. Dieser Sammelposten wird über 5 Jahre linear abgeschrieben

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

Die Beteiligung wurde zu Anschaffungskosten angesetzt.

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungen und flüssige Mittel wurden mit dem Nominalwert bzw. Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern sowie Steuern der Vorjahre.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und weitere ungewisse Verbindlichkeiten.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Der Jahresabschluss enthält auf fremde Währung lautende Sachverhalte, die in Euro umgerechnet wurden. Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung sind mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Das in Euro ausgewiesene Kapital in Höhe von Euro 25.564,59 beträgt laut Handelsregistereintrag DM 50.000,00.

In der Position Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind Forderungen in Höhe von T€ 1,5 mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr enthalten.

Zur Abdeckung des Risikos wurde eine Rückdeckungsversicherung abgeschlossen, welche verpfändet wurde. Der Aktivwert bzw. Zeitwert der Pensionsverpflichtung zum 31.12.2013 beträgt T€ 99.

Auf Grund der Verpfändungen der Rückdeckungsversicherungen erfolgt gemäß § 246 HGB ein saldierter Ausweis mit den Pensionsrückstellungen.

Die Berechnung der Pensionsrückstellungen gemäß versicherungsmathematischem Gutachten der Allianz Lebensversicherungs-AG zum Bilanzstichtag weist eine planmäßige Zuführung zu den Pensionsrückstellungen für das Geschäftsjahr 2013 in Höhe von T€ 13 aus und basiert auf folgenden Parametern:

Zinssatz der Deutschen Bundesbank 31.12.2013:4,88 %

Gehaltsdynamik: 0 %

Rentendynamik: 0 %

Bewertungsmethode: Projected Unit Credit Methode

Biometrische Parameter: Richttafeln 2005G nach Heubeck

Dementsprechend ergibt sich gemäß § 246 Abs. 2 HGB folgender saldierter Ausweis in Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung:

Pensionsverpflichtung per 31.12.2013 T€ 129
Aktivwert Rückdeckungsversicherung per 31.12.2013 T€ -99
Pensionsrückstellung Bilanz T€ 30
Aufwand aus Pensionsverpflichtung T€ 6
Ertrag aus Planvermögen T€ 3
Zinsaufwand Gewinn- und Verlustrechnung T€ 3

Die nachfolgende Darstellung zeigt die Restlaufzeiten der in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten.

Art der Verbindlichkeit zum 31.12.2013 Gesamtbetrag
TEuro
davon mit einer Restlaufzeit
kleiner 1 J.
TEuro
1 bis 5 J.
TEuro
größer 5 J.
TEuro
gegenüber Kreditinstituten 1,3 1,3 0,0 0,0
aus Lieferungen und Leistungen 8,2 8,2 0,0 0,0
sonstige Verbindlichkeiten 173,3 173,3 0,0 0,0
Summe 182,8 182,8 0,0 0,0

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von TEuro 8,2 sind durch übliche Eigentumsvorbehalte gesichert.

Sonstige Angaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs waren als Geschäftsführer bestellt:

Herr Jörg Salaw

 

Stuttgart, den 02.09.2014

gez. Jörg Salaw

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