WeDoIt GmbHLiquidiert

91233 Neunkirchen am Sand, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Nürnberg HRB 24180
Eingetragen
20.3.2008
Branche
Herstellung von Verpackungsmitteln aus KunststoffenErbringung von LogistikdienstleistungenVermittlungstätigkeiten für die Güterbeförderung
Gegenstand
Erbringen industrieller und kaufmännischer Dienstleistungen sowie Betrieb einer Spedition

Historie

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Management

NameRolle
Oliver Biegel
seit 20.3.2008
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

WeDoIt GmbH

Neunkirchen am Sand

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 21.736,00 25.202,00
I. Sachanlagen 21.736,00 25.202,00
B. Umlaufvermögen 185.077,02 123.054,03
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 128.375,93 120.355,89
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 56.701,09 2.698,14
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.219,36 10.421,52
Bilanzsumme, Summe Aktiva 210.032,38 158.677,55

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 59.639,06 37.052,64
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 12.052,64 -10.474,32
III. Jahresüberschuss 22.586,42 22.526,96
B. Rückstellungen 81.014,34 49.945,38
C. Verbindlichkeiten 65.826,98 71.679,53
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 65.826,98 61.394,35
D. Passive latente Steuern 3.552,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 210.032,38 158.677,55

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der WeDoIt GmbH wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Es handelt sich bei der Gesellschaft um eine kleine Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB. Die größenabhängigen Erleichterungen gemäß § 274a und § 288 HGB wurden teilweise in Anspruch genommen.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde teilweise ein Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung oder aber teilweise im Anhang gewählt.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses sind die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden unverändert zum Vorjahr angewandt worden.

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens (einschließlich immaterieller Anlagewerte) sind zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet.

Die planmäßigen Abschreibungen sind entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer linear berechnet. Die Abschreibungsdauer wurde jeweils unter Zugrundelegung der steuerlichen Afa-Tabellen geschätzt.

Für geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von EUR 150,01 bis EUR 1.000,00 wurde ein Sammelposten gebildet und eine Nutzungsdauer von 5 Jahren unterstellt.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und die sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet worden.

Die flüssigen Mittel wurden mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Steuerrückstellungen wurden in der zu erwarteten Höhe für Steuern vom Einkommen und Ertrag gebildet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung bemessen und mit den Erfüllungsbeträgen unter Berücksichtigung erwarteter Preis- und Kostensteigerungen bewertet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihren jeweiligen Erfüllungsbeträgen passiviert.

Posten des Umlaufvermögens und Verbindlichkeiten, die auf fremde Währung lauten, bestanden nicht.

Der sich nach der Steuerbilanz ergebende Steueraufwand entspricht nicht dem Ergebnis der Handelsbilanz. Da in den Folgejahren die Steuerbilanz entsprechend einen höheren Gewinn ausweisen wird, wurden latente Steuerrückstellungen gebildet.

Die Berechnung beruht auf folgenden Feststellungen/ Differenzen:

- Bildung eines Investitionsabzugsbetrages für zukünftige Investitionen

Die Bewertung der latenten Steuern erfolgt mit einem Steuersatz in Höhe von 30 %.

III. Angaben zur Bilanz

Die Forderungen haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Die Rechnungsabgrenzungsposten enthalten Ausgaben, die erst im Folgejahr Aufwand werden.

Das Stammkapital beträgt EUR 25.000,00.

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten über 5 Jahren beträgt EUR 0.

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen die üblichen Eigentumsvorbehalte.

IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

V. Sonstige Angaben

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang geben entsprechend den gesetzlichen Vorschriften grundsätzlich die wirtschaftliche Lage zutreffend wieder.

Im Geschäftsjahr 2011 erfolgte die Geschäftsführung durch:

Herr Oliver Biegel, Kaufmann, Neunkirchen a. Sand

Es besteht Einzelvertretungsbefugnis und die Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB.

Gegenüber dem Geschäftsführer/ Gesellschafter bestehen Forderungen in Höhe von EUR 13.663,18 und Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 0. Eine Verzinsung erfolgte mit 5%.

VI. Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit dem/n Gesellschafter/n die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuss in Höhe von EUR 22.586,42 wird zusammen mit dem Gewinnvortrag auf neue Rechnung vorgetragen.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 31.05.2012 festgestellt.

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