MAME Türendesign GmbHLiquidiert

33397 Rietberg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Gütersloh HRB 6201
Eingetragen
19.9.1995
Branche
Herstellung von Türen und Fenstern aus HolzHerstellung von Türen und Fenstern aus KunststoffenGroßhandel mit Roh- und Schnittholz
Gegenstand
Die Herstellung und der Vertrieb von Türensprossenrahmen, der Verkauf von Türen, sowie der Handel mit Holz- und Glaswaren jeder Art. Ebenso kann sie die Herstellung und den Vertrieb von Holz- und Glaswaren und Bauelementen jeglicher Art unter ihrer Firma oder Teilen ihres Firmennamens Dritten gestatten.

Historie

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Management

NameRolle
Giovanni Santamaria
seit 30.5.2017
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

MAME Türendesign GmbH

Rietberg

Jahresabschluss per 30.06.2014

Bilanz zum 30. Juni 2014

AKTIVA

30.06.14
EUR
30.06.13
EUR
ANLAGEVERMÖGEN    
Sachanlagen    
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 2.116.463,70 2.234.374,70
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 15.545,00 28.351,00
  2.132.008,70 2.262.725,70
UMLAUFVERMÖGEN    
Forderungen gegen verbundene Unternehmen 34.153,00 5.405,52
- davon gegen Gesellschafter: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 4.564,31)    
RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 5.360,70 5.013,34
  2.171.522,40 2.273.144,56

PASSIVA

   
  30.06.14
EUR
30.06.13
EUR
EIGENKAPITAL    
Gezeichnetes Kapital 169.350,00 169.350,00
Andere Gewinnrücklagen 3.325,00 3.325,00
- sämtlich aus BilMoG    
Gewinnvortrag 638.025,88 638.025,88
  810.700,88 810.700,88
RÜCKSTELLUNGEN    
Sonstige Rückstellungen 10.500,00 17.190,00
VERBINDLICHKEITEN    
- sämtlich mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr    
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 5.220,46 16.981,45
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 1.345.101,06 1.428.272,23
- davon gegenüber Gesellschafter: EUR 219.121,26 (Vorjahr: EUR 0,00)    
Sonstige Verbindlichkeiten 0,00 0,00
  1.350.321,52 1.445.253,68
  2.171.522,40 2.273.144,56

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2013/2014

2013/2014
EUR
2012/2013
EUR
Umsatzerlöse 0,00 0,00
Herstellungskosten der zur Erzielung der Umsatzerlöse erbrachten Leistungen -2.026,49 -806,73
Bruttoergebnis vom Umsatz -2.026,49 -806,73
Vertriebskosten -5.016,04 -28.646,63
Allgemeine Verwaltungskosten -149.155,21 -66.833,96
Sonstige betriebliche Erträge 425.389,13 330.024,41
Sonstige betriebliche Aufwendungen -795,10 -234.302,77
Zinsen und ähnliche Aufwendungen -15.618,69 -13.667,73
- davon an verbundene Unternehmen: EUR -9.629,69 (Vorjahr: EUR -13.667,73)    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 252.777,60 -14.233,41
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -3.971,34 0,00
Sonstige Steuern -29.685,00 -9.186,65
Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne -219.121,26 0,00
Erträge aus Verlustübernahme 0,00 23.420,06
Jahresüberschuss 0,00 0,00

AUFGLIEDERUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ
UND ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2013/2014

I. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Umsatzkostenverfahren aufgestellt.

Der Jahresabschluss wurde unter der Inanspruchnahme der Erleichterungsvorschriften des § 264 Abs. 3 HGB - im Hinblick auf den Verzicht auf die Aufstellung des Anhangs, des Lageberichtes sowie die Offenlegung - aufgestellt.

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

1. Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände und die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen vermindert. Von dem Wahlrecht, selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände zu aktivieren (§ 248 Abs. 2 HGB), wird kein Gebrauch gemacht. Die Abschreibungen werden entsprechend den betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern wie folgt vorgenommen:

Anlageposition Abschreibungsmethode Nutzungsdauer Jahre
Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten linear 3
Bauten linear, degressiv 10 - 50
Technische Anlagen und Maschinen linear, degressiv 5 - 15
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung linear, degressiv 4 - 10

Ab dem 1. Januar 2010 wird von der Möglichkeit der sofortigen Absetzung geringwertiger Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten bis zu EUR 410,00 im Sinne des § 6 Abs. 2 EStG in vollem Umfang Gebrauch gemacht (EUR 0,00); ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Für Vermögensgegenstände, die zwischen dem 1. Januar 2008 und dem 31. Dezember 2009 angeschafft worden sind und Anschaffungskosten von EUR 150,-- bis EUR 1.000,-- aufgewiesen haben, wurde je Geschäftsjahr ein Sammelposten im Sinne des § 6 Abs. 2a EStG gebildet, die im Jahr der Bildung und den folgenden vier Jahren zu je einem Fünftel aufgelöst werden. Hierauf entfallen Abschreibungen in Höhe von insgesamt EUR 726,00 (Vorjahr: EUR 4.201,00).

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nennwert abzüglich erforderlicher Einzelwertberichtigungen angesetzt. Zur Abdeckung des allgemeinen Ausfallrisikos wird für die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen eine Pauschalwertberichtigung gebildet.

3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Als Rechnungsabgrenzungsposten werden auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, sofern sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

4. Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags (d. h. einschließlich zukünftiger Kosten- und Preissteigerungen) angesetzt. Sämtliche Rückstellungen haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

5. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

6. Latente Steuern

Für die Ermittlung latenter Steuern aufgrund von temporären oder quasi-permanenten Differenzen zwischen den handelsrechtlichen Wertansätzen von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten und ihren steuerlichen Wertansätzen oder aufgrund steuerlicher Verlustvorträge werden die Beträge der sich ergebenden Steuerbe- und -entlastung mit den unternehmensindividuellen Steuersätzen im Zeitpunkt des Abbaus der Differenzen bewertet und nicht abgezinst. Aktive und passive Steuerlatenzen werden verrechnet. Der nach Verrechnung verbleibende Aktivüberhang aus handels- und steuerrechtlich voneinander abweichenden Wertansätzen der Pensionsrückstellungen wird entsprechend § 274 Abs. 1 S. 2 HGB nicht angesetzt.

7. Verbundene Unternehmen

Als verbundene Unternehmen werden neben der DORMA Beteiligungs-GmbH, Ennepetal, alle Gesellschaften bezeichnet, die in den Konzernabschluss der DORMA Holding GmbH + Co. KGaA, Ennepetal, einbezogen sind und die Gesellschaften, an denen die DORMA Holding GmbH + Co. KGaA, Ennepetal, eine Mehrheitsbeteiligung hält, die aber aufgrund des Wahlrechts des § 296 Abs. 2 HGB nicht in den Konzernabschluss einbezogen werden.

II. ANGABEN ZUR BILANZ UND ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

1. Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens im Geschäftsjahr ergibt sich aus dem nachfolgenden Anlagespiegel:

Entwicklung des Anlagevermögens vom 1. Juli 2013 bis zum 30. Juni 2014

Anschaffungs-/Herstellungskosten
1.7.2013
EUR
Zugänge
EUR
Abgänge/Tilgung
EUR
30.6.2014
EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände        
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 5.148,00 0,00 0,00 5.148,00
  5.148,00 0,00 0,00 5.148,00
II. Sachanlagen        
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 2.352.285,70 0,00 0,00 2.352.285,70
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 173.082,40 0,00 30.265,41 142.816,99
  2.525.368,10 0,00 30.265,41 2.495.102,69
  2.530.516,10 0,00 30.265,41 2.500.250,69
Kumulierte Abschreibungen
1.7.2013
EUR
Abschreibungen des Geschäftsjahres
EUR
Abgänge
EUR
30.6.2014
EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände        
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 5.148,00 0,00 0,00 5.148,00
  5.148,00 0,00 0,00 5.148,00
II. Sachanlagen        
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 117.911,00 117.911,00 0,00 235.822,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 144.731,40 12.111,00 29.570,41 127.271,99
  262.642,40 130.022,00 29.570,41 363.093,99
  267.790,40 130.022,00 29.570,41 368.241,99
Buchwerte
30.6.2014
EUR
30.6.2013
EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände    
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 0,00 0,00
  0,00 0,00
II. Sachanlagen    
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 2.116.463,70 2.234.374,70
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 15.545,00 28.351,00
  2.132.008,70 2.262.725,70
  2.132.008,70 2.262.725,70

2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen in Höhe von TEUR 34 den Lieferungs- und Leistungsverkehr.

3. Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital beträgt unverändert zum Vorjahr EUR 169.350,00.

4. Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Rückstellungen für ausstehende Eingangsrechnungen.

5. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben alle eine Laufzeit von bis zu einem Jahr. Sie sind mit handelsüblichen Eigentumsvorbehalten besichert.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen resultieren aus dem Cash Pool mit der DORMA Holding GmbH + Co. KGaA, Ennepetal, in Höhe von EUR 1.112.786,77 und aus dem Lieferungs- und Leistungsverkehr EUR 232.314,29.

6. Erträge aus Verlustübernahme

Der Aufwand aus Gewinnabführung in Höhe von TEUR 219 resultiert aus dem mit der DORMA-Glas GmbH, Bad Salzuflen, bestehenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag. Im Vorjahr wurde ein Verlust in Höhe von TEUR 23 von der DORMA-Glas GmbH übernommen.

III. SONSTIGE ANGABEN

1. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

2. Geschäfte mit nahe stehenden Unternehmen und Personen

Es wurden keine wesentlichen Geschäfte mit nahe stehenden Unternehmen und Personen zu nicht marktüblichen Bedingungen durchgeführt.

3. Mitglieder der Geschäftsführung

Der Geschäftsführung der MAME Türendesign GmbH gehörten im Geschäftsjahr 2013/2014 an:

Herr Nils Meinert, Area President Germany, Hückeswagen

Herr Knut Krämer, Area HR Director Germany, Haan

Herr Rainer Scholzen, Area President Complementary Building Products EMEA, Oldenburg

4. Arbeitnehmer

Im Geschäftsjahr 2013/2014 waren keine Mitarbeiter beschäftigt.

5. Abschlussprüferhonorar

Für die Angabe der für das Geschäftsjahr 2013/2014 berechneten Abschlussprüferhonorare wird auf den Konzernabschluss der DORMA Holding GmbH + Co. KGaA, Ennepetal, zum 30. Juni 2014 verwiesen.

6. Konzernabschluss

Die DORMA Holding GmbH + Co. KGaA, Ennepetal, stellt einen Konzernabschluss für den kleinsten und größten Kreis von Unternehmen auf, in den der Jahresabschluss der Gesellschaft einbezogen wird. Der Konzernabschluss ist am Sitz der Gesellschaft erhältlich.

 

Rietberg, 18. Juni 2015

Rainer Scholzen

Knut Krämer

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