Pro - Log Germany GmbHLiquidiert

Großer Burstah 31, 20457 Hamburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 90771
Eingetragen
9.6.2004
Branche
Erbringung von LogistikdienstleistungenVermittlungstätigkeiten für die GüterbeförderungTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Wasser- und Luftfahrzeugen
Gegenstand
der Betrieb einer Spedition, einer Schifffahrtsagentur, Handel, NVOC sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Pro - Log Germany GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 1.649,00 473,00
I. Sachanlagen 1.649,00 473,00
B. Umlaufvermögen 193.062,32 282.494,42
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 187.294,87 280.063,47
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 5.767,45 2.430,95
C. Rechnungsabgrenzungsposten 175,53 207,29
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 37.397,90 51.538,62
Bilanzsumme, Summe Aktiva 232.284,75 334.713,33

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 100.005,00 100.005,00
II. Verlustvortrag 151.543,62 102.937,76
III. Jahresüberschuss 14.140,72 -48.605,86
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 37.397,90 51.538,62
B. Rückstellungen 6.722,00 9.493,16
C. Verbindlichkeiten 225.562,75 325.220,17
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 225.562,75 325.220,17
Bilanzsumme, Summe Passiva 232.284,75 334.713,33

Anhang



Jahresabschluss
zum 31. Dezember 2012


Pro-Log Germany GmbH
Hamburg


A. Allgemeine Angaben
1. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012 wurde gemäß §§266 und 275 HGB aufgestellt. Dabei wurden die Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften
(§ 267 HGB) in Anspruch genommen.

2. Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung, die am Bilanzstichtag und am 31. Dezember 2011 keinen Betrag ausweisen, sind nicht aufgeführt.

3.Die Darstellung und Gliederung der Bilanz hat sich gegenüber dem Vorjahr nichtverändert. Es wurde grundsätzlich vom Beibehaltungswahlrecht Gebrauch gemacht; wesentliche Änderungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich daher nicht.
B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
1. Die Sachanlagen sind zu Anschaffungskosten, vermindert um aufgelaufene Ab­schreibungen, bewertet.

2.Steuerliche Bewertungserleichterungen bei der Abschreibungsermittlung wie die Voll- bzw. Poolabschreibung für geringwertige Wirtschaftsgüter im Jahr des Zugangs nach §6 Abs.2 und 2a EStGwurden auch handelsrechtlich berücksichtigt.

3. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert angesetzt. Wertberichtigungen wurden nicht vorgenommen.

4. Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet;

5. Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

C. Erläuterungen zur Bilanz
BILANZ
1. Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagespiegel

2. Die Gesellschaft wies in 2012 einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von 37.397,90 € aus. Zur Vermeidung der Überschuldung wurde zwischen dem Gläubiger German Liner Agencies GmbH, Hamburg und der Pro Log GmbH eine Rangrücktrittsvereinbarung geschlossen. Der Gläubiger und die Schuldnerin vereinbaren, dass der Gläubiger mit einer Forderung in Höhe von55.000,00 € im Rang zugunsten aller gegenwärtigen und künftigen Gläubiger der Schuldnerin unwiderruflich zurücktritt, in dem Tilgung, Zinsen, und Kosten auf die Forderung lediglich aus einem künftigen Bilanzgewinn durch Gesellschafterbeitrag oder einem Überschuss aus einer Liquidation des Schuldnerin zu leisten sind.

Der Gläubiger verpflichtet sich danach insbesondere, diese Forderung gegenüber der Schuldnerin solange nicht geltend zu machen, wie die teilweise oder vollständige Befriedigung dieser Forderung zu einer Überschuldung der Schuldnerin im Sinne des §19 InsO führt. Die Forderung erlischt durch Erlass, wenn das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Schuldnerin formal eröffnet oder die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse durch Beschluss des zuständigen Amtsgerichtes angewiesen wird.

3.Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

4. Im Posten "Sonstige Vermögensgegenstände" sind keine antizipativen Beträge enthalten.

5. Die "Sonstigen Rückstellungen" enthalten Buchführungs- und Abschlusskosten für das Jahr 2012 mit EUR 6.032,00 und Beiträge zur VBG mit EUR 690,00.

6.In den Verbindlichkeiten sind keine antizipativen Posten enthalten.

7.Für die Verbindlichkeiten bestehen im üblichen Umfang branchenübliche bzw. kraft Gesetz entstehende Sicherheiten.

8.Haftungsverpflichtungen i.S.d.§ 251 HGB bestanden nicht.

D. Sonstige Angaben
1. Geschäftsführer waren während des gesamten Jahres

Herr Wolfgang Baumann, Hamburg

Die Angabe der Gesamtbezüge unterbleibt gemäß § 286 Abs. 4 HGB.

2.Kredite oder Vorschüsse wurden den Geschäftsführern nicht gewährt.

Hamburg, den 26.06.2013
..............................................
Wolfgang Bumann
Geschäftsführer



Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2012 - 31.12.2012

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 83.489,20 EUR.

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 99.319,82 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 26.06.2013 festgestellt.

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