WeiBaVo GmbHLiquidiert

08315 Lauter-Bernsbach, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Chemnitz HRB 16712
Eingetragen
10.5.1999
Branche
Großhandel mit SanitärkeramikHerstellung von Baubedarfsartikeln aus KunststoffenHerstellung von sonstigen Armaturen
Gegenstand
industrielle Fertigung und Vertrieb von Sanitärsystemen.

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte

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Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Schneeberg
135.000 €
90.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

WeiBaVo GmbH

Lauter/Sa.

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.05.2010 bis zum 30.04.2011

Bilanz

Aktiva

30.4.2011
EUR
30.4.2010
EUR
A. Anlagevermögen 1.919.651,70 1.746.455,20
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 13.755,00 19.349,00
II. Sachanlagen 1.905.796,70 1.727.006,20
III. Finanzanlagen 100,00 100,00
B. Umlaufvermögen 3.324.346,33 2.644.449,11
I. Vorräte 924.981,42 919.648,77
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.226.259,92 1.546.662,40
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 173.104,99 178.137,94
C. Rechnungsabgrenzungsposten 46.237,86 46.397,90
Bilanzsumme, Summe Aktiva 5.290.235,89 4.437.302,21

Passiva

30.4.2011
EUR
30.4.2010
EUR
A. Eigenkapital 861.598,23 1.166.196,33
I. gezeichnetes Kapital 100.000,00 100.000,00
II. Kapitalrücklage 220.000,00 220.000,00
III. Gewinnvortrag 846.196,33 700.455,72
IV. Jahresfehlbetrag 304.598,10 -145.740,61
B. Rückstellungen 382.585,55 242.933,06
C. Verbindlichkeiten 3.928.613,55 2.885.620,12
D. Rechnungsabgrenzungsposten 117.438,56 142.552,70
Bilanzsumme, Summe Passiva 5.290.235,89 4.437.302,21

ANHANG zum 30.04.2011

gemäß § 284 und § 285 HGB

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss 2010/2011 ist nach den Vorschriften des HGB in der Fassung des BilMoG vom 25.2.2009 aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Die Ansatzvorschriften und die Bewertungsvorschriften des HGB sowie die ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften wurden beachtet.
 
Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden wurde von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen.
 
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der Ansatzvorschriften der §§ 246 bis 251 HGB sowie der     §§ 268 bis 274a und der §§ 276 und 277 HGB und der Bewertungsvorschriften der §§ 252 bis 255 HGB erstellt.

Die Gliederung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den §§ 266 und 275 HGB. Es kommt das Gesamtkostenverfahren zur Anwendung.

Ansatzwahlrechte für den Sonderposten mit Rücklageanteil nach §§ 247 Abs. 3 und 273 HGB wurden ausgeübt. Es handelt sich um in den vergangenen Wirtschaftsjahren gebildete Sonderposten für Investitionszuschüsse, die im Jahr der Investition und in den Folgejahren adäquat zur Abschreibung der Investition ertragswirksam aufgelöst werden.
Von der Möglichkeit, den Sonderposten nach dem BilMoG fortzuführen wurde Gebrauch gemacht. 

Immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten vermindert um die planmäßige Abschreibung angesetzt.

Technische Anlagen und Maschinen sind mit den Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten bewertet.
 
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sind mit den Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten bewertet. Herstellungskosten beinhalten alle aktivierungspflichtigen Kostenbestandsteile.

Geringwertige Anlagegegenstände mit Anschaffungskosten bis EUR 150,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe  sind zu Anschaffungskosten angesetzt.

Fertige  und unfertige Erzeugnisse sind zu Herstellungskosten bewertet. Die Bewertung erfolgte nach § 255 Abs. 2 Satz 2 und Satz 3 HGB. Durch Ausübung des  handelsrechtlichen Wahlrechtes erfolgt ein gleicher Ansatz wie steuerrechtlich  vorgesehen. 

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nominalwert angesetzt.

Kassenbestand, Bankguthaben sind zum Nennwert angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten sind zum Nennwert bzw. zu Anschaffungskosten angesetzt.

Sonstige Rückstellungen sind in ihrer Höhe nach den voraussichtlichen Verpflichtungen und  dem Grundsatz vernünftiger kaufmännischer Beurteilung bewertet und berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten.

Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen. Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren beträgt EUR  439.115,59.
Verbindlichkeiten, die durch Grundpfandrechte besichert sind, bestehen in Höhe von EUR  1.033.399,44.

Gegenüber Gesellschaftern bestehen Verbindlichkeiten in Höhe von EURO  65.824,16.

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag erhöhen das Ergebnis durch steuerlichen Verlustrücktrag um EURO  29.269,60.

Im Geschäftsjahr 2010/2011 wurde die Geschäftsführung des Unternehmens durch den im Handelsregister eingetragenen Geschäftsführer,

Herrn Dipl. Ing. Roland Voigt  bewirkt.
Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Die Gesellschaft macht von der Möglichkeit, Angaben gem. § 286 HGB zu unterlassen, sowie von den größenabhängigen Erleichterungen gem. § 274a HGB und  § 288 HGB Gebrauch.                                                             
                               
Roland Voigt
Geschäftsführer

Lauter, den 28.Oktober  2011

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.5.2010 - 30.4.2011

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 21.596,76 EUR.

1.5.2009 - 30.4.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 10.389,63 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 01.11.2011 festgestellt.

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