Lerch Bau GmbHLiquidiert

Stammdaten

Register
Amtsgericht Schwerin HRB 7199
Eingetragen
20.3.2001
Branche
Bau von Gebäuden (ohne Fertigteilbau)Errichtung von FertigteilbautenArchitekturbüros für Hochbau
Gegenstand
- Erbringung von Bauleistungen - Erstellung schlüsselfertiger Bauten

Historie

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Management

NameRolle
Lars Schumacher
seit 16.6.2006
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Lerch Bau GmbH

Camin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Anlagevermögen 80.821,79 97.006,79
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 437,00 562,00
II. Sachanlagen 80.384,79 96.444,79
B. Umlaufvermögen 344.590,36 305.426,46
I. Vorräte 130.203,64 116.089,27
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 214.379,85 182.960,92
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 12.000,00 12.000,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 6,87 6.376,27
C. Rechnungsabgrenzungsposten 7.260,04 11.725,71
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 185.803,11 89.854,36
Bilanzsumme, Summe Aktiva 618.475,30 504.013,32

Passiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 115.418,95 103.327,86
III. Jahresfehlbetrag 95.948,75 12.091,09
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 185.803,11 89.854,36
B. Rückstellungen 23.223,15 32.167,49
C. Verbindlichkeiten 595.252,15 471.845,83
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 481.824,59 387.051,07
Bilanzsumme, Summe Passiva 618.475,30 504.013,32

Anhang

I. Allgemeine Angaben

Der vorstehende Jahresabschluss der Lerch Bau GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Gem. § 267 HGB ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.
  
II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze


1. AKTIVA

Die immateriellen Gegenstände und das Sachanlagevermögen wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Bewegliche Gegenstände mit einem Anschaffungswert bis 150,00 EUR wurden im Jahr des Zugangs in voller Höhe gewinnmindernd berücksichtig, für Wirtschaftgüter mit einem Anschaffungswert zwischen Euro 150,00 und Euro 1.000,00 wurde ein Sammelposten gebildet, der  über 5 Jahre linear abgeschrieben wird.
Die Bewertung des Vorratsvermögens erfolgte grundsätzlich zu Anschaffungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Den Risiken bei den Forderungen wurde durch Bildung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen Rechnung getragen.
Liquide Mittel wurden zu Nennwerten bilanziert.
Die Rechnungsabgrenzungsposten wurden anhand der zeitlichen Geltung den jeweiligen Wirtschaftsjahren zugerechnet.
Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag ist durch Rangrücktrittserklärungen abgedeckt.

2. PASSIVA


Das gezeichnete Kapital ist in voller Höhe eingezahlt.
Die Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

III. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

IV. Sonstige Pflichtangaben

Als Geschäftsführer war im Berichtsjahr bestellt:  Lars Schumacher, Gallin

gez.    Lars Schumacher

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 13.05.2011 festgestellt.

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